Как корректно посадить затраты на товар, проданный в прошлом месяце.
Доброго дня!
БП 3.0.73.54. Есть приобретение товаров от августа и в августе прошла его реализация. В сентябре по данному приобретению поступили доп.расходы - сборка товара. В итоге остается хвост - эти доп.расходы. "Закрытие месяца" сейчас его не закрывает, хотя раньше закрывало - формировалось регл.задание "Корректировка стоимости списания". Коллеги, кто-нибудь сталкивался, как решали?
P.S. В Бухгалтерии документы ручками не формируются, все выгружается из УТ.
БП 3.0.73.54. Есть приобретение товаров от августа и в августе прошла его реализация. В сентябре по данному приобретению поступили доп.расходы - сборка товара. В итоге остается хвост - эти доп.расходы. "Закрытие месяца" сейчас его не закрывает, хотя раньше закрывало - формировалось регл.задание "Корректировка стоимости списания". Коллеги, кто-нибудь сталкивался, как решали?
P.S. В Бухгалтерии документы ручками не формируются, все выгружается из УТ.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
при таком положении дел, наверно никак не получится увеличить себестоимость уже проданного товара. Сделайте не поступление доп. услуг, а просто поступление товаров и услуг, купите в нем услугу сборка товара, сумма сразу спишется на расходы и ничего придумывать не придется
Согласен, что решение так выйти ситуации простое. Но не верится, что оно единственно правильное. Есть компании, которые ведут управленческий и бухгалтерский учет в БП 3.0, получая корректную себестоимость. Если посадить на 26 - себестоимость получится некорректная. Пока решили ручной корректировкой проводки регламента "Корректировка списания стоимости". Но раньше это делалось автоматически регламентом.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот