Ввод начальных остатков через Операции, введенные вручную
Здравствуйте, я учусь в ВУЗе не на бухгалтера, но у нас сейчас есть дисциплина по системам бухгалтерского и управленческого учета. Нужно выполнить работу в 1С, доступ предоставили. Версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624).
Т.к это не основная сфера в обучении, то опыта и знаний очень мало. Пожалуйста, подскажите.
Нужно ввести начальные остатки по счетам на 1 января через Операции, введенные вручную. В итоге сальдо Дт и Кт в форме "Помощник ввода начальных остатков" должно быть равно - 194 000. У меня сумма другая. Также в «Оборотно-сальдовая ведомость» по счёту 000, в графе Обороты за период должны быть - 194 000, у меня другая сумма, 294 000.
Цифры верные, счета, как предполагаю тоже. Напишите, пожалуйста, если нужны ещё скриншоты, чтобы понять в чём может быть ошибка.
Данные, которые нужно было ввести
1. Основные средства - 80 000
2. Амортизация основных средств - 12 000
3. Материалы - 3 000
4. Незавершенное производство - 20 000
5. Денежные средства в кассе - 200
6. Денежные средства на расчетном счете - 180 000
7. Задолженность поставщикам - 20 000
8. Задолженность покупателей - 10 500
9. Задолженность покупателям - 2 000
10. Долгосрочные заемные средства - 22 000
11. Задолженность перед бюджетом по НДФЛ - 5 000
12. Задолженность перед персоналом по оплате труда - 40 000
13. Задолженность подотчетных лиц - 300
14. Уставный капитал - 70 000
15. Резервный капитал - 4 000
16. Прибыль по итогам отчетного периода - 119 000
Т.к это не основная сфера в обучении, то опыта и знаний очень мало. Пожалуйста, подскажите.
Нужно ввести начальные остатки по счетам на 1 января через Операции, введенные вручную. В итоге сальдо Дт и Кт в форме "Помощник ввода начальных остатков" должно быть равно - 194 000. У меня сумма другая. Также в «Оборотно-сальдовая ведомость» по счёту 000, в графе Обороты за период должны быть - 194 000, у меня другая сумма, 294 000.
Цифры верные, счета, как предполагаю тоже. Напишите, пожалуйста, если нужны ещё скриншоты, чтобы понять в чём может быть ошибка.
Данные, которые нужно было ввести
1. Основные средства - 80 000
2. Амортизация основных средств - 12 000
3. Материалы - 3 000
4. Незавершенное производство - 20 000
5. Денежные средства в кассе - 200
6. Денежные средства на расчетном счете - 180 000
7. Задолженность поставщикам - 20 000
8. Задолженность покупателей - 10 500
9. Задолженность покупателям - 2 000
10. Долгосрочные заемные средства - 22 000
11. Задолженность перед бюджетом по НДФЛ - 5 000
12. Задолженность перед персоналом по оплате труда - 40 000
13. Задолженность подотчетных лиц - 300
14. Уставный капитал - 70 000
15. Резервный капитал - 4 000
16. Прибыль по итогам отчетного периода - 119 000
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Свертка БП 2.0 документами Ввод начальных остатков
- Формирование "Операции введенной вручную" на основании документа "Ввод начального сальдо" (Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК)
- Перенос данных из БП 3.0 в УНФ 3.0. Переносятся остатки, документы и справочная информация
- Перенос данных из ERP 2 / КА 2 / УТ 11 в БП 3.0. Переносятся документы, начальные остатки и справочники
- Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 / УТ 10.3 в Розница 3.0. Переносятся документы, начальные остатки и справочники
Найденные решения
Простейшая арифметика, даже без знания бухучета, единственное, что нужно понимать - актив должен быть равен пассиву, чтобы баланс сбалансировался.:
сложить все цифры в пунктах от 1 до 16
получится 588000
делим пополам (половина на дебет, половина на кредит, неважно, какие счета, все равно пополам, иначе баланс не сбалансируется)
хоть убей, 194000 не получается :) а получается 588000/2=294000
Видимо, у тебя в методичке опечатка. :)
По поводу счетов - все счета не смотрел, ибо лениво, но вот например сразу в глаза бросается - расчеты с подотчетными лицами - счет 71, а ты сумму вешаешь на 70. как бы 70 и 71 - это разные счета, не? Так что твоя уверенность насчет того, что счета правильные - ошибочная.
Дальше - у тебя 62 счет сальдо свернутое, надо либо развернуть по 62-му, либо по субсчетам 620.01 и 62.02
Из-за этого (свернутого сальдо по счетам 62 и по 70) у тебя сальо на конец не совпадает с оборотами - 294000 не равно 291700
сложить все цифры в пунктах от 1 до 16
получится 588000
делим пополам (половина на дебет, половина на кредит, неважно, какие счета, все равно пополам, иначе баланс не сбалансируется)
хоть убей, 194000 не получается :) а получается 588000/2=294000
Видимо, у тебя в методичке опечатка. :)
По поводу счетов - все счета не смотрел, ибо лениво, но вот например сразу в глаза бросается - расчеты с подотчетными лицами - счет 71, а ты сумму вешаешь на 70. как бы 70 и 71 - это разные счета, не? Так что твоя уверенность насчет того, что счета правильные - ошибочная.
Дальше - у тебя 62 счет сальдо свернутое, надо либо развернуть по 62-му, либо по субсчетам 620.01 и 62.02
Из-за этого (свернутого сальдо по счетам 62 и по 70) у тебя сальо на конец не совпадает с оборотами - 294000 не равно 291700
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Простейшая арифметика, даже без знания бухучета, единственное, что нужно понимать - актив должен быть равен пассиву, чтобы баланс сбалансировался.:
сложить все цифры в пунктах от 1 до 16
получится 588000
делим пополам (половина на дебет, половина на кредит, неважно, какие счета, все равно пополам, иначе баланс не сбалансируется)
хоть убей, 194000 не получается :) а получается 588000/2=294000
Видимо, у тебя в методичке опечатка. :)
По поводу счетов - все счета не смотрел, ибо лениво, но вот например сразу в глаза бросается - расчеты с подотчетными лицами - счет 71, а ты сумму вешаешь на 70. как бы 70 и 71 - это разные счета, не? Так что твоя уверенность насчет того, что счета правильные - ошибочная.
Дальше - у тебя 62 счет сальдо свернутое, надо либо развернуть по 62-му, либо по субсчетам 620.01 и 62.02
Из-за этого (свернутого сальдо по счетам 62 и по 70) у тебя сальо на конец не совпадает с оборотами - 294000 не равно 291700
сложить все цифры в пунктах от 1 до 16
получится 588000
делим пополам (половина на дебет, половина на кредит, неважно, какие счета, все равно пополам, иначе баланс не сбалансируется)
хоть убей, 194000 не получается :) а получается 588000/2=294000
Видимо, у тебя в методичке опечатка. :)
По поводу счетов - все счета не смотрел, ибо лениво, но вот например сразу в глаза бросается - расчеты с подотчетными лицами - счет 71, а ты сумму вешаешь на 70. как бы 70 и 71 - это разные счета, не? Так что твоя уверенность насчет того, что счета правильные - ошибочная.
Дальше - у тебя 62 счет сальдо свернутое, надо либо развернуть по 62-му, либо по субсчетам 620.01 и 62.02
Из-за этого (свернутого сальдо по счетам 62 и по 70) у тебя сальо на конец не совпадает с оборотами - 294000 не равно 291700
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот