Кто, как создает корректировку реализации в КА 2.4.7

1. MarryJane 32 31.08.19 18:56 Сейчас в теме
Внедряем КА по среди года (не надо спрашивать почему), встал вопрос оформить корректировку реализацию(возврат товара от покупателя), реализация оформлена в предыдущей базе. Придумали такую схему, что оформляем корректировку в старой базе, а в новую переносим как возврат от покупателя с подстановкой себестоимости в ручную/или расчетным путем.
Вопрос: может кто подскажет правильно делаем или предложить другой вариант?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. TimoninD 02.09.19 04:58 Сейчас в теме
Если Вы сделали корректировку реализации в старой базе, то зачем делать возврат в новой? Вы же делаете ввод начальных остатков, данных о взаиморасчетах и т.д.. Может просто скорректировать ввод начальных остатков?! Если же хотите вернуть товар в новой базе и Вам не важна корректировочная счет-фактура, то можете хоть оприходование сделать... Тут уже от потребностей учета нужно смотреть.
3. MarryJane 32 02.09.19 11:44 Сейчас в теме
Ну получается корректировка относится к периоду в которой она сделана (документ реализации в марте, документ корректировка в августе). В КА ведется бух учет и поэтому корректировка должна отразится в книге покупок именно августовского периода.
И поэтому корректировка остатков не пойдет и оприходование тоже не пойдет
4. HobbitT 03.09.19 15:22 Сейчас в теме
Единственный вариант, предлагаемый разработчиками - внести документ реализации в новую базу за март, откорректировать начальные остатки и спокойно вводить корректировку.
В ЕРП делали примерно таким же путем. Делали документ прошлым периодом (предварительно одев каску и наевшись валерьянки), этим же месяцем делали корректировку регистров в сторно (так как не планировали пересчитывать остатки). Далее - в закрытии месяца снимали задания к пересчету за прошлый период (как минимум дергались взаиморасчеты, себестоимость и финрез), чтобы не перезакрывать месяца. Проводили корректировку текущим месяцем. Проводили операции закрытия (хотя бы в части взаиморасчетов, формирования НДС и отражения в проводках). Смотрели на результат. Особенно по регистрам расчетов по документам (офлайн расчеты были), так как добрая программа при неудачном стечении обстоятельств могла не зачесть какой-нибудь аванс из-за оборотов по старому документу расчетов....
Короче жуткий процесс, а 1С уже который год пишет, что "такого функционала не предусмотрено, пожелание зарегистрировано..."
Ситуация с возвратом имхо не поможет, так как именно в новой базе у вас должна быть зарегана корректировочная счет-фактура, хотя не смотрела может теперь возврат и такую делать может?...
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот