входящий НДС/формирование записей книги покупок
Добрый день!
В этом году для 2 контрагентов указывали возвратную тару с ценой = 0, т.к. было прописано в договоре, что залоговая стоимость равна 0.
Сейчас у нас зависла сумма на 10 счете, т.к. при расчете себестоимости сумма по РТУ не рассчитывалась.
Подскажите, как можно исправить ситуацию. Можно ли сумму перенести на 44 счет?
В этом году для 2 контрагентов указывали возвратную тару с ценой = 0, т.к. было прописано в договоре, что залоговая стоимость равна 0.
Сейчас у нас зависла сумма на 10 счете, т.к. при расчете себестоимости сумма по РТУ не рассчитывалась.
Подскажите, как можно исправить ситуацию. Можно ли сумму перенести на 44 счет?
По теме из базы знаний
- 1С: Бухгалтерия 8. НДС. Не попадают в документ "Формирование записей книги покупок" непроведенные счета-фактуры.
- Внешняя обработка заполнения ТЧ "Вычет по приобретенным ценностям" документа "Формирование записей книги покупок" для БП 3.0.35.25 с отбором по периоду или услугам
- Новое в 2017 году по входящему НДС в ERP
- Что такое НДС
- Корректировка входящего НДС при переходе с УСН на ОСНО в 1С:БП 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Сейчас получается так, что на РН учет затрат есть суммы с поступлениями только, все остальные движения(списание партий в производство, перемещение по складам) с количеством без сумм. В конце месяца идет расчет себестоимости и по операции списаний партий в проихводство сумма накапливается. Хотя ее не должно быть. Как ее можно убрать?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот