УПП 1.3. Книга продаж отражение в регистрах.
Добрый день.
1С УПП. Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.183.1).
Бухгалтер сформировала документ - книгу продаж через "Формирование записей книги продаж" за июнь 2022. Вылез май. Она удалила лишнее (из сформированного документа) что бы суммы сошлись. Но отчет "Книга продаж" соответственно май всю равно тянет.
Отчет по движениям документа показывает 2 регистра:
1: Регистр накопления "НДС начисленный"
2: Регистр накопления "НДС продажи"
Вопрос: Как поправить регистры на основании сформированного документа что-бы отчет за июнь не цеплял май и в итоге что бы бух корректно сформировал декларацию по НДС?
PS. Учет у нас запущен мягко говоря уже несколько лет. До меня. Граница последовательности проведения аж с 2019 года по всем документам. С этим еще разбираться.
Спасибо.
1С УПП. Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.183.1).
Бухгалтер сформировала документ - книгу продаж через "Формирование записей книги продаж" за июнь 2022. Вылез май. Она удалила лишнее (из сформированного документа) что бы суммы сошлись. Но отчет "Книга продаж" соответственно май всю равно тянет.
Отчет по движениям документа показывает 2 регистра:
1: Регистр накопления "НДС начисленный"
2: Регистр накопления "НДС продажи"
Вопрос: Как поправить регистры на основании сформированного документа что-бы отчет за июнь не цеплял май и в итоге что бы бух корректно сформировал декларацию по НДС?
PS. Учет у нас запущен мягко говоря уже несколько лет. До меня. Граница последовательности проведения аж с 2019 года по всем документам. С этим еще разбираться.
Спасибо.
Найденные решения
(1)
Сошлись с чем?
Если продажа была в мае, а заплатили в июне, то документ "Формирование записей книги продаж" заполняется верно и майские данные в нем должны быть, т.к. их не было в майском документе.
Она удалила лишнее (из сформированного документа) что бы суммы сошлись
Сошлись с чем?
Если продажа была в мае, а заплатили в июне, то документ "Формирование записей книги продаж" заполняется верно и майские данные в нем должны быть, т.к. их не было в майском документе.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Сошлись с чем?
Если продажа была в мае, а заплатили в июне, то документ "Формирование записей книги продаж" заполняется верно и майские данные в нем должны быть, т.к. их не было в майском документе.
Она удалила лишнее (из сформированного документа) что бы суммы сошлись
Сошлись с чем?
Если продажа была в мае, а заплатили в июне, то документ "Формирование записей книги продаж" заполняется верно и майские данные в нем должны быть, т.к. их не было в майском документе.
(3)
В отчете по книге продаж за июнь вылезают записи с счет-фактура выданный за май. По причине того что в списке актов об оказании производственных услуг есть один из актов по которому сформирована корректировка реализации в ИЮНЕ!. Подозреваю с остальными тоже.
Я так понимаю если корректировка верна, то когда вылезает май в июне это не ошибка???
Спасибо.
В отчете по книге продаж за июнь вылезают записи с счет-фактура выданный за май. По причине того что в списке актов об оказании производственных услуг есть один из актов по которому сформирована корректировка реализации в ИЮНЕ!. Подозреваю с остальными тоже.
Я так понимаю если корректировка верна, то когда вылезает май в июне это не ошибка???
Спасибо.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот