Распределение ПР с 20 на 90.02.1

1. Yula89 2 29.06.22 14:47 Сейчас в теме
Добрый день! Управление холдингом, редакция 3.1 (3.1.17.7)
Тяжело даются мне всякие распределения, но тем не менее разбираться с этим приходится. В тестовой копии пробуем применять учетную политику с галкой "Ведется балансовым методом с отражением ПР и ВР" (до этого просто балансовым методом). Запустили обработку по созданию проводок по переносу сумм Контр-->ВР, перезакрыли месяц. Методолога не устраивает наличие сальдо по ПР на 21 и 43 счетах. Суммы ПР туда приходят с 20го счета. На 20 суммы ПР попадают со статьей затрат Материальная помощь работникам (вид расхода:Не учитываемые в целях налогообложения). Методолог считает, что суммы ПР должны закрываться с 20.01 на 90.02.1.
Обнаружила, что мат.помощь приходит отражением ЗП по двум подразделениям (основное и производственный участок), попробовала с производственного участка перенести сумму на основное и тогда эта сумма при закрытии 20ки попала на 90.02.1 (полагаю потому что продажи ведутся с основного подразделения). Что нужно сделать, чтобы суммы ПР не распределялись с 20.01 на 43 счет?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. RustamZz 29.06.22 15:08 Сейчас в теме
(1) Для выполнения правила БУ = НУ+ВР+ПР, разницы должны двигаться вместе с БУ.
100 в БУ пришли на 20 счет. В НУ они не учитываются, на 20 счет пришли постоянные разницы 100.
Выпустили продукцию на 10000 в БУ, прямых затрат допустим не было с 20 в НУ на 90.02 ушли 9900. Образовались ВР на 9900 (на 20 счете с + и 90.2 с -). В итоге на 43 БУ:10000,НУ:0, ВР:9900 и ПР:100 - правило выполняется (10000=0+9900+100) так и для 90.2 (0=9900-9900+0).
Ваш методолог просто не имеет достаточной квалификации, что бы высказывать свое мнение.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот