Использование бланка ввода остатков в середине года
Бухгалтерия, УСН Доходы минус Расходы. Возникла необходимость ввести остатки товаров в середине года. Самый простой вариант документ ввода остатков, однако 1С для каких-то целей запрещает менять дату документа и делать его отличной от установленной Помощников ввода остатков начальной даты.
Насколько критично изменить дату ввода остатков - ввести остатки на нужную дату, а потом вернуть начальную дату остатков первоначальную (или обработкой изменить изменить дату документа)?
Для чего-то они это ограничение ввели... ничто не рухнет в учете?
База небольшая и пересчет ее не страшен с позиции времени обработки...
Насколько критично изменить дату ввода остатков - ввести остатки на нужную дату, а потом вернуть начальную дату остатков первоначальную (или обработкой изменить изменить дату документа)?
Для чего-то они это ограничение ввели... ничто не рухнет в учете?
База небольшая и пересчет ее не страшен с позиции времени обработки...
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
(1)
Бухгалтерия
раз бухгалтерия, значит, скажи проводки, которые формирует этот твой документ ввода остатков в середине года..
(1)
ничто не рухнет в учете?
Проводки, брат, проводки рисуй сюда. Рухнет, не рухнет - ты проводки давай, а потом посмотрим. Что у тебя по дебету, что по кредиту в твоем документе ввода остатков в середине года.?
(2) Дт 41.01 Кт 000 - вот проводки, что ввод остатков сформирует...
(1) Есть оприходование товара, там хотя бы счета будут из бухгалтерии (41.01, 91.01) ))))
а про ничто не рухнет в учёте - это хохма такая, да? Ведь ежели вдруг, раз внезапно в середине года, в учёте должны появвится из ниоткуда товары, то что-то подсказывает, что в этом учёте рухнуть ничего не может - потому как нету его, того учёту)))
(1) Есть оприходование товара, там хотя бы счета будут из бухгалтерии (41.01, 91.01) ))))
а про ничто не рухнет в учёте - это хохма такая, да? Ведь ежели вдруг, раз внезапно в середине года, в учёте должны появвится из ниоткуда товары, то что-то подсказывает, что в этом учёте рухнуть ничего не может - потому как нету его, того учёту)))
(3) Ну я то знаю, какие проводки, :)
Я хотел, чтобы автор сам задумался, хотел его плавно подвести к одной мысли.
Ну раз уж ты сказал, то не буду тянуть кота за хвост, и поясняю автору на пальцах - автор хочет корреспондировать счет актива баланса с внебалансовым(вспомогательным) счетом. Таким образом, он увеличивает актив баланса, не балансируя изменения в пассиве баланса. Автор, баланс, он почему так и называется - Баланс? Ась? Потому что он балансируется, не?
В балансе у автора после им задуманного Актив баланса будет не равен Пассиву. И после этого автор еще спрашивает о проблемах в учете? ну-ну... :)))
Лука Пачоли в гробу вертится пропеллером.
(3)
В-о-от. Автор, задумайся, тебе тут правильно советуют. Термин, правда - "счета из бухгалтерии" - ммм.. не очень удачен, правильнее будет сказать - "счета, входящие в валюту баланса". Так то в бухгалтерии есть и забалансовые счета, и внебалансовые (вспомогательные) . Но сам совет дельный.
Я хотел, чтобы автор сам задумался, хотел его плавно подвести к одной мысли.
Ну раз уж ты сказал, то не буду тянуть кота за хвост, и поясняю автору на пальцах - автор хочет корреспондировать счет актива баланса с внебалансовым(вспомогательным) счетом. Таким образом, он увеличивает актив баланса, не балансируя изменения в пассиве баланса. Автор, баланс, он почему так и называется - Баланс? Ась? Потому что он балансируется, не?
В балансе у автора после им задуманного Актив баланса будет не равен Пассиву. И после этого автор еще спрашивает о проблемах в учете? ну-ну... :)))
Лука Пачоли в гробу вертится пропеллером.
(3)
Есть оприходование товара, там хотя бы счета будут из бухгалтерии (41.01, 91.01) ))))
В-о-от. Автор, задумайся, тебе тут правильно советуют. Термин, правда - "счета из бухгалтерии" - ммм.. не очень удачен, правильнее будет сказать - "счета, входящие в валюту баланса". Так то в бухгалтерии есть и забалансовые счета, и внебалансовые (вспомогательные) . Но сам совет дельный.
(9) Спасибо, не в курсе почему они закрыли использование бланка таким образом? Или логику искать в их действиях не имеет смысла?
Правда решил не рисковать и ручные проводки сделал с таким вводом остатков - мало ли что в больную голову разработчика 1С придет - начнут еще по типу бланка строить специальные обработки... Задача уложиться в стандартные методики построения учета 1С, а ввод остатков как раз и обеспечивает вхождение остатков товара в УСН (что у меня и возникло в середине года) - повторил в ручной операции стандартные проводки остатков товара и "перестраховался" насчет привязки обработки к типу бланка.
Правда решил не рисковать и ручные проводки сделал с таким вводом остатков - мало ли что в больную голову разработчика 1С придет - начнут еще по типу бланка строить специальные обработки... Задача уложиться в стандартные методики построения учета 1С, а ввод остатков как раз и обеспечивает вхождение остатков товара в УСН (что у меня и возникло в середине года) - повторил в ручной операции стандартные проводки остатков товара и "перестраховался" насчет привязки обработки к типу бланка.
Спасибо большое ответившим. Я рад что удалось вас повеселить, НО что такое учет я хорошо знаю - аудитор с большим стажем и поучения про двойные счета - улыбнуло. Просто учетная задача возникла специфическая и ее нужно было вкрячить в Прокрустово ложе 1С Бухгалтерии с минимальными издержками и минимальными нарушениями в учете (налоговый учет УСН). Не стал описывать проблему целиком и задал конкретный вопрос по последствия использования бланка ввод остатков в середине года. От использования бланка УЖЕ отказался т.к. 1С почему-то еще более ужесточило требование к его применению в последней конфигурации - ранее можно было управляя датой ввод остатков (в помощнике ввода остатков) сделать документы ввода остатков разными датами - теперь изменение даты в помощнике приводит к автоматическому изменению ВСЕХ документов ввода остатков - дата меняется во всех.
Опишу учетную задачу - ведется учет алкоголя (управленческий в Айко, налоговый и бухгалтерский в 1С), с 01.07 государство изменило правила игры и учет из бутылочного стал литровый. Ранее было замечательно - открыл бутылку в баре - списал в ЕГАИС и в остальном учете (правильно составленная учетная политика такое позволяет в учете). С 01.07 нужно было убрать все бутылки и поставить на учет алкоголь в литрах - в т.ч. и остатки списанного до 01.07 алкоголя, но оставшегося в открытых бутылках. Причем стояла задача сблизить номенклатурный учет в Айко и в 1С - в Айко вид алкоголя укрупненный - один товар Айко может включать несколько товаров 1С (в 1С велся учет на основе данных ЕГАИС где одно и то же вино должно было учитываться раздельно).
Самый простой вариант из того что дает 1С Бухгалтерия - списать на счет 000, а потом со счета 000 поставить на учет. Пробовал вариант комплектации-разукомплектации - отказался - возникли проблемы с долями в документы разукомплектации (там только целые доли), да и заумный учет по регистру Расходы УСН так же вызвал неприятие.
ЗЫ. Задавая вопрос интересовался проблемами в НАЛОГОВОМ учете УСН - там не все тривиально в отражениях на регистрах УСН и волновало как НЕСТАНДАРТНОЕ использование бланка Ввод остатков может повлиять на формирование движений на этих регистрах - для чего-то 1С отрубило его применение в середине учета
Опишу учетную задачу - ведется учет алкоголя (управленческий в Айко, налоговый и бухгалтерский в 1С), с 01.07 государство изменило правила игры и учет из бутылочного стал литровый. Ранее было замечательно - открыл бутылку в баре - списал в ЕГАИС и в остальном учете (правильно составленная учетная политика такое позволяет в учете). С 01.07 нужно было убрать все бутылки и поставить на учет алкоголь в литрах - в т.ч. и остатки списанного до 01.07 алкоголя, но оставшегося в открытых бутылках. Причем стояла задача сблизить номенклатурный учет в Айко и в 1С - в Айко вид алкоголя укрупненный - один товар Айко может включать несколько товаров 1С (в 1С велся учет на основе данных ЕГАИС где одно и то же вино должно было учитываться раздельно).
Самый простой вариант из того что дает 1С Бухгалтерия - списать на счет 000, а потом со счета 000 поставить на учет. Пробовал вариант комплектации-разукомплектации - отказался - возникли проблемы с долями в документы разукомплектации (там только целые доли), да и заумный учет по регистру Расходы УСН так же вызвал неприятие.
ЗЫ. Задавая вопрос интересовался проблемами в НАЛОГОВОМ учете УСН - там не все тривиально в отражениях на регистрах УСН и волновало как НЕСТАНДАРТНОЕ использование бланка Ввод остатков может повлиять на формирование движений на этих регистрах - для чего-то 1С отрубило его применение в середине учета
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот