Формирование раздела 9 в декларации по НДС

1. VKuser5080119 16.06.20 09:28 Сейчас в теме
Добрый день!
Была сдана отчетность по НДС за 1 квартал. Позже выявлена ошибка, что покупателю реализовали товар без НДС, а правильно было продать по ставке 10% и 20%. Оформили документ "Корректировка реализации" с видом "исправление в первичных документах". Сформировали исправленные документы 2 кварталом. При формировании книги продаж формируются доп. листы с правильными данными, т.е. не верная запись сторнируется, а а следующими строками идут правильные записи. Но проблема, что при формировании корректировочной декларации за 1 квартал эти данные в декларацию не попадают, а должны в раздел 9 Приложение 1. При попытке сформировать данные раздел программа пишет "В информационной базе не обнаружены сведения для заполнения раздела".

В чем проблема, корректировку свою посмотрела, не увидела ничего такого, что может повлиять на это.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. ArtaFera 16.06.20 12:52 Сейчас в теме
Какая дата корректировочной декларации и какая дата корректировки реализации? Должна быть хронологически сначала вторая дата, затем первая.
3. N0t_F0und 10 16.06.20 13:18 Сейчас в теме
Движения документа корректировки по регистрам НДС проверили?
4. agata_v 16.06.20 16:58 Сейчас в теме
Вы же увеличили базу по НДС во 2-м квартале, зачем сдавать уточненку за 1-й квартал. Из законодательства:
Базу для исчисления НДС в декларации увеличьте в том периоде, когда была оформлена корректировка.
По п. 38.1 приказа ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558* (ред. от 28.12.2018), отражение корректировки поступления в декларации по НДС за период фактической отгрузки не требуется. То есть подавать уточненку за прошлые периоды не требуется. Увеличение налоговой базы отражайте в том квартале, когда выставили КСФ.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот