ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в УПП
По теме из базы знаний
- Обновление для конфигураций КА 1.1, ЗУП 2.5, Бухгалтерия 2.0
- ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 1С:СПЕЦИАЛИСТ-КОНСУЛЬТАНТ 1С:ERP 2.5. РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ. С 15 по 24 апреля 2025 г.
- Бухгалтерский учет аренды ФСБУ 25/2018 в 1С: УПП
- Учет операций по арендным договорам на примере конфигурации УПП 1.3
- 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(6)
Не очень. В описании к релизу указано 1.3.173
Для перехода на ФСБУ 25/2018 необходимо ввести остатки по договорам аренды. Отразить такую операцию можно с помощью документа "Ввод начальных остатков по ОС" с флажком "Переход на ФСБУ 25 Бухгалтерский учет аренды".
При вводе этого документа ругается, что ОС уже принято к учету.
По коду падает в отказ, даже до формирования движений, на моменте проверки по регистру Состояния ОС. Галка Переход на ФСБУ 25, судя по коду практически ни на что не влияет, кроме как на пару проводок.
Не очень. В описании к релизу указано 1.3.173
Для перехода на ФСБУ 25/2018 необходимо ввести остатки по договорам аренды. Отразить такую операцию можно с помощью документа "Ввод начальных остатков по ОС" с флажком "Переход на ФСБУ 25 Бухгалтерский учет аренды".
При вводе этого документа ругается, что ОС уже принято к учету.
По коду падает в отказ, даже до формирования движений, на моменте проверки по регистру Состояния ОС. Галка Переход на ФСБУ 25, судя по коду практически ни на что не влияет, кроме как на пару проводок.
(9)Каким документом тогда делается переход уже имеющихся ОС? Не можем найти методическую информацию по этому поводу.
В БП3 делалось документом Поступление в аренду (лизинг) с взведенной галкой "переход на фсбу 25".
Подскажите каким документом сделать переход уже имеющихся ОС? Не могу разобраться.
В БП3 делалось документом Поступление в аренду (лизинг) с взведенной галкой "переход на фсбу 25".
Подскажите каким документом сделать переход уже имеющихся ОС? Не могу разобраться.
Добрый день!!!
Все же необходимо делать переход уже имеющихся, с помощью "ввод начальных остатков", так как в описании написано необходимо ввести остатки по договорам аренды.
"Для перехода на ФСБУ 25/2018 необходимо ввести остатки по договорам аренды. Отразить такую операцию можно с помощью документа "Ввод начальных остатков по ОС" с флажком "Переход на ФСБУ 25 Бухгалтерский учет аренды".
А для новых судя по всему вот так, так же из описания к релизу:
Отразить поступление в аренду можно с помощью документа "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Поступление в аренду".
И соответственно вопрос, может уже кто то разобрался с тем как провести Ввод начальных остатков, чтобы он не ругался на то что ОС уже принято к учету?
Все же необходимо делать переход уже имеющихся, с помощью "ввод начальных остатков", так как в описании написано необходимо ввести остатки по договорам аренды.
"Для перехода на ФСБУ 25/2018 необходимо ввести остатки по договорам аренды. Отразить такую операцию можно с помощью документа "Ввод начальных остатков по ОС" с флажком "Переход на ФСБУ 25 Бухгалтерский учет аренды".
А для новых судя по всему вот так, так же из описания к релизу:
Отразить поступление в аренду можно с помощью документа "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Поступление в аренду".
И соответственно вопрос, может уже кто то разобрался с тем как провести Ввод начальных остатков, чтобы он не ругался на то что ОС уже принято к учету?
(19)
похоже дорабатывать конфу нужно... отличное новшество, которое не работает((
так как в описании написано необходимо ввести остатки по договорам аренды.
"Для перехода на ФСБУ 25/2018 необходимо ввести остатки по договорам аренды. Отразить такую операцию можно с помощью документа "Ввод начальных остатков по ОС" с флажком "Переход на ФСБУ 25 Бухгалтерский учет аренды".
А для новых судя по всему вот так, так же из описания к релизу:
Отразить поступление в аренду можно с помощью документа "Поступление товаров и ус
"Для перехода на ФСБУ 25/2018 необходимо ввести остатки по договорам аренды. Отразить такую операцию можно с помощью документа "Ввод начальных остатков по ОС" с флажком "Переход на ФСБУ 25 Бухгалтерский учет аренды".
А для новых судя по всему вот так, так же из описания к релизу:
Отразить поступление в аренду можно с помощью документа "Поступление товаров и ус
похоже дорабатывать конфу нужно... отличное новшество, которое не работает((
А кто-нибудь в УПП нашел настройки в учетной политике для ФСБУ 25, чтобы амортизацию можно было начать начислять в месяце принятия к учету, а не со следующего месяца, как это,например, реализовано в Бухгалтерии предприятия?
ДД ) кто-нибудь арендные платежи проводил? я так поняла что делается через поступление товаров и услуг с галкой "право пользования предметами аренды", но если платеж и проценты идут как без НДС то 1С формирует 2 пустые проводки по аналитики "НДС по арендным обязательствам", при этом субкондто ДТ для 91 счета пустое ((( а если с НДС то он по НДС делает аж 3 проводки:
Дт 19.04 - Кт 76.07.2 на общую сумму НДС по ПТиУ;
Дт 76.07.1 - Кт 76.07.9 на сумму НДС с платежа;
Дт 91.02.1 - Кт 76.07.9 на сумму НДС с процентов, и опять 91 счет пустой!
Дт 19.04 - Кт 76.07.2 на общую сумму НДС по ПТиУ;
Дт 76.07.1 - Кт 76.07.9 на сумму НДС с платежа;
Дт 91.02.1 - Кт 76.07.9 на сумму НДС с процентов, и опять 91 счет пустой!
(25)
Если у Вас не свежее обновление (т.е. не 1.3.177.1) то обратите внимание по документу Амортизация ОС - Регистр Затраты НУ (там будет запись только по графе Сумма) при этом в журнале проводок НУ (документа Амортизация) будут проводки и по НУ и по ВР.
Т.о. необходимо дорисовать КЗР Регистр Затраты НУ по ВР (с отрицательным значением, как в проводках по ВР).
Далее перезакрыть....
На самое интересное Вас ждет дальше по сч. 77 (если у Вас учет аренды с Дисконтированием)
Добрый день!
Подскажите ввели все штатными документами - поступление аренды. Но регламентная операция на закрывает налоговый учет 44 счет именно по новой аренде. В связи с чем
Подскажите ввели все штатными документами - поступление аренды. Но регламентная операция на закрывает налоговый учет 44 счет именно по новой аренде. В связи с чем
Если у Вас не свежее обновление (т.е. не 1.3.177.1) то обратите внимание по документу Амортизация ОС - Регистр Затраты НУ (там будет запись только по графе Сумма) при этом в журнале проводок НУ (документа Амортизация) будут проводки и по НУ и по ВР.
Т.о. необходимо дорисовать КЗР Регистр Затраты НУ по ВР (с отрицательным значением, как в проводках по ВР).
Далее перезакрыть....
На самое интересное Вас ждет дальше по сч. 77 (если у Вас учет аренды с Дисконтированием)
(26)
Это из области: "А как заинтриговать дурачка? - мы расскажем завтра!" Самый лучший анонс предстоящих проблем)))
За наводку спасибо большое! будем ждать новых сообщений в этой теме)))
На самое интересное Вас ждет дальше по сч. 77 (если у Вас учет аренды с Дисконтированием)
Это из области: "А как заинтриговать дурачка? - мы расскажем завтра!" Самый лучший анонс предстоящих проблем)))
За наводку спасибо большое! будем ждать новых сообщений в этой теме)))
(28)
В последнем обновлении (1.3.177.1) изменили алгоритм и теперь работает корректно.
Проводки по сч. 77 по виду - Проценты по обязательствам формируются на основании сч.76.07.5 в БУ, даже справку расчет по отложенным налоговым активам и обязательствам поправили теперь и там отражаются Проценты по обязательствам.
Т.о. образом для начисления Процентных расходов следующие проводки (КЗР или Операция бух. нал. учет)
в БУ Дб. 91.02.1 - Кт. 76.07.5 Контрагент/Договор
в НУ Дб. 91.02.7 ВР - Кт. ПВ ВР За плату/Контрагент/Договор
а продолжение? что там с 77?
В последнем обновлении (1.3.177.1) изменили алгоритм и теперь работает корректно.
Проводки по сч. 77 по виду - Проценты по обязательствам формируются на основании сч.76.07.5 в БУ, даже справку расчет по отложенным налоговым активам и обязательствам поправили теперь и там отражаются Проценты по обязательствам.
Т.о. образом для начисления Процентных расходов следующие проводки (КЗР или Операция бух. нал. учет)
в БУ Дб. 91.02.1 - Кт. 76.07.5 Контрагент/Договор
в НУ Дб. 91.02.7 ВР - Кт. ПВ ВР За плату/Контрагент/Договор
(30)
Да, кроме 1-го месяца когда отражено "Поступление в аренду" проводка Дб. 76.07.5 - Кт.76.07.1,т.к. сч. 76.07.5 Активный, то в 1-м месяце будет проводка Дб.68.04.1 - Кт. 77 "Проценты по обязательствам" на сумму сальдо по сч. 76.07.5 * 20%
проводка по Дт 77 формируется, когда есть Кт по 76.07.5?
Да, кроме 1-го месяца когда отражено "Поступление в аренду" проводка Дб. 76.07.5 - Кт.76.07.1,т.к. сч. 76.07.5 Активный, то в 1-м месяце будет проводка Дб.68.04.1 - Кт. 77 "Проценты по обязательствам" на сумму сальдо по сч. 76.07.5 * 20%
(39) Добрый день! Мы создали новый объект (грубо говоря ППА), и на него перевесили остатки по справедливой стоимости со старых объектов, все что "лишнее" ушло на 84 счет. Но у нас была база доработанная и учет лизинга в каком-то виде был. Пользовались статьями с ИТС, ориентировались по проводкам в НУ и БУ. Все это было сделано корректировкой записей регистров, ну и плюс эти же документы корректировали регистры сведений и накоплений.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот