1.
Hikari123
13.07.18 09:07
Сейчас в теме
Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.42)
Занимаемся выпуском и продажей продукции.
МПЗ: по средней.
Сделали перемещение в марте с одного склада на другой . В марте у нас была реализация с этого склада на 1000р.
Потом делалось закрытие месяца и регл. операция "Корректировка стоимости номенклатуры" сделала проводку 90.02.1/43 (-200р) и "Закрытие счетов 20,23,25,26" также с минусовой суммой 90.02.1/43 (-300р)
В апреле мы делаем корректировку этой же реализации и в проводку 90.02.1/43 попадает сумма 1000-200-300 = 500р.
Как можно отследить из чего формируются эти минусовые суммы? И как сделать так, чтобы корректировка реализации брала полную сумму реализации?