Не сходится Д с К по 76 счету

1. consol_sopr 17.04.19 10:39 Сейчас в теме
Добрый день!
Конфигурация БП 3.0
как сделать так чтобы Дебет с Кредитом по 76 счету сошлись?
Бухгалтер сделала ручную операцию Д 91.02 К 76.05 на сумму 194,82 (см рис 2 и рис 1)
Подскажите ,какую операцию нужно добавить ,чтобы 76 счет закрылся?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. plevakin 17.04.19 10:48 Сейчас в теме
Так сальдо на конец периода нулевое. Это и есть, что называется "счет закрылся". Что не нравится?
3. Alex_E 2384 17.04.19 10:57 Сейчас в теме
К слову - по феншую использовать документ Корректировка долга с видом операции Списание задолженности, причём заполнить его по кнопочке - так Вы избежите ошибки, которую, скорее всего уже допустили в показанной операции - сформируйте оборотку не просто по контрагенту, а разверните по всем 3-м субконто - Контрагенты, Договоры и документы расчетов там всё увидите...
4. YannikAlx 28 17.04.19 11:14 Сейчас в теме
У вас на 01.01.2016 была задолженность по 76.05 бухгалтер списала эту задолженность именно потому что она висела и 76 счет был не закрыт.
Вкурите бухгалтерский учет...
5. consol_sopr 17.04.19 11:23 Сейчас в теме
Бухгалтер хотела видеть такую картину Обороты за период Д 194 К 194
Но оборотов не было по Дебету, значит так и должно быть
6. YannikAlx 28 17.04.19 11:51 Сейчас в теме
(5) ну так период выбран маленький , ибо слева у вас начальное сальдо....
Укажите период с 1900 года по сегодня... и увидите все Обороты за период Д 194 К 194 )))))
7. consol_sopr 17.04.19 13:28 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот