Распределение 25 счета на 90.02

1. user1069194 22.07.21 16:41 Сейчас в теме
В связи с вступлением в силу с 2021 года ФСБУ 5/2019 «Запасы», изменился алгоритм закрытия затратных счетов .КАК в УПП 25й счет распределить на 90.02.
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
5. HobbitT 23.07.21 16:37 Сейчас в теме +3 $m
(1) Ну как обычно у вас есть несколько вариантов:
1) закрывать данные затраты документом "Прочие затраты" со списанием на 90.02. Чтобы статьи не закрывались расчетом себестоимость автоматом в настройках способов распределения задать новую запись с 01.01 с признаком "не распределять", тогда 25 счет по этим статьям придется закрывать только ручками. Удовольствие - ниже среднего. Но рабочий механизм.
2) Подумать а что делают управленческие расходы на 25 счете вообще? Может имеет смысл переквалифицировать эти расходы в 26 счет и методом директ-костинга угонять на 90.08?

Еще раз прочитала текст вопроса.... А вы точно уверены что 25-й надо именно на себестоимость продаж списывать? Помнится в этом ПБУ активно продвигалась идея что нефиг тянуть в себестоимость продаж, то что является управленческими расходами (мол вводите всех в заблуждение искажая отчетность) и именно поэтому устаревшим оказался метод списания 26 на 20, теперь только директ-костинг рулит...
6. user1069194 23.07.21 17:16 Сейчас в теме
(5)Спасибо. Про прочие затраты знаю вариант.Замороченный
вариант 2 использовался, но его запороли эксперты.
При массовом производстве допускается оценивать Незавершенное производство и готовую продукцию в сумме прямых затрат без включения косвенных затрат с 26м разобрались, а вот с 25м сч посложнее в 1С:УПП извернуться
7. HobbitT 23.07.21 21:26 Сейчас в теме
(6) ну смотрите: 25 счёт в УПП закрывается либо вручную, либо на выпуск. То есть либо закрывать вручную через прочие затраты (тут и обработку по созданию документов сделать можно). Либо в прямом смысле извращаться. Типа сделать мифический документ оказания производственных услуг на сторону (надёжнее по вирт.подразделению) настройками способов распределения заставить закрываться на этот выпуск... Но мало того что это извращение, так ещё и проводки наиболее вероятно будут транзитом через 20й счёт.
2. user1079872 22.07.21 17:18 Сейчас в теме
Счет 25 распределяется в процедуре Закрытие месяца по следующему алгоритму — распределяются затраты:

Шаг 1. Производственных подразделений (например, Цех 1, Цех 2) — внутри Подразделений по Номенклатурным группам;
Шаг 2. Обслуживающих подразделений (например, Администрация, Лаборатория) — сначала по производственным Подразделениям, потом по Номенклатурным группам.

Для проверки результата воспользуйтесь:

Справкой-расчетом распределение косвенных расходов;
Справкой-расчетом себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг.

необходимо задать особые правила для распределения некоторых затрат, сделайте это по ссылке Особые правила распределения.
Регламентной операцией Закрытие счетов 25 , в процедуре Закрытие месяца затраты распределятся на счет 90.08.1 в разрезе номенклатурных групп в соответствии с заданной в УП базой распределения.
Прикрепленные файлы:
3. user1069194 22.07.21 17:25 Сейчас в теме
(2)в 1С:УПП 1.3. нет таких настроек!Вы пишите про БП. Не подходит, к сожалению
4. user1079872 22.07.21 17:29 Сейчас в теме
Простите, реально ответ по БП
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот