УПП 1.3 При передачи материалов в эксплуатацию сумма списывается некорректно.

1. eLeMeNtaLe 12.07.22 10:52 Сейчас в теме
Коллеги, добрый день.
Бухгалтер проводит документ "Поступление товаров и услуг", затем документом "Передача материалов в эксплуатацию" передаёт номенклатуру на производство (Скрин №1). В итоге документ "Передача материалов в эксплуатацию" по счетам проводит на 800р. больше (Скрин №2). Почему так происходит?
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
4. elisabet 101 12.07.22 11:46 Сейчас в теме
На счете 10.09 доп.расходы видимо висят отдельные по этой номенклатуре, не попавшие в себестомость либо оприходованные позднее передачи материалов. Их кому оставили?
Смотрите по регистру, что у вас происходит, и правильно и везде счета учета стоят.
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. RustamZz 12.07.22 10:59 Сейчас в теме
(1) Регистры надо смотреть, а не проводки
3. MazhutkoAV 12.07.22 11:13 Сейчас в теме
(1) Учет затрат БУ и НУ. Оттуда берётся себестоимость как мне помнится.

Я использую для этого отчет "Расширенная аналитика затрат" - "Ведомость по учёту МПЗ"

Если данные в регистре "Учет затрат БУ и НУ" и данные в БУ расходятся, вероятно бухгалтера правили учёт справками (Операциями) и надо исправить и "Учет затрат БУ и НУ" корректировкой записи регистров.
4. elisabet 101 12.07.22 11:46 Сейчас в теме
На счете 10.09 доп.расходы видимо висят отдельные по этой номенклатуре, не попавшие в себестомость либо оприходованные позднее передачи материалов. Их кому оставили?
Смотрите по регистру, что у вас происходит, и правильно и везде счета учета стоят.
5. eLeMeNtaLe 12.07.22 11:52 Сейчас в теме
(4)Да ,вы правы, документ доп. расходов не сразу увидел по номенклатуре. В нём счета бухи некорректно указали. Спасибо.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот