1.
user645801_yyyuuu123q
23.06.22 12:25 Сейчас в теме
Все привет ребята, формирую за прошлый год (01.04-30.06.21)карточку счета 70 все красиво, дебит кредит идут.
Формирую расчетный листок по сотруднику за Май 2021 у него почему то долг. Обыскал все уже, не могу понять откуда взялся долг и как его правильно убрать. Подскажите пожалуйста ребята.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.113.17) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
(1)Долг за организацией - создайте ведомость. Долг за сотрудником - документ "Операция введенная вручную" с корректировкой по регистрам: Взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
(1) Если в Ведомость на выплату сумма не попадает, а в отчетах есть, то сравните регистр Зарплата к выплате (на его основании заполняется Ведомость на выплату з/пл) с Регистром Взаиморасчеты с сотрудниками (на его основании формируются отчеты, например, расч. листок). Когда найдете расхождение, можно будет откорректировать регистр, в котором неверная информация
(2) Бред полнейший!!!!
Если создать ведомость, то будут и проводки на выплату, хотя уже сказано что в оборотке всё правильно.
По второму совету - вместо того чтобы разбираться с причинами советовать корректировать всё подряд операцией, так за это вообще по рукам бить надо!!!
(4)Ведомость проводки не делает. Её можно провести для закрытия задолженности по регистрам учета зарплаты. Если задолженность за сотрудником, то корректировка проводится документом "Операция введенная вручную".
(9) Повторю ещё раз: откуда долг? Так то операцией в ручную можно скорректировать что угодно, но надо изначально разобраться с ситуацией, а не меняять любый данные которые вам не нравятся, и уж точно не советовать это другим людям.
5.
user645801_yyyuuu123q
23.06.22 14:10 Сейчас в теме
Наешл что был исполнительный лист, а потом начисление. На эту же сумму. Может кто накосячил и что то не то провел? Подскажите друзья если кто встречался с таким
(5) Надо сравнить с выплатами и посмотреть что было сделано. Исполнительный лист - это удержание. Выплата должна была уменьшится на эту сумму. Если была выплата и сотруднику и по исполнительному, при начислении следующего месяца программа должна отсторнировать эту сумму по сотруднику. Пробуйте начислить июнь.
(20) сформируйте Универсальный отчет по Регистру Зарплата к выплате и регистру Взаиморасчеты с сотрудниками по остаткам и оборотам по этому сотруднику, точно есть расхождения? Скрины отчетов, расч. листка ну и той операции с корректировкой регистра, что Вы вводили.
Было такое после перехода с редакции 2.0. Где то пересортица в регистрах накопления. Смотрели универсальным отчетом остатки в регистрах, потом операцией закрывали.