в строку 020 декларация по ндс не сходится с расшифровкой
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста куда посмотреть?
Заполнили декларацию по НДС, в строку 020 3 раздела встала сумма, однако она не сходится с суммой если эту строку расшифровать. Было замечено в этой строке 2 счет фактуры на аванс, которые присутствуют так же в строке 070 этого раздела. И быть в 020 их не должно.
Больше документальных отличий не нашли, видимо арифметика у 1с не обычная отклонение 380р, поэтому вопрос может ли быть такое отклонение при суммах налога НДС 9 000 000 примерно.
И еще получается что в самом разделе сумма налога считается рассчетно от суммы налоговой базы.
Заполнили декларацию по НДС, в строку 020 3 раздела встала сумма, однако она не сходится с суммой если эту строку расшифровать. Было замечено в этой строке 2 счет фактуры на аванс, которые присутствуют так же в строке 070 этого раздела. И быть в 020 их не должно.
Больше документальных отличий не нашли, видимо арифметика у 1с не обычная отклонение 380р, поэтому вопрос может ли быть такое отклонение при суммах налога НДС 9 000 000 примерно.
И еще получается что в самом разделе сумма налога считается рассчетно от суммы налоговой базы.
Прикрепленные файлы:


Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Чаще всего такая проблема бывает по двум причинам:
1) несоответствие суммы НДС в счет-фактуре со ставкой НДС. Например, продажа по 10%. Сумма без НДС 500р, а сумма НДС не 50р, а к примеру 90. В 9-й раздел возьмется сумма из счет-фактуры (90р), а в 3-й раздел сумма НДС берется как 10% от базы, то есть 50р. По данному расчету часто бывают ошибки (особенно когда много мелких реализаций с округлением сумм НДС, и по ставке 10% процент погрешности всегда больше, но в среднем не превышает 5-10 рублей).
Проверка что это ваш вариант. сумма НДС по 9-му разделу равна сумме НДС по анализу счета 68.02, а также равна сумме НДС по регистру "НДС продажи". Сумма без НДС по каждой из ставок из регистра "НДС продажи" равна сумме без НДС в разделе 3, но при этом сумма НДС в разделе 3 не равна сумме НДС в регистре НДСа. Таким образом вычисляется "косячная" ставка НДС. А потом из регистра вытаскиваются все счета-фактуры по данной ставке, и где-нибудь в эксельке вычисляется расчетная сумма НДС от базы и сравнивается с фактической. Таким образом выявляется некорректная счет-фактура. А бух уже принимает решение что с этим делать (либо переподписать с покупателем с/ф либо при сдаче отчетности отключать авторасчет ячеек и править 3-й раздел ручками).
2) в раздел 9 берутся все записи из регистра НДС продажи (дополняясь данными журнала счетов-фактур). А в раздел 3 берутся только записи из регистра НДС продажи с фильтрами по событиям этого регистра (графы 3-го раздела собираются по связке событие - ставка НДС).
Отсюда бывают 2 вида отклонений:
2а) по каким-то причинам на 1 счет-фактуру в системе оказалось несколько записей в журнале счетов-фактур. В 9-м разделе будет несколько строк на одну и ту же сумму, а в 3-м разделе задвоения не будет. Проблема чаще всего в ручных операциях)
Выявляется что это ваш вариант просто: данные по оборотам 68.02 не сойдутся с общей суммой по 9-му разделу. При этом данные по ОСВ сходятся с общей суммой в регистре НДС продажи. Дальше надо сверить книгу продаж по-контрагентно с данными по покупателям из регистра НДС продажи.
2б) есть записи в регистре "НДС продажи" которые система тупо не вывела в 3-й раздел. Чаще всего косячат в ручных документах НДС указывая не правильное событие.
Проверка что это ваш вариант: анализ счета 68.02 показывает в части продаж сумму равную сумме НДС по регистру НДС продажи, данные 9-го раздела равны этой же сумме. Если развернуть регистр НДС продажи в разрезе событий и ставок НДС наиболее вероятно вы увидите косячные суммы.
Судя по скринам у вас вариант 1.
1) несоответствие суммы НДС в счет-фактуре со ставкой НДС. Например, продажа по 10%. Сумма без НДС 500р, а сумма НДС не 50р, а к примеру 90. В 9-й раздел возьмется сумма из счет-фактуры (90р), а в 3-й раздел сумма НДС берется как 10% от базы, то есть 50р. По данному расчету часто бывают ошибки (особенно когда много мелких реализаций с округлением сумм НДС, и по ставке 10% процент погрешности всегда больше, но в среднем не превышает 5-10 рублей).
Проверка что это ваш вариант. сумма НДС по 9-му разделу равна сумме НДС по анализу счета 68.02, а также равна сумме НДС по регистру "НДС продажи". Сумма без НДС по каждой из ставок из регистра "НДС продажи" равна сумме без НДС в разделе 3, но при этом сумма НДС в разделе 3 не равна сумме НДС в регистре НДСа. Таким образом вычисляется "косячная" ставка НДС. А потом из регистра вытаскиваются все счета-фактуры по данной ставке, и где-нибудь в эксельке вычисляется расчетная сумма НДС от базы и сравнивается с фактической. Таким образом выявляется некорректная счет-фактура. А бух уже принимает решение что с этим делать (либо переподписать с покупателем с/ф либо при сдаче отчетности отключать авторасчет ячеек и править 3-й раздел ручками).
2) в раздел 9 берутся все записи из регистра НДС продажи (дополняясь данными журнала счетов-фактур). А в раздел 3 берутся только записи из регистра НДС продажи с фильтрами по событиям этого регистра (графы 3-го раздела собираются по связке событие - ставка НДС).
Отсюда бывают 2 вида отклонений:
2а) по каким-то причинам на 1 счет-фактуру в системе оказалось несколько записей в журнале счетов-фактур. В 9-м разделе будет несколько строк на одну и ту же сумму, а в 3-м разделе задвоения не будет. Проблема чаще всего в ручных операциях)
Выявляется что это ваш вариант просто: данные по оборотам 68.02 не сойдутся с общей суммой по 9-му разделу. При этом данные по ОСВ сходятся с общей суммой в регистре НДС продажи. Дальше надо сверить книгу продаж по-контрагентно с данными по покупателям из регистра НДС продажи.
2б) есть записи в регистре "НДС продажи" которые система тупо не вывела в 3-й раздел. Чаще всего косячат в ручных документах НДС указывая не правильное событие.
Проверка что это ваш вариант: анализ счета 68.02 показывает в части продаж сумму равную сумме НДС по регистру НДС продажи, данные 9-го раздела равны этой же сумме. Если развернуть регистр НДС продажи в разрезе событий и ставок НДС наиболее вероятно вы увидите косячные суммы.
Судя по скринам у вас вариант 1.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот