каким образом отразить корректировку КБК при формировании документа уведомления исчисленных сумм налога?

1. Dmitry888 43 05.03.25 14:36 Сейчас в теме
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.170.19)

Сформировали документ сведения об удержанном НДФЛ(документ сделал движения), на основании этого документа сформировали уведомление об исчисленных суммах налога отправили в налоговую.

Затем обнаружили ошибку в КБК и сделали сторнирующие записи в документе сведения об удержанном НДФЛ с некорректного КБК с минусом на корректный с плюсом(документ движений не делает), на основании этого документа сформировали уведомление об исчисленных суммах налога отправили в налоговую.

Объясните, пожалуйста, правильная ли последовательность выполнения действий для отражения корректировки по НДФЛ, когда ошиблись в КБК?

Как по счету 68.01 отслеживать в разрезе КБК где какая сумма получилась и должна быть в итоге при сверке с суммами в ЗУП?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Dmitry888 43 05.03.25 15:22 Сейчас в теме
Я так понимаю сейчас в бух базе нет отчета, который бы в разрезе КБК (ставки НФДЛ) формировал бы консолидированную информацию по удержанному НДФЛ и было бы полезно его разработать)
3. RustamZz 05.03.25 17:01 Сейчас в теме
(2) Если учет зарплаты ведется в ЗУП, то в БП эта информация не нужна с тех пор как перешли на ЕНС. Из БП мы просто пополняем его можно даже одной (двумя) платежкой.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот