Область применения
Отчеты "Взаиморасчеты с контрагентами" предназначены как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). Из отчетов вы узнаете, есть ли долг за контрагентом или за предприятием на начало и конец произвольного периода, а также получите итоги по расчетам с контрагентами в целом по предприятию. Информация в отчетах сгруппирована по контрагентам, валюте и договорам.
Отчеты просты в понимании и не используют бухгалтерскую терминологию. В типовой конфигурации таких отчетов нет.
Отчеты загружаются в типовую конфигурацию из внешних файлов и не влияют на процесс обновления. Для их работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.
Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через «Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки».
Технические требования
Отчеты предназначены для работы с типовой конфигурацией «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0» версий ПРОФ и КОРП, а также для конфигурации "Комплексная автоматизация 2.Х".
Отчеты протестированы на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239), конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.151.27), Комплексная автоматизация 2 (2.5.16.107).
Функциональные возможности
Отчеты помогают анализировать показатели задолженности компании или группы компаний за произвольный период времени.
В этой публикации вы найдете отчеты:
- Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами
- Остатки по расчетам с контрагентами
Для формирования отчетов необходимо ввести период, организацию и список счетов учета. Список счетов может быть любым. Если выбран счет-группа (60 или 62), то выводятся итоги по всем субсчетам, входящим в эту группу. Единственное ограничение - на счете должны быть субконто "Контрагенты" и "Договоры", иначе этот счет будет проигнорирован при формировании отчета.
Также есть возможность указать контрагента, по которому нужно получить отчет. Можно ввести несколько контрагентов или условие исключения, используя расширенные настройки отчета. Если контрагент не введен, то отчет формируется по всем контрагентам, по расчетам с которыми есть долги или были обороты за указанный период.
Версии отчетов КОРП
Версии отчетов КОРП отличаются использованием подразделений. Они подходят как для БП КОРП, так и для КА.
Остатки по расчетам с контрагентами
Особенности отчета по остаткам взаиморасчетов:
- Есть 4 варианта отчета:
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в рублях).
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в валюте и рублях).
- Расчеты с поставщиками (суммы в рублях).
- Расчеты с покупателями (суммы в рублях).
- Показатели отчета: остатки. Отчет формируется на конец дня даты отчета.
Ведомость по расчетам с контрагентами
Особенности ведомости взаиморасчетов:
- Есть 2 варианта отчета:
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в рублях).
- Взаиморасчеты с контрагентами (суммы в валюте и рублях).
- В расширенных настройках отчета можно включить группировку по документам.
Показатели отчета
Показателями отчета являются остатки на начало периода, обороты, остатки на конец периода в разрезе Контрагент – Договор в валюте регламентированного учета и в валюте расчетов по договору.
Состав поставки
Поставка представляет собой файл внешнего отчета *.erf.
Добавьте отчет в список дополнительных отчетов и обработок (раздел "Администрирование"). В поле "Размещение" укажите раздел "Руководителю" или любой другой, из которого он будет впоследствии вызываться.
Код отчетов открыт, вы можете их модифицировать.
Статьи о настройке отчетов для пользователей
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 1. Простые и расширенные настройки
- Пользовательские настройки отчетов 1С. Часть 2. Группировки и варианты
- Настройки отчетов 1С. Инструкция для пользователя в PDF
Аналогичные отчеты за рубли и стартмани
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.151.27, 3.0.150.29, 3.0.148.41, 3.0.147.18, 3.0.145.17
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.16.107, 2.5.16.80, 2.5.15.111