Привет, я начинающий программист, в бухгалтерии пока не особо разбираюсь.
По договору контрагента начисляются курсовые разницы. Этот договор хочу закрыть, взаиморасчеты с ним не вести. Открыть новый, и там уже вести правильный учет.
Вопрос собственно в этом и есть. Как правильно закрыть остатки, чтобы курсовые разницы перестали по этому контрагенту с данным договором считаться? Корректировкой регистров, но по каким регистрам? Очистили регистр "Расчеты по приобретению", всё равно сальдо есть.
Как будет правильнее всего это сделать?
По договору контрагента начисляются курсовые разницы. Этот договор хочу закрыть, взаиморасчеты с ним не вести. Открыть новый, и там уже вести правильный учет.
Вопрос собственно в этом и есть. Как правильно закрыть остатки, чтобы курсовые разницы перестали по этому контрагенту с данным договором считаться? Корректировкой регистров, но по каким регистрам? Очистили регистр "Расчеты по приобретению", всё равно сальдо есть.
Как будет правильнее всего это сделать?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549) Фармпроизводство, редакция 1.3 (1.3.183.1)
Корректировкой долга, если я хочу перебросить долг, а с договором все обязательства закрыты. Нужно просто закрыть остатки.
Если по 60 счету не будет сальдо, значит ли это, что курсовые разницы не будут начисляться?
Корректировкой долга, если я хочу перебросить долг, а с договором все обязательства закрыты. Нужно просто закрыть остатки.
Если по 60 счету не будет сальдо, значит ли это, что курсовые разницы не будут начисляться?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот