(1)С появлением расширений это не проблема. Есть у документов ПриУстановкеНовогоНомера() В расширение при записи устанавливаете по своим условиям любой номер какой пожелаете
(1) зачем вам такая балалайка? Сделайте тогда 2 организации и будут вам разные префиксы от организаций. Или ведите одни операции в одной базе другие в другой. Будет префикс базы. После обмена у каждого будет своя нумерация.
Префикс можно назначить на подразделение. (т.е. вести учет в разрезе подразделений).
Но насколько помню, данная функциональная опция включается в версии БП3.0 Корп
(5) вообще-то вмененщики не являются плательщиками НДС и им не нужно его исчислять. Есть исключения, но сомнительно, чтобы это был тот случай. В вопросе указано 2 вида деятельности. Если у налогоплательщика по разным видам деятельности разные системы налогообложения, то и учет должен вестись РАЗДЕЛЬНО. Таково требование НК.
(6) это не проблема на тьюбе лежит куча материалов, достаточно подробно разъясняется.
другое дело, что вам все таки нужно определиться, насколько корректна постановка вопроса.
если у вас 2 вида деятельности, 2 системы налогообложения, то нужны 2 базы, а не лепить что-то непотребное.
потому что запросто может подтянуть другие проблемы.
12.
accounting_cons
75405.01.19 18:42 Сейчас в теме
(11)Совсем не обязательно. В пределах одной организации такое тоже возможно. Есть операции, облагаемые НДС, есть не облагаемые НДС. Только непонятно, зачем их по-разному нумеровать.
(12) вот именно. раз возникла мысль разделять не только по номерам, но и по журналам, то логично предположить, что это нужно разделять и в налоговой отчетности. ситуация же когда в СФ ндс может быть, а может не быть не требует такой разбивки. однако, без пояснений от первоисточника мы может как угодно гадать.
(14) вариантов что сделать имеется достаточное количество. не зная, что в реальности, остается только гадать.
но уж точно заводить различную нумерацию и разделять по разным журналам нет смысла.
зачем 2 базы???? вы о чем? в организации раздельный учет НДС, потом входящий НДС распределяется.
А ситуация, когда в одном отгрузочном документе есть И товары, И услуги, полностью исключена?
такого нет Они выписывают УПД. поэтому или так или так. раньше делали "акт об оказании производственных услуг" конкретно для услуг. Сейчас хотелось бы уйти от этого
я сама если честно не вижу проблем в сквозной нумерации, но это пожелание клиента
(16) ну вот, появилась ясность. с нумерацией без погружения в конфигуратор в таком случае вряд ли что получится.
Клиент хочет вручную отлавливать НДС?
А клиента не устраивает предлагаемая 1с методика?
https://buh.ru/articles/documents/34953/