По теме из базы знаний
- Акт сверки с номерами счетов-фактур, начальными остатками по договорам и заполнением по головному контрагенту [Расширение]
- Создание акта сверки для Управления торговлей с факсимиле
- Автоматическое формирование и отправка счетов, актов, счетов-фактур и актов сверки для БП 3.0
- Рассылка актов сверки
- Акт сверки со счетами-фактурами для документа Сверка взаиморасчетов. УТ 11.4 и КА 2.4
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Добрый день.
Уважаемый Styvi, случайно обнаружила Ваш прекрасный АктСверкиВнеш.ert - это такая помощь!
А нельзя ли там как-нибудь дописать, чтобы он видел не только сам договор в у.е. но и подчинённый ему справочник в котором указываются товарные накладные.
Учёт в у.е. удобнее вести не в целом по договору, а по накладным ВНУТРИ этого договора.
Уважаемый Styvi, случайно обнаружила Ваш прекрасный АктСверкиВнеш.ert - это такая помощь!
А нельзя ли там как-нибудь дописать, чтобы он видел не только сам договор в у.е. но и подчинённый ему справочник в котором указываются товарные накладные.
Учёт в у.е. удобнее вести не в целом по договору, а по накладным ВНУТРИ этого договора.
(9)
Что-то у Вас слишком сложно накручено... Неужели к справочнику Договоры заведён подчинённый справочник Накладные_Конкретного_Договора???
Не верится даже в такое чудо...
Может быть, проще на каждую накладную (если такое требуется) заводить новый договор, а группировать их при необходимости, добавив уровень в справочнике договоров и помещая договоры в Группы...
Такой путь был бы намного проще, ибо для учёта взаиморасчётов по договору-счёту-накладной уже всё необходимое есть в типовой программе (в частности, Субконто Договоры)...
У нас, например, в Бухии на каждый Счёт (может быть привязано несколько накладных) заводится новый договор, если взаиморасчёты в У.Е.
Что-то у Вас слишком сложно накручено... Неужели к справочнику Договоры заведён подчинённый справочник Накладные_Конкретного_Договора???
Не верится даже в такое чудо...
Может быть, проще на каждую накладную (если такое требуется) заводить новый договор, а группировать их при необходимости, добавив уровень в справочнике договоров и помещая договоры в Группы...
Такой путь был бы намного проще, ибо для учёта взаиморасчётов по договору-счёту-накладной уже всё необходимое есть в типовой программе (в частности, Субконто Договоры)...
У нас, например, в Бухии на каждый Счёт (может быть привязано несколько накладных) заводится новый договор, если взаиморасчёты в У.Е.
Ваш нестандартный отчет скорее всего показывает оборот по зачету аванса 62.1-62.2 и 60.1-60.2. Нужно что бы автор этого нестандартного отчета не показывал в акте сверки такие обороты. И вообще нечего показывать по одному документу оборот как в дебите так и в кредите, даже его он его делает. И тем более показывать документ в акте сверки более одного раза.
А может проще не дорабатывать нестандартный отчет, а поискать тут другой. Разнообразных актов сверки написано много уже.
А может проще не дорабатывать нестандартный отчет, а поискать тут другой. Разнообразных актов сверки написано много уже.
Попробуй вот такой отчёт...
Писал давно, но у меня там задуман отбор бух.счетов на форме отчёта, плюс исключение перекрёстных оборотов (если выбран ОДИН договор Клиента, тогда корреспонденции с другими договорами отражаются)...
Попытка - не пытка :)
Писал давно, но у меня там задуман отбор бух.счетов на форме отчёта, плюс исключение перекрёстных оборотов (если выбран ОДИН договор Клиента, тогда корреспонденции с другими договорами отражаются)...
Попытка - не пытка :)
Прикрепленные файлы:
АктСверкиВнеш.ert
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот