ошибка расчета ндс*(цена продажи-остаточная стоимость)

1. kala4ka 26.07.21 12:08 Сейчас в теме
добрый день!
Помогите разобраться как должно быть.

купили автомобиль в 2018. вовремя счет фактуру не зарегистрировали. отражаем ее сейчас в книге покупок за 2 квартал 2021года. (нужно ли?)
Продаем автомобиль в 2021. Ндс рассчитывается исходя из цены продажи.
Как сделать, чтобы ндспри продаже считался на (цену продажи-остаточная стоимость)? и как это правильно отразить в декларации?
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
2. kala4ka 26.07.21 15:37 Сейчас в теме +0.7 $m
Специальной функциональности для отражения НДС с межценовой разницы в текущей версии конфигурации нет.

Есть зарегистрированное пожелание на доработку. Дополнили его Вашим обращением.

В качестве обходного решения можно предложить:

- чтобы в документе реализации не начислялся НДС, убрать сумму НДС в табличной части "Выручка"

- чтобы операция не отражалась в книге продаж отсторнировать запись в регистр "НДС Продажи" документа реализации. Для этого оформить документ "Операция (регл. учет)" с установленным флажком "Корректировка регистров НДС и журнала учета счетов-фактур". В качестве связанного документа выбрать документ реализации, нажать кнопку "Заполнить сторно". Удалить строки на закладке "Бухгалтерский и налоговый учет". На закладке "НДС Продажи" в заполнившейся сторнирующей строке в графе "Исправление" указать "Да". Обратите внимание на то, что дата и время документа "Операция (регл. учет)" до секунды должны совпадать с датой и временем сторнируемого документа реализации.


-----------------------------------------------------
С уважением, служба поддержки Фирмы 1С
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. kala4ka 26.07.21 15:37 Сейчас в теме +0.7 $m
Специальной функциональности для отражения НДС с межценовой разницы в текущей версии конфигурации нет.

Есть зарегистрированное пожелание на доработку. Дополнили его Вашим обращением.

В качестве обходного решения можно предложить:

- чтобы в документе реализации не начислялся НДС, убрать сумму НДС в табличной части "Выручка"

- чтобы операция не отражалась в книге продаж отсторнировать запись в регистр "НДС Продажи" документа реализации. Для этого оформить документ "Операция (регл. учет)" с установленным флажком "Корректировка регистров НДС и журнала учета счетов-фактур". В качестве связанного документа выбрать документ реализации, нажать кнопку "Заполнить сторно". Удалить строки на закладке "Бухгалтерский и налоговый учет". На закладке "НДС Продажи" в заполнившейся сторнирующей строке в графе "Исправление" указать "Да". Обратите внимание на то, что дата и время документа "Операция (регл. учет)" до секунды должны совпадать с датой и временем сторнируемого документа реализации.


-----------------------------------------------------
С уважением, служба поддержки Фирмы 1С
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот