Не рассчитывается себестоимость БП 3.0 в производстве
Добрый день, подскажите пожалуйста, начали передавать материалы в производство, создаю документ "Поступление из производства", но при проведении проводка 43 20 не рассчитывает стоимость, и поле пустое, Номенклатурные группы проверил, у товаров и материалов одинаковые, подскажите пожалуйста из-за чего еще может не считаться?
Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний
- РАУЗ: составление уравнений для расчета себестоимости товаров в программе 1С:Управление торговлей, редакция 11
- Переход и перенос данных из БП 2.0 в БП 3.0. Переносятся документы, остатки и справочники
- Учет по проектам в 1С:Бухгалтерия 3.0
- Гособоронзаказ в 1С: раздельный учет госконтрактов ГОЗ в Бухгалтерия 3.0
- Расчет затрат выпуска и продаж. Разузлование калькуляции себестоимости. Калькуляция. (БП 3.0)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) В БП 3.0 нет документа Поступление из производства(((( Ежели у Вас есть - то нетиповая - придётся идтить к разработчику. Проводка Дт43 Кт20 (если нет 40 счета) делается документом Отчет производства за смену, и там плановая стоимость в проводку идет, а до факта доводиться регламентными документами в закрытии месяца по правилам, в учётно политике прописанным...
(5) Повторю. - в типовой нет документа "Поступление из производства"....Вы про что спрашиваете? Поступление из переработки - это документ, Вы будете смеяться, для формирования движений по переработке, Вы пишете про списание в производство, или Вы материалы в переработку отдавали?
Разницу между собственным производством и передачей материалов в переработку, с последующим поступлением из переработки продукции улавливаете?
Разницу между собственным производством и передачей материалов в переработку, с последующим поступлением из переработки продукции улавливаете?
Что есть переработка?
Вы передали свои материалы переработчику, он вам возвращает ГП и стоимость своих услуг за переработку. Себестоимость ГП состоит из двух составляющих (доля услуги и доля материалов).
На закладке продукция в документе поступления из переработки указывается ГП, ее количество и ПЛАНОВАЯ ЦЕНА. Проводка с кредита 20-го счета в счет ГП (43 или 41 у вас) будет по плановой цене.
На Закладке услуг указывается сумма услуг за переработку (проводка дт.20 дт 60)
На закладке использованных материалов указывается какие из переданных ранее материалов переработчик потратил (проводка дт. 20, кт 10.07).
В КОНЦЕ месяца в процессе закрытия 20-го счета программа корректирует плановую проводку закрытия 20-го счета на фактическую (если плановая была больше фактической то минусом, если меньше - то черным)
Вы передали свои материалы переработчику, он вам возвращает ГП и стоимость своих услуг за переработку. Себестоимость ГП состоит из двух составляющих (доля услуги и доля материалов).
На закладке продукция в документе поступления из переработки указывается ГП, ее количество и ПЛАНОВАЯ ЦЕНА. Проводка с кредита 20-го счета в счет ГП (43 или 41 у вас) будет по плановой цене.
На Закладке услуг указывается сумма услуг за переработку (проводка дт.20 дт 60)
На закладке использованных материалов указывается какие из переданных ранее материалов переработчик потратил (проводка дт. 20, кт 10.07).
В КОНЦЕ месяца в процессе закрытия 20-го счета программа корректирует плановую проводку закрытия 20-го счета на фактическую (если плановая была больше фактической то минусом, если меньше - то черным)
(8) спасибо, уже понял этот механизм, а подскажите, в закрытии месяца, при нажатии на закрытие 20х счетов, можно сформировать отчёт «Калькуляция себестоимости» в котором видно из чего сложилась себестоимость продукции по материалам, но услуга не прописана, хотя в конечной сумме продукции она включена, возможно ли в типовой конфигурации настроить что бы и услуга в отчёте прописывалась отдельной строкой?
Нет базы под рукой. Помнится что отчет калькуляции очень сильно завязан на субконто 20-го счета "продукция" (в конце 17-го года 1С спецом добавлял эту аналитику для более подробного расчета с/с и вывода калькуляции), может в этом направлении надо посмотреть...
Нет подходящих баз под рукой, но если при отражении услуги нет в доке указать продукцию (то самое 3е субконто), то никак.
Один из моих клиентов дробит всю переработку по разным номгруппам (каждый заказ переработки отдельная номгруппа). В бп себестоимость котловая, то есть затраты распределяются по всей номгруппе выпуска, таким образом увеличение числа номгрупп увеличивает точность.
Один из моих клиентов дробит всю переработку по разным номгруппам (каждый заказ переработки отдельная номгруппа). В бп себестоимость котловая, то есть затраты распределяются по всей номгруппе выпуска, таким образом увеличение числа номгрупп увеличивает точность.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот