1.
natali_sch
30.04.10 00:05
Сейчас в теме
Затраты на брак в производстве собираем на счете 28. В конце месяца по методике БУ надо закрыть сч. 28 на сч. 20. Потом проводим "Закрытие месяца" (незавершенки у нас не бывает) и происходит корректировка стоимости готовой продукции, после чего на сч. 28 опять появляется остаток... и так до бесконечности... Так как же в 1С закрыть счет 28? :cry:
Я делаю так: сначала закрытие месяца (корректируется стоимость ГП), затем бух справкой списываю 28 на 20, и с 20 сразу на 90.2. Конечно, это абсолютно некоректно, но другого придумать не могу... При этом НУ в бух справке заполняется совершенно безумно... в результате стоимость брака в налоговые расходы не попадает... (корректирую вручную). Но перепроводить закрытие месяца уже ни в коем случае нельзя - все поплывет!
Может кто-нибудь что-то подскажет, плииииз.....????