Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. При проведении документа Закрытие месяца выскакивает сообщение:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: РЕКЛАМА.
Номенклатурная группа: ИНФОРМАЦИОННОЕ обслуживание.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: РЕКЛАМА.
Номенклатурная группа: ИНФОРМАЦИОННОЕ обслуживание.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
По теме из базы знаний
- Помощник закрытия месяца
- Помощник закрытия месяца для 1С:Бухгалтерия КОРП 3.0
- Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организации" для 1С:УТ, КА и ERP
- Помощник закрытия месяца при расчете себестоимости в Управлении торговлей 11
- Учет налогов и закрытие месяца в программе 1С:Управление нашей фирмой
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Нет выхода продукции с Подразделения РЕКЛАМА Номенклатурная группа: ИНФОРМАЦИОННОЕ обслуживание
Если вы на 20 учитываете оказываемые вами услуги, то выход продукции отражается как Отчет Произв-ва за смену (если оказание услуги отражено документом Реализация товаров и услуг). Скорее всего документа нет или неправильно заполнен
Или используйте документ Акт об оказании производственных услуг он позволит не исп-ть Отчет и Реализацию
Если вы на 20 учитываете оказываемые вами услуги, то выход продукции отражается как Отчет Произв-ва за смену (если оказание услуги отражено документом Реализация товаров и услуг). Скорее всего документа нет или неправильно заполнен
Или используйте документ Акт об оказании производственных услуг он позволит не исп-ть Отчет и Реализацию
Стоп...
т.е. если я правильно понимаю вы оприходовали услуги по рекламе которые оказали ВАМ, но сами их не оказываете?
Если это так я предполагаю что разнесли по счетам это неправильно.
Например если вы производите стулья на подразделении Цех1
То приходовать надо
Дт 20.01 Подр.Цех1. (Ваше произв.подразделение) Ном.группа Стулья(Ваша выпускающая ном.группа) Ст.Затрат Реклама (или инф.услуги)
Но не
Дт 20.01 Подр.РЕКЛАМА НГ - Инф.обслуживание Этот вариант разноски если САМИ оказываете услуги рекламы
Если ВЫ САМИ оказываете услуги по рекламе и инф.обслуживанию, то, возможно, отразили правильно, но тогда, по той затрате, которую вы оприходовали Поступлением, не указали статью затрат
По отчету см. лит-ру в коробке к программе.
Отчет производства за смену производит выпуск готовой продукции.
В общем вопрос в том чем занимается ваше предприятие
т.е. если я правильно понимаю вы оприходовали услуги по рекламе которые оказали ВАМ, но сами их не оказываете?
Если это так я предполагаю что разнесли по счетам это неправильно.
Например если вы производите стулья на подразделении Цех1
То приходовать надо
Дт 20.01 Подр.Цех1. (Ваше произв.подразделение) Ном.группа Стулья(Ваша выпускающая ном.группа) Ст.Затрат Реклама (или инф.услуги)
Но не
Дт 20.01 Подр.РЕКЛАМА НГ - Инф.обслуживание Этот вариант разноски если САМИ оказываете услуги рекламы
Если ВЫ САМИ оказываете услуги по рекламе и инф.обслуживанию, то, возможно, отразили правильно, но тогда, по той затрате, которую вы оприходовали Поступлением, не указали статью затрат
По отчету см. лит-ру в коробке к программе.
Отчет производства за смену производит выпуск готовой продукции.
В общем вопрос в том чем занимается ваше предприятие
В любом случае это сообщение говорит что
Нет выхода продукции с Подразделения РЕКЛАМА Номенклатурная группа: ИНФОРМАЦИОННОЕ обслуживание на которое он будет распределять свои накопившиеся затраты. Короче затраты ест,ь а куда их девать он не знает.
Нет выхода продукции с Подразделения РЕКЛАМА Номенклатурная группа: ИНФОРМАЦИОННОЕ обслуживание на которое он будет распределять свои накопившиеся затраты. Короче затраты ест,ь а куда их девать он не знает.
С помощью документа Отчет производства за смену, получилось уладить сообщение, которое я написал выше. Теперь выскакивает:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: РЕКЛАМА.
Номенклатурная группа: ОПЛАТА труда.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: РЕКЛАМА.
Номенклатурная группа: ОПЛАТА труда.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Теперь понятно.
Подразделение - Реклама
Номенклатурная группа - Реклама (вполне может совпадать с названием подразделения)
Статья затрат - Оплата труда, Информационное обслуживание, Услуги прочих Организаций и т.д. Это при разноске затрат Поступление ТовУслуг, Отраж ЗП.
Я так понимаю что счета фактуры вы выставили документом Реализация ТовУслуг
Проводка Дт62 Кт-90
Теперь до закрытия месяца вы делаете документ Отчет произв-ва за смену где указываете выпуск.подразделение Реклама.НГ - Реклама
В таб. части Услуги рекламы Кол-во часы или 1 без разници в чем учитываете услуги, Цена плановая оказания услуг, Счет Дт 90.02.1 Примерно так все должно закрыться
В общем вы наверно подменили понятия Затраты и Виды продукции. Переделайте всю разноску затрат как написала и все должно встать на место
Кстати на 20.01 Пустых строчек быть не должно кроме выход продукции т. е. В пустой строке по Кт должна стоять сумма Накопившаяся по Дт 20.01
Если есть пустая строка и в ней стоит сумма по Дт значит при разноске затрат не полностью разнесли аналитику это важно
Подразделение - Реклама
Номенклатурная группа - Реклама (вполне может совпадать с названием подразделения)
Статья затрат - Оплата труда, Информационное обслуживание, Услуги прочих Организаций и т.д. Это при разноске затрат Поступление ТовУслуг, Отраж ЗП.
Я так понимаю что счета фактуры вы выставили документом Реализация ТовУслуг
Проводка Дт62 Кт-90
Теперь до закрытия месяца вы делаете документ Отчет произв-ва за смену где указываете выпуск.подразделение Реклама.НГ - Реклама
В таб. части Услуги рекламы Кол-во часы или 1 без разници в чем учитываете услуги, Цена плановая оказания услуг, Счет Дт 90.02.1 Примерно так все должно закрыться
В общем вы наверно подменили понятия Затраты и Виды продукции. Переделайте всю разноску затрат как написала и все должно встать на место
Кстати на 20.01 Пустых строчек быть не должно кроме выход продукции т. е. В пустой строке по Кт должна стоять сумма Накопившаяся по Дт 20.01
Если есть пустая строка и в ней стоит сумма по Дт значит при разноске затрат не полностью разнесли аналитику это важно
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот