Здравствуйте!
УПП 1.3
РАУЗ, Управленческий и регламентированный учет
ОС поступило в октябре 2016
Учетная политика: система налогообложения Общая, Порядок формирования учетных цен По плановым ценам
Принятие к учету ОС в январе 2017
Учетная политика: система налогообложения Упрощенная, Порядок формирования учетных цен По прямым затратам
в ОСВ по 08 счету за период с 01.10.2016 по 31.01.2017 для этого ОС нет суммы в кредите
документ Расчет себестоимости не видит это ОС
Подскажите, пожалуйста, что над сделать, чтобы в расчет себестоимости попало это ОС?
Спасибо!
УПП 1.3
РАУЗ, Управленческий и регламентированный учет
ОС поступило в октябре 2016
Учетная политика: система налогообложения Общая, Порядок формирования учетных цен По плановым ценам
Принятие к учету ОС в январе 2017
Учетная политика: система налогообложения Упрощенная, Порядок формирования учетных цен По прямым затратам
в ОСВ по 08 счету за период с 01.10.2016 по 31.01.2017 для этого ОС нет суммы в кредите
документ Расчет себестоимости не видит это ОС
Подскажите, пожалуйста, что над сделать, чтобы в расчет себестоимости попало это ОС?
Спасибо!
По теме из базы знаний
- Изменение границы последовательности документов УПП 1.3 без перепроведения документов.
- Перенос данных из УПП 1.3 / КА 1.1 в БП 3. Переносятся документы, справочники и начальные остатки
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Обмен УПП 1.3, КА 1.1, УТ 10.3 с EnterpriseData (универсальный формат обмена) ED2
- Отчет по имуществу для УПП 1.3 по подразделению (количественные остатки и обороты ОС, МПЗ переданные в эксплуатацию и товары со статусом партии "Оборудование")
Найденные решения
(7)
Похоже дело именно в переходе на упрощенную систему налогообложения.
Посмотрите "аналитику вида учета" в движении поступления и в движении принятия к учету ОС - во втором документе отсутствует налоговый счет учета 08.04. Теперь он вам и не нужен, так как вы на УСН. Но дело в том, что программа ищет остатки по точно такой же аналитике какую вы видите в документе принятия к учету.
В качестве разового решения в этой ситуации я бы внесла корректировку записей регистров по рег. накопления "учет затрат( бух и налоговый учет)", где сторнировала остаток по старой аналитике и внесла новый остаток по аналитике, которую вы видите в движении "принятия к учету ОС". После чего перепровести принятие к учету и у вас должна появиться стоимость ОС в проводке.
Но с большой вероятностью вы столкнетесь с такой же ошибкой по другим складским остаткам, если они есть. Возможно есть какой-то порядок перехода на УСН в таких случаях, я не знаю точно, не приходилось сталкиваться.
Похоже дело именно в переходе на упрощенную систему налогообложения.
Посмотрите "аналитику вида учета" в движении поступления и в движении принятия к учету ОС - во втором документе отсутствует налоговый счет учета 08.04. Теперь он вам и не нужен, так как вы на УСН. Но дело в том, что программа ищет остатки по точно такой же аналитике какую вы видите в документе принятия к учету.
В качестве разового решения в этой ситуации я бы внесла корректировку записей регистров по рег. накопления "учет затрат( бух и налоговый учет)", где сторнировала остаток по старой аналитике и внесла новый остаток по аналитике, которую вы видите в движении "принятия к учету ОС". После чего перепровести принятие к учету и у вас должна появиться стоимость ОС в проводке.
Но с большой вероятностью вы столкнетесь с такой же ошибкой по другим складским остаткам, если они есть. Возможно есть какой-то порядок перехода на УСН в таких случаях, я не знаю точно, не приходилось сталкиваться.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
То есть у вас зависла стоимость ОС на остатках по счету 08 и на счете 01 стоимость не сформировалась? При принятии к учету ОС в проводке нет суммы?
Не совсем понятно при чем тут расчет себестоимости, если ОС у вас приобретенное.
Проверьте на какую аналитику(склад) вы приходовали ОС в октябре и с какой списываете в январе. У вас РАУЗ или партионный учет?
Не совсем понятно при чем тут расчет себестоимости, если ОС у вас приобретенное.
Проверьте на какую аналитику(склад) вы приходовали ОС в октябре и с какой списываете в январе. У вас РАУЗ или партионный учет?
(3)
это объект строительства (08.03) или оборудование (08.04)?
Если второе, то я бы зашла в движения по рег. накопления "Учет затрат(регл учет)" документов Принятие к учету ОС и Поступления товаров и услуг, которым это ОС было оприходовано. И сравнила аналитику, она чем-то будет отличаться, если оборудование не списывается.
это объект строительства (08.03) или оборудование (08.04)?
Если второе, то я бы зашла в движения по рег. накопления "Учет затрат(регл учет)" документов Принятие к учету ОС и Поступления товаров и услуг, которым это ОС было оприходовано. И сравнила аналитику, она чем-то будет отличаться, если оборудование не списывается.
(7)
Похоже дело именно в переходе на упрощенную систему налогообложения.
Посмотрите "аналитику вида учета" в движении поступления и в движении принятия к учету ОС - во втором документе отсутствует налоговый счет учета 08.04. Теперь он вам и не нужен, так как вы на УСН. Но дело в том, что программа ищет остатки по точно такой же аналитике какую вы видите в документе принятия к учету.
В качестве разового решения в этой ситуации я бы внесла корректировку записей регистров по рег. накопления "учет затрат( бух и налоговый учет)", где сторнировала остаток по старой аналитике и внесла новый остаток по аналитике, которую вы видите в движении "принятия к учету ОС". После чего перепровести принятие к учету и у вас должна появиться стоимость ОС в проводке.
Но с большой вероятностью вы столкнетесь с такой же ошибкой по другим складским остаткам, если они есть. Возможно есть какой-то порядок перехода на УСН в таких случаях, я не знаю точно, не приходилось сталкиваться.
Похоже дело именно в переходе на упрощенную систему налогообложения.
Посмотрите "аналитику вида учета" в движении поступления и в движении принятия к учету ОС - во втором документе отсутствует налоговый счет учета 08.04. Теперь он вам и не нужен, так как вы на УСН. Но дело в том, что программа ищет остатки по точно такой же аналитике какую вы видите в документе принятия к учету.
В качестве разового решения в этой ситуации я бы внесла корректировку записей регистров по рег. накопления "учет затрат( бух и налоговый учет)", где сторнировала остаток по старой аналитике и внесла новый остаток по аналитике, которую вы видите в движении "принятия к учету ОС". После чего перепровести принятие к учету и у вас должна появиться стоимость ОС в проводке.
Но с большой вероятностью вы столкнетесь с такой же ошибкой по другим складским остаткам, если они есть. Возможно есть какой-то порядок перехода на УСН в таких случаях, я не знаю точно, не приходилось сталкиваться.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот