Добрый День
после обновления 1С Бухгалтерии на релиз 3.0.67.67 возникли вопросы по модернизации ОС на счете 19.08 образовался отрицательный остаток,
в 3 квартале 18 г было
24.09.18 "Поступление Объекта строительства " на счет 08.03 , НДС - "распределяется" на сч 19.08
30.09.18 "Распределение НДС"
30.09.18 "Формирование записей книги покупок"
в 4 квартале после модернизации, с этим объектом строительства
на счете 19.08 образовался отрицательный остаток,
Модернизация снова распределила НДС и учла его в стоимости, и книга покупок снова приняла его к вычету.
Что делаем не так?
Раньше такая схема работала.
после обновления 1С Бухгалтерии на релиз 3.0.67.67 возникли вопросы по модернизации ОС на счете 19.08 образовался отрицательный остаток,
в 3 квартале 18 г было
24.09.18 "Поступление Объекта строительства " на счет 08.03 , НДС - "распределяется" на сч 19.08
30.09.18 "Распределение НДС"
30.09.18 "Формирование записей книги покупок"
в 4 квартале после модернизации, с этим объектом строительства
на счете 19.08 образовался отрицательный остаток,
Модернизация снова распределила НДС и учла его в стоимости, и книга покупок снова приняла его к вычету.
Что делаем не так?
Раньше такая схема работала.
По теме из базы знаний
- Принципы внедрения и сопровождения учета на базе 1С
- Гибкий расчет приходов и расходов для 1С: Бухгалтерия 3.0
- Отчеты по списку сохраненных настроек - обработка, подключаемая к отчету на основе универсального
- 1С:Управление строительной организацией. 1С:ERP Управление строительной организацией 2
- 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) пока не нахожу примера чтоб раньше по разным кварталам было разнесено.
Зато нашелся пример когда похожая ошибка при Принятии к учету,
было Поступление объекта строительства в 3 квартале,
а потом Принятие к учету в 4 квартале.
Аналогично НДС распределился сначала Распределением НДС в 3 кв, а потом уже Принятием к учету еще раз распределился.
Зато нашелся пример когда похожая ошибка при Принятии к учету,
было Поступление объекта строительства в 3 квартале,
а потом Принятие к учету в 4 квартале.
Аналогично НДС распределился сначала Распределением НДС в 3 кв, а потом уже Принятием к учету еще раз распределился.
(1) Если вам еще актуально, то у меня была такая проблема. Решил следующим образом:
При модернизации программа смотрит остатки партий по распределенному НДС по регистру накопления Раздельный учет НДС, а в частности смотрит на Аналитику учета затрат.
Так вот проблема была в том, что в документе Распределение НДС были не правильно указаны: счет, и субконто, из-за чего партии НДС так и оставались висеть в этом регистре и соответственно далее при модернизации (передача в монтаж, принятие к учету) программа видела эти остатки и пыталась еще раз их распределить.
При модернизации программа смотрит остатки партий по распределенному НДС по регистру накопления Раздельный учет НДС, а в частности смотрит на Аналитику учета затрат.
Так вот проблема была в том, что в документе Распределение НДС были не правильно указаны: счет, и субконто, из-за чего партии НДС так и оставались висеть в этом регистре и соответственно далее при модернизации (передача в монтаж, принятие к учету) программа видела эти остатки и пыталась еще раз их распределить.
(4)
Распределение сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных налогоплательщику по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для осуществления как облагаемых этим налогом, так и не подлежащих налогообложению операций, производится в налоговом периоде, в котором были приняты на учет приобретенные товары (работы, услуги) на основании соответствующих первичных документов. См. письма МинФина от 18 октября 2007 г. N 03-07-15/159, ФНС от 1 июля 2008 г. N 3-1-11/150, ФНС от 24 июня 2008 г. N ШС-6-3/450@.
Короче происходит распределение по пропорции периода поступления, затем часть включается в стоимость на 08 счет. Пропорция берется из регистра База распределения НДС.
Сами столкнулись с таким поведением программы, бухгалтер был в шок, у нас всё происходило в требовании из-за того, что списание материала было в другом квартале.
Распределение сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных налогоплательщику по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для осуществления как облагаемых этим налогом, так и не подлежащих налогообложению операций, производится в налоговом периоде, в котором были приняты на учет приобретенные товары (работы, услуги) на основании соответствующих первичных документов. См. письма МинФина от 18 октября 2007 г. N 03-07-15/159, ФНС от 1 июля 2008 г. N 3-1-11/150, ФНС от 24 июня 2008 г. N ШС-6-3/450@.
Короче происходит распределение по пропорции периода поступления, затем часть включается в стоимость на 08 счет. Пропорция берется из регистра База распределения НДС.
Сами столкнулись с таким поведением программы, бухгалтер был в шок, у нас всё происходило в требовании из-за того, что списание материала было в другом квартале.
Добрый день!
Тоже столкнулась с такой же проблемой.
Документ Модернизация портит данные в регистрах НДС и у нас программа второй раз включает НДС в Книгу покупок.
Если в документе Модернизация удалить проводки Дт 19.08 Кт 19.8, также удалить движения в регистрах НДС "НДС предъявленный" и "Раздельный учет НДС" - то все становится верно.
Не понятно - зачем при Модернизации программа "двигает" НДС исходного документа Поступление?
Разве так должно быть при Модернизации?
У нас Поступление и Модернизация в одном квартале.
Тоже столкнулась с такой же проблемой.
Документ Модернизация портит данные в регистрах НДС и у нас программа второй раз включает НДС в Книгу покупок.
Если в документе Модернизация удалить проводки Дт 19.08 Кт 19.8, также удалить движения в регистрах НДС "НДС предъявленный" и "Раздельный учет НДС" - то все становится верно.
Не понятно - зачем при Модернизации программа "двигает" НДС исходного документа Поступление?
Разве так должно быть при Модернизации?
У нас Поступление и Модернизация в одном квартале.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот