Дубли контрагентов и договоров в 1С: Бухгалтерии

1. khabibullin.tu 95 09.08.18 09:41 Сейчас в теме
Коллеги, есть база 1С: Бухгалтерия, с кучей дублей контрагентов (ИНН+КПП) и соответственно куча дублей договоров. Какие подводные камни есть при использовании обработки "Поиск и удаление дублей" ?

Допустим, я схлопну всех контрагентов по ИНН+КПП, все дубли удалю, сопоставление договоров выполню в полуручном режиме, какие есть подводные камни ?
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
65. Alex_E 2353 10.08.18 07:03 Сейчас в теме +0.5 $m
При слиянии контрагентов (только контрагентов, потому как "сложить" договоры достаточно сложно) по ИНН и КПП обсуждаемой обработкой не произойдёт изменений ни по авансам ни по их зачёте, почему-то все как опускают тот момент, что у дублей были свои договоры, которые останутся, а зачёт авансов, НДС с авансов итд идёт в разрезе договоров (или документов, если так выбрано).
Про "камни" - это внимательно смотреть на спиок для обработки - часто есть большая группа контрагентов вообще без ИНН и КПП, её (если есть) лучше не трогать. Потом, бывают случаи, когда по одному ИНН и КПП может быть несколько "сбербанков" (если обрабатывают банковские выписки бездумно, и проходят платежи ,например,от ИП без расчетного счета через сбер). Видел неколько раз. Может быть ещё какая-нить подобная хрень, которую нужно внимально просмотреть перед тем как нажать"Удалить дубли".
Перепроведение после обработки необязательно - итоги не изменятся. Если очень хочется , то сделать перепроведение нужно только в незакрытом периоде. Это связано не столько с обработкой, сколько с тем,что коли база такая (с кучей дублей), хайлилайки )))) перепроведение приведёт к изменению итогов....
anton448; Doreng; accounting_cons; +3 Ответить
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
6. Cooler 22 09.08.18 10:09 Сейчас в теме
(1)
есть база 1С: Бухгалтерия, с кучей дублей контрагентов (ИНН+КПП) и соответственно куча дублей договоров
Ну, с контрагентами в Бухгалтерии все несложно: в основном важен бухучет по 60, 62 и 76 счетам, ну и НДС.

Поэтому, если очень хочется подстраховаться, то лично я бы сделал копию базы, на ней произвел бы замену, потом сравнил цифры ОСВ по указанным счетам, книги продаж/покупок и декларацию по НДС.

Если все ОК - можно работать с боевой базой.

Кстати, сравнивал я бы только бегло сам, тщательное - поручил бухгалтерам, а отмашку на работу с боевой базой ждал бы от главбуха, это его зона ответственности.
Азверин; +1 Ответить
2. khabibullin.tu 95 09.08.18 09:50 Сейчас в теме
В первую очередь конечно интересует насколько корректно обработка заменяет значения в регистрах и какие могут возникнуть коллизии
3. Doreng 27 09.08.18 09:57 Сейчас в теме
(2)Обработка подменяет ссылку, сложно даже представить что может пойти не так :-) Сам пользовался, проблем не было.
user774630; +1 Ответить
4. accounting_cons 742 09.08.18 10:01 Сейчас в теме
(3)Но документы пришлось перепровести?
5. Doreng 27 09.08.18 10:03 Сейчас в теме
8. Doreng 27 09.08.18 10:11 Сейчас в теме
(4)Давайте разберемся еще раз. Имеется 2 ссылки на элемент справочника, нам нужно 1 элемент удалить. Если просто удалить элемент, то во всех документах, регистрах останется ссылка на этот объект и мы увидим картину - объект не найден и ссылку. Данная обработка не просто удаляет элемент, а ищет все ссылки на этот элемент и подменяет на ссылку заменяемого элемента во всех документах и регистрах.
9. accounting_cons 742 09.08.18 10:18 Сейчас в теме
(8)Это понятно. Документы изменяются. А если период закрыт для редактирования и это катастрофа - его открыть? Обработка же не будет работать?
10. Doreng 27 09.08.18 10:25 Сейчас в теме
(9)Не просто изменяются документы, а изменяются также движения документов. А что такое по Вашему закрытие периода? По моему это проверка при открытии документа и изменения доступности кнопки записать.
11. accounting_cons 742 09.08.18 10:30 Сейчас в теме
(10) Закрытие периода (в смысле, закрытие месяца) в БП - это формирование множества регламентных документов, закрытие затратных счетов и т.д..

Если документ изменен в закрытом периоде, то нужно либо все перепроводить с риском получить новые результаты, либо пропустить период, признав, что там что-то изменилось, но ничего не поделаешь.
12. Doreng 27 09.08.18 10:39 Сейчас в теме
(11)Видимо я плохо объясняю :-) Попробую еще раз - Мы изменяем документ вручную. что происходит
1) При открытии документа данные читаются с сервера и блоктруются для использования другими пользователями. Пользователь видит копию этих данных у себя на клиенте
2) Пользователь меняет данные - сервер об этом ничего не знает
3) Пользователь записывает документ - сервер узнает что данные изменились
4) Пользователь проводит документ -сервер узнает что данные изменились и перезаполняет таблицы регистров в соответствии с изменениями
Данная обработка работает на сервере и меняет ВСЕ данные
13. accounting_cons 742 09.08.18 10:49 Сейчас в теме
(12)А документ при этом считается измененным? Обработка закрытия месяца показывает, что надо перепровести документы за месяц? Можно ли запустить замену дублей в периоде, закрытом датой запрета редактирования?
16. Doreng 27 09.08.18 10:53 Сейчас в теме
(13)
А документ при этом считается измененным?

не считается

(13)
Можно ли запустить замену дублей в периоде, закрытом датой запрета редактирования?

можно
user774630; +1 Ответить
15. Cooler 22 09.08.18 10:52 Сейчас в теме
(11)
Закрытие периода (в смысле, закрытие месяца) в БП - это формирование множества регламентных документов, закрытие затратных счетов и т.д..
Это все так, но давайте уточним: в данном конкретном случае (дубли контрагентов и договоров) какие счета по ним затрагиваются при закрытии месяца?
18. accounting_cons 742 09.08.18 10:56 Сейчас в теме
(15) Это неважно. Проблема с самим закрытием месяца. Если, скажем, в 2018 году попробовать по новой закрыть 2014 год. то можно получить совершенно неожиданные результаты. К тому же, старые периоды могут не закрыться из-за ужесточения проверок, которых на тот момент не было.

В общем, есть правило - в закрытые периоды без необходимости не лезем. Будет налоговая проверка, выявятся ошибки - будет повод залезть и исправить что-то. В остальных случаях - ни-ни. Первичка должна соответствовать сданной отчетности.
19. khabibullin.tu 95 09.08.18 10:58 Сейчас в теме
(18) Насколько это вижу я:

Ничего не меняется в итогах, потому что ни ИНН, ни КПП контрагента не меняются, просто заменяются дубли
7. accounting_cons 742 09.08.18 10:10 Сейчас в теме
Изменился контрагент/договор в документе, разве этого недостаточно для перепроведения?
28. khabibullin.tu 95 09.08.18 11:10 Сейчас в теме
(7) Контрагент не меняется, меняется ссылка на контрагента с таким же ИНН и КПП, поэтому зачем нужно перепроведение ?
user774630; +1 Ответить
14. leosoft 165 09.08.18 10:50 Сейчас в теме
Перепроверить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
17. ВикторП 342 09.08.18 10:56 Сейчас в теме
Изменится последовательность Документы организаций.
20. Doreng 27 09.08.18 10:59 Сейчас в теме
(17)Подскажите какая связь между ссылкой и последовательностью?
31. ВикторП 342 09.08.18 12:38 Сейчас в теме
(20) Шутка такая? Посмотрите, что такое последовательность
21. khabibullin.tu 95 09.08.18 11:01 Сейчас в теме
В общем, насколько я понял, ответ на мой вопрос такой -

Заменять дубли контрагентов и договоров можно, только необходимо сверить ОСВ после этого, всё верно ? Никаких подводных камней нет ?
22. Doreng 27 09.08.18 11:02 Сейчас в теме
(21)
1) копия базы
2) замена дублей
3) добро от главбуха
4) ввод в работу
23. khabibullin.tu 95 09.08.18 11:04 Сейчас в теме
(22) Про то, что всё выполняется на копии, даже не заикаюсь, потому что это и так подразумевается само собой )))
24. Doreng 27 09.08.18 11:05 Сейчас в теме
(23)Ошибка может быть только одна - неправильное сопоставление элементов, как следствие поедут взаиморасчеты и тд
25. khabibullin.tu 95 09.08.18 11:06 Сейчас в теме
(24) Если жестко сопостовлять по ИНН+КПП, такого же не должно возникнуть ?
26. Doreng 27 09.08.18 11:07 Сейчас в теме
(25)По идее нет, но могут быть варианты - у 1ого ИНН заполнен , а у другого нет..
27. khabibullin.tu 95 09.08.18 11:09 Сейчас в теме
(26) Тоже насчет этого подумал, эти можно сопоставлять в ручном режиме. Правильно я понимаю, вы пользовались встроенной обработкой "Поиск и удаление дублей" и у вас не было никаких отрицательных последствий ? Удаляли дубли в закрытом периоде ?
30. Doreng 27 09.08.18 11:18 Сейчас в теме
(27)Делал в торговле
1) написал обработку проверки на дубли сам
2) после работы обработки все дубли с пометкой на удаление
3) по этому принципу и сопоставил
У меня был сложный случай - справочники не являлись полными дублями и необходимо было программно решать какой из элементов оставить
Проблем не было, вообще такого плана обработку можно написать самому достаточно быстро, там ничего сложного нет, зато придет понимание - как это работает :-)
36. khabibullin.tu 95 09.08.18 13:04 Сейчас в теме
(30) Мне бы опыт по бухгалтерии )))
33. hroa 09.08.18 12:50 Сейчас в теме
(27) не то чтобы нее будет последствий, а как бы это удаление дублей - это пожар, наводнение и землетрясение вместе взятые. Поэтому ни за какие пироги не соглашайтесь. Оттягивайте эту операцию до последнего.
34. khabibullin.tu 95 09.08.18 13:02 Сейчас в теме
(33) С чего бы это "пожар, наводнение и землетрясение вместе взятые" ? Какие конкретно последствия вы видите ? Я лишь вижу одно - так быть в учете не должно и любой уважающий себя сопровожденец должен решить эту проблему, не зависимо от того 1С это или любая другая учетная система
user1706724; +1 Ответить
29. Doreng 27 09.08.18 11:11 Сейчас в теме
(25)Перед заменой лучше написать пару запросов на проверку сопоставления, можно тупо выгрузить в эксель всех контрагентов и там проверить, можно совсем тупо - программно перенести все дубли в другую папочку и назвать ее "на удаление" скажем :-) Потом вместо удаления дублей сделать свертку базы
32. ВикторП 342 09.08.18 12:40 Сейчас в теме
(21) еще последовательность сдвигать
35. khabibullin.tu 95 09.08.18 13:03 Сейчас в теме
(32) Это фигня, и сдвиг последовательности сейчас есть даже в типовой
37. ВикторП 342 09.08.18 13:04 Сейчас в теме
38. khabibullin.tu 95 09.08.18 13:06 Сейчас в теме
(37)
Ручной перенос границы последовательности
В обработке "Закрытие месяца" теперь можно переносить границу последовательности без перепроведения документов, например, когда в первичных документах внесены изменения, не влияющие на учет. Такая возможность доступна пользователям с ролью "Право интерактивного переноса границы последовательности". По умолчанию эта роль назначается администратору и главному бухгалтеру.

39. hroa 09.08.18 13:14 Сейчас в теме
(38) так у вас влияет на учет
41. khabibullin.tu 95 09.08.18 13:20 Сейчас в теме
(39) Что конкретно влияет на учет ? Факты ?
40. hroa 09.08.18 13:19 Сейчас в теме
(38) то есть если у вас поменяются остатки по контрагентам, и взаиморасчеты, авансы, то естественно у вас и налоги будут неправильные и НДС другой, неправильно рассчитанный, нужно уточненный расчет подавать.
42. khabibullin.tu 95 09.08.18 13:22 Сейчас в теме
(40) С чего должны поменяться остатки ? Вы только пишите или все-таки и читаете ? Как могут поменяться остатки если всего лишь убираются дубли, а ИНН и КПП контрагентов не меняются, документы не перепроводятся, что конкретно станет неверным и почему ?
44. hroa 09.08.18 13:28 Сейчас в теме
(42) ну например один контрагент нам должен 200тыс. Другому наоборот мы должны 250тыс. Это дубли, мы их объединили, получается один контрагент с долгом в 50 тыс. То есть вы их объедините бездумно, а там картина вся нарушится. Были авансы, например, вы с них заплатили НДС. А теперь откроете базу, а аванса и не было. Или другая сумма по факту получилась. А НДС заплачен.
45. Doreng 27 09.08.18 13:42 Сейчас в теме
(44)Какой еще один? какой другой? Это и есть один контрагент и отчетность сдана правильно, это сейчас чтобы увидеть взаиморасчеты с контрагентом нужно схолопывать по ИНН, а после замены ссылки все встанет на свои места.
о есть вы их объедините бездумно, а там картина вся нарушится.

Вы этим хотите сказать, что штатная обработка написанная специально для бухгалтерии компанией 1с бездумно рушит бухгалтерский учет?
47. khabibullin.tu 95 09.08.18 14:00 Сейчас в теме
(45) Присоединяюсь ))) Только небольшое уточнение, штатная обработка написана не специально для бухгалтерии, это универсальная обработка входящая в состав БСП и всех новых конфигураций 1С
71. ВикторП 342 10.08.18 09:41 Сейчас в теме
(38) Да, увидел. Два месяца для бухгалтерии ничего не делал :) . Вопрос- как увидеть документы с состоянием проведения , отличным от Проведен в последовательности , которые из периода , отличного от периода из Закрытия месяца?
43. user774630 09.08.18 13:25 Сейчас в теме
Раньше боялся и делал на копии. Давно делаю на боевой, проблем не было ни разу :) База очень большая.
46. khabibullin.tu 95 09.08.18 13:58 Сейчас в теме
(43) Опыт на бухгалтерии 3.0 ? Штатной обработкой ?
48. user774630 09.08.18 14:05 Сейчас в теме
49. kild 89 09.08.18 14:29 Сейчас в теме
50. leosoft 165 09.08.18 15:58 Сейчас в теме
Еще раз - после схлопывания дублей ОБЯЗАТЕЛЬНО перепроводить
документы !!! И никаких сдвигов последовательностей!!!
51. khabibullin.tu 95 09.08.18 16:09 Сейчас в теме
(50)
документы !!! И никаких сдвигов последовательностей!!!


ЗАЧЕМ ??? Какая под этим подоплёка ???
52. leosoft 165 09.08.18 16:18 Сейчас в теме
Могут измениться зачеты авансов!
53. khabibullin.tu 95 09.08.18 16:24 Сейчас в теме
(52) Рукалицо ... Какие зачёты могут измениться ? Где ? Почему ? Зачем ? И самое главное - КАК ?
54. Doreng 27 09.08.18 16:57 Сейчас в теме
(53)Складывается впечатление, люди думают , что Вы пытаетесь использовать обработку "Групповое изменение реквизитов"
57. leosoft 165 09.08.18 17:20 Сейчас в теме
(54) Именно про штатную "Замена дублей" говорим
55. acanta 09.08.18 17:03 Сейчас в теме
(53) На одном контрагенте аванс, на другом предоплата. Предположим, оформлены счета фактуры на аванс, начислен НДС. После замены дублей оказалось что имела место постоплата за товар, отгруженный дублю. Переоформления счета фактуры автоматически не произойдет, но обороты по счету взаиморасчетов могут измениться только в том случае, если документы будут перепроведены. После обработки замены дублей как было начисление аванса так и останется.
56. leosoft 165 09.08.18 17:18 Сейчас в теме
(55) Вот про это я написал в (50) и (52).
59. Doreng 27 09.08.18 17:58 Сейчас в теме
(56)Полез в яндекс...прочитал наверное штук 8 статей про использование данной обработки, ни в одной из статей нет ни слова про перепроведение или сдвиг границы итогов. Отсюда законный вопрос - откуда у Вас такая информация?
58. Doreng 27 09.08.18 17:27 Сейчас в теме
(55)
но обороты по счету взаиморасчетов могут измениться только в том случае

1)Откуда берутся обороты по счету?
Переоформления счета фактуры автоматически не произойдет,

Что это вообще значит?
если документы будут перепроведены

я возмущен!! Вы понимаете как происходит проведение документа и что меняется в базе в этот момент?
Вы вообще представляете себе перепроведение бухгалтерии Скажем лет за 10? А если был переход с 2.0 на 3.0, а в 2.0 была другая учетная политика?
60. khabibullin.tu 95 09.08.18 21:05 Сейчас в теме
(55)
(56)
Вы втираете какую то дичь ... Прочитайте сами, что пишите -

1. После удаления дублей нужно перепроводить документы

На что я парирую тем, что в этом нет смысла и не нужно перепроводить

2. Вы пишите, что после перепроведения может измениться все, что связано с авансами

но ведь если НЕ перепроводить то ситуация останется ровно той же, что и до замены дублей, так в чём тогда состоит угроза ? Зачем вообще перепроводить документы после удаления дублей ?

Видимо я чего-то реально не догоняю. За разъяснение в любом случае благодарю, не задумывался про авансы, но тем не менее такой щекотливой ситуации как раз без перепроведения не возникнет
61. leosoft 165 09.08.18 22:21 Сейчас в теме
(60) Допусим, что по одному из "двойников" пришел аванс. Мы выписали СФ на аванс. Но потом нам надо бы его закрыть...
А на самом деле в целом по контрагенту и договору не было авансов! И ничего мы не должны были выписывать и закрывать. Как Вы собираетесь пройти проверку НИ?
Вам зачесть аванс не дадут! И Вы заплатите два раза НДС! При перепроведении документов
все станет как надо! Правда нужно будет сдать уточненную декларацию. Так что не все так просто!
62. Doreng 27 09.08.18 22:33 Сейчас в теме
(61) Уже смех разбирает...истеричный....Вы правы!!!! Но только в случае если вы это все делаете на клиенте....тоесть ручками, тоесть с выполнением всех обработок событий, которые проведут всю работу по заполнению регистров....жесть.....при проведении будет учитываться куча факторов....учетная политика...взаимозачеты...да там какой только фигни не обрабатывается...иногда смотрю отладку...жуть берет....и Вы в здравом уме предлагаете все это пройти и убить базу? Тогда уж лучше тихо- мирно сложить все дубли в отдельную папочку(закрыв к ней доступ) и по прошествии 3-х лет сделать свертку...Вот Ваш путь самурая...
63. leosoft 165 10.08.18 00:47 Сейчас в теме
(62) У меня путь нормальный - ДО СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ ПО НДС убираем дубли,
перепроводим все документы за текущий квартал. Наводим порядок и спокойно сдаем.
А если Вы 3 года долбили черт знает что - тогда лучше свернуть базу и начать с 1 января,
скорректировав остатки и убрав дубли. Могут быть и другие варианты.
64. timeforlive 15 10.08.18 06:34 Сейчас в теме
Написать маленькую обработку за 5 минут, которая перевела бы связь с дублирующих договоров на один единственный, а сам дубль помечала бы на удаление.

Если дублирующие договора не отличаются по виду договора, условиям, номерам и другим особо важным реквизитам, то проблемы не будет.
Такие условия можно добавить в обработку.

Найти дублирующие договора, у которых реквизиты различаются, посмотреть их связь с другими документами, принять решение - можно ли с дубля скинуть связь на оригинал, а дубль удалить. Если это получается - действуйте, иначе не парьтесь и просто добавьте в названии договора "_", чтобы отличать его от дублей.
65. Alex_E 2353 10.08.18 07:03 Сейчас в теме +0.5 $m
При слиянии контрагентов (только контрагентов, потому как "сложить" договоры достаточно сложно) по ИНН и КПП обсуждаемой обработкой не произойдёт изменений ни по авансам ни по их зачёте, почему-то все как опускают тот момент, что у дублей были свои договоры, которые останутся, а зачёт авансов, НДС с авансов итд идёт в разрезе договоров (или документов, если так выбрано).
Про "камни" - это внимательно смотреть на спиок для обработки - часто есть большая группа контрагентов вообще без ИНН и КПП, её (если есть) лучше не трогать. Потом, бывают случаи, когда по одному ИНН и КПП может быть несколько "сбербанков" (если обрабатывают банковские выписки бездумно, и проходят платежи ,например,от ИП без расчетного счета через сбер). Видел неколько раз. Может быть ещё какая-нить подобная хрень, которую нужно внимально просмотреть перед тем как нажать"Удалить дубли".
Перепроведение после обработки необязательно - итоги не изменятся. Если очень хочется , то сделать перепроведение нужно только в незакрытом периоде. Это связано не столько с обработкой, сколько с тем,что коли база такая (с кучей дублей), хайлилайки )))) перепроведение приведёт к изменению итогов....
anton448; Doreng; accounting_cons; +3 Ответить
66. khabibullin.tu 95 10.08.18 08:11 Сейчас в теме
(65)
Перепроведение после обработки необязательно - итоги не изменятся. Если очень хочется , то сделать перепроведение нужно только в незакрытом периоде. Это связано не столько с обработкой, сколько с тем,что коли база такая (с кучей дублей), хайлилайки )))) перепроведение приведёт к изменению итогов....


Огромное спасибо Вам за столь подробное объяснение !
68. Alex_E 2353 10.08.18 08:25 Сейчас в теме
(66) Пожалуйста!
(67) Что бы Вы хотели услышать конкретно? Когда "сливаешь" дубли по контрагентам получаешь дубли договоров, которые не всегда могут быть дублями, например, дубли контрагентов появились в следствии разнесения одного контрагента покупателя и поставщика в одном лице по разным папкам (очень часто бывает), в результате "слияния" получим одного контрагента с двумя договорами, один с поставщиком, другой с покупателем, и ничего тут делать не нужно.
Получили два(три ... десять) договора с покупателем, можно оставить как есть, но, если реально договор один, то делаем одинаковое наименование, в настройках обработки поиск по полностьюсовпадающему наименованию, совпадающему владельцу и организации (про организации отдельная песня....) и сливаем всё на один договор, но, вот тут для организации на общей системе, можно налететь на необходимость перепроведения с возможным зачетом авансов или их появлением, и это будет связано с НДС с авансов, тут обязательно делать в незакрытом периоде с формированием и зачетом НДС с авансов.
Получили несколько договоров с покупателем и/или поставщиком, но нужно обратить внимание на организацию, вдруг они по разным организациям прошли?
В общем, с договорами всё не просто, подход "индивидуальный" для каждого случая, а их может быть много...

В обобо запущенных случаях сворачиваю базу, потому как исправить бардак во вводе остатков гораздо менее затратно, чем исправлять его в большой базе за тыщщу лет))))
69. khabibullin.tu 95 10.08.18 09:09 Сейчас в теме
(68) Правильно я понимаю, что если после объединения контрагентов появились несколько одинаковых договоров с одним и тем же видом (Например "С покупателем") тогда можно их объединить и перепроводить документы нужно только в незакрытом периоде, ошибок при этом не будет, все так ?
70. Alex_E 2353 10.08.18 09:19 Сейчас в теме
(69) Правильно, только чтобы точно объединить нужно ввести одинаовое наименование, или делать поиск только по типу договора, владельцу и организации. Перепроведение в незакрытом периоде (ИМХО - квартале) связано с тем, что по договору после "слияния" могут повиснуть как дебетовые так и кредитовые остатки (бабочки). Простое перепроведениеза период должно их убрать. Тут опять есть тонкость, - эти бабочки могут быть из ручных операций или издокументов с откорректированными движениями. В такие документы, хоть заперепроводись, ничего не изменишь, поэтому опять-таки нужно смотреть что и как сделать (тут, в качестве рекламы, я использую https://infostart.ru/public/274167/ - разбирать косяки на 60 и 62 с её помощью проще и быстрее).
khabibullin.tu; +1 Ответить
72. khabibullin.tu 95 10.08.18 10:12 Сейчас в теме
(70)
ручных операций или издокументов с откорректированными движениями. В такие документы, хоть заперепроводись, ничего не изменишь, поэтому опять-таки нужно смотреть что и как сделать (тут, в качестве рекламы, я использую https


Огромная благодарность, теперь все стало гораздо прозрачнее !
67. khabibullin.tu 95 10.08.18 08:14 Сейчас в теме
(65) Если вас не затруднит, можете описать свой опыт по договорам ?
73. registration123 2 10.08.18 10:39 Сейчас в теме
Резервную копию однозначно.

ИНН+КПП ?

1. ИНН нет у иностранцев. тут надо как-то подстраховаться.
2. Могут быть ошибки. ( Лица разные ИНН = 1)
3. Теоретически когда-то могла быть контора торговавшая цветами, а теперь - крупный девелопер.

Перепроводить не надо. Это вредно для здоровья. В текущем бухгалтерия найдет все сама. За предыдущие получите ... не премию.

Я бы список всех объединений контрагентов подписал у Главного бухгалтера. (за исключением тех за которые рядовые подписались). Отправил бы почтой эксель как минимум.

С договорами. Ну тут проще. У них срок действия обычно ограничен. Древние - не трогай. Новые - на усмотрение главного бухгалтера.
74. timeforlive 15 10.08.18 10:52 Сейчас в теме
Пробуйте сначала на резервной копии (тестовой), а то знаю таких - сначала сделают, потом за голову берутся.
75. acanta 10.08.18 14:08 Сейчас в теме
Рекомендую делать на рабочей базе с предварительным созданием и проверкой работоспособности резервной копии.
Бухгалтер как правило в копии чувствует себя не в своей тарелке и все равно всех ошибок не увидит за отведенное на простой время. Кроме того у бухгалтерии есть полномочия давать указания на восстановление резервной копии программисту или всем работать/не работать в базе на период работы с базой программиста.
Но даже в этом случае главный бухгалтер не будет за 2 часа отвечать на вопрос - правильно или нет сработала замена дублей и как после этого должен был/фактически закрылся период.

От программиста обычно требуется только наличие этой копии и инструменты для сравнения копии и рабочей базы.
Восстановление старой (единственной годичной давности) копии поверх рабочей базы это сфера ответсвенности руководителя отдела ИТ(при наличии такового), а не сисадмина. Если руководитель ИТ допустил сисадмина к таким работам - должны были уволить руководителя ИТ.
76. progr-2008 118 20.02.19 19:33 Сейчас в теме
А что произойдет с ЭДО после объединения дублей контрагентов с разными КПП (остальное все одинаковое)?
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)