БухКорп Авизо между головной организацией и обособленным подразделением с выделенным балансом
Добрый день!
Вопрос по 1С. Бух Корп.
Документом "Авизо прочее исходящее" передаются затраты от обособленного подразделениея с выделенным балансом в головную организацию.
У обособленного подразделения есть затраты по 20, 23, 25, 26 счетам.
Вопрос: мы должны сначала в обособленном подразделении закрыть месяц (выполнить регл процедуру "Закрытие 20, 23, 25 и 26")? и только потом передавать затраты в головную организацию? и уже потом ее закрывать?
Спасибо!
Вопрос по 1С. Бух Корп.
Документом "Авизо прочее исходящее" передаются затраты от обособленного подразделениея с выделенным балансом в головную организацию.
У обособленного подразделения есть затраты по 20, 23, 25, 26 счетам.
Вопрос: мы должны сначала в обособленном подразделении закрыть месяц (выполнить регл процедуру "Закрытие 20, 23, 25 и 26")? и только потом передавать затраты в головную организацию? и уже потом ее закрывать?
Спасибо!
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
12.4.2. Регламентные операции организации с подразделениями, выделенными на отдельный баланс
Для организаций с обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс, порядок закрытия месяца имеет ряд особенностей. В этом случае необходимо выполнить регламентные операции отдельно:
- в руководстве по ведению учета БП маловато ?
Для организаций с обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс, порядок закрытия месяца имеет ряд особенностей. В этом случае необходимо выполнить регламентные операции отдельно:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот