Закрытие 23 счета на 91 счет

1. irinka1986 18.09.17 23:46 Сейчас в теме
Здравствуйте!Бухгалтерия 8.3 (3.0.51.16).Организация оказывает услуги.В учетной политике стоит "Затраты списываются без учета выручки".20 счет закрывается на 90.02 без проблем. Теперь есть затраты по 23 счету.Подскажите, как затраты 23 счета списать на 91 счет, также без учета выручки?Спасибо!
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Prikum 3 18.09.17 23:50 Сейчас в теме
(1)а зачем Вам прямые расходы производства списывать в прочие расходы предприятия?
3. irinka1986 18.09.17 23:53 Сейчас в теме
Та хочет бухгалтер,я программист.Не хочет она это видеть на 90 счете. Не могу пока найти, можно ли "легально" это сделать в 1С, не ломая код. Пока не могу найти.
4. Prikum 3 18.09.17 23:55 Сейчас в теме
(3)Так сразу относите на 91, зачем пихаете это в 23 счет? Может стоит бухгалтеру посоветовать немного почитать про затраты и порядок их отнесения в учете?
5. irinka1986 19.09.17 00:07 Сейчас в теме
Не хотят через 91 счет,хотят через 23. Я так понимаю,что это нереально.
6. Prikum 3 19.09.17 00:15 Сейчас в теме
(5) да мало ли что они хотят, зачем им лишние цепочки?
7. YanTsys 12 19.09.17 08:20 Сейчас в теме
(6) А только главбух с руководителем и должны решать такие вопросы. Типовая корреспонденция такая есть. Структуры их производства вы не знаете. Какие планы на будущее и какая предыстория данного вопроса на их производстве тоже.
9. Prikum 3 19.09.17 08:50 Сейчас в теме
(7)
производства вы не знаете
зачем относить на 23 счет, если все равно они его хотят видеть на 91? Почему бы сразу на 91 не относить?
10. YanTsys 12 19.09.17 09:06 Сейчас в теме
(9) Как много друг Горацио на свете того что и не снилось нашим мудрецам :)
Пофантазируем:
1. Потому что экономисты предприятия хотят четко видеть расходы вспомогательного производства отдельно.
2. Потому что проверяющие один раз так сказали и они не хотят из-за такой мелочи портить сложившиеся позитивные отношения.
3. Потому что сегодня вспомогательное производство занимается несвязанными с производством видами деятельности но планируется что буквально через год ситуация изменится и менять структуру учета туда-сюда-обратно нецелесобразно.
4. Потому что для изучения оборотов 91 счета им нравится использовать отчет анализ счета и они хотят чтобы вспомогательное производство в нем было отдельно от остального объема.
5. Потому что сами считают что в плане счетов не спроста выделено вспомогательное производство в отдельную корреспонденцию проводок и что не использовать её будет нарушением.
6. Потому что на учете вспомогательного производства и 91 счета у них сидят разные специалисты и им не хочется перемешивать свои участки.

И это только навскидку :)
11. OlegAr 21 19.09.17 10:00 Сейчас в теме
(10)О, мой друг, шершаля фам, я бы просто сказал, что "Дуры"
8. YanTsys 12 19.09.17 08:37 Сейчас в теме
(5) Ну вариант с операцией вручную или с написанием своего документа закрытия никто не отменял.
12. irinka1986 19.09.17 16:35 Сейчас в теме
Я знаю,что такая проводка (Дт91 - Кт23) существует. Поэтому мне и было интересно,как без дописок это можно сделать в Бухгалтерии 3.0.Получается,что никак.
13. stvorl 1042 20.09.17 23:04 Сейчас в теме
(12)
Мне, конечно, не нравится то, чего от вас хотят, но выкрутиться можно.

Вы можете отчетом производства за смену изобразить выпуск "услуг" с 23 счета на 91.02. Для этого заполните:
В шапке: Счет затрат: 23 (ваш субсчет); Подразделение - то, на котором в 23 счете аккумулируются затраты.
В таб части Услуги: Номенклатура - пофиг, заведите и поставьте услугу, которая как-то соответствует происходящему безобразию; Счет затрат: 91.02; Субконто: статья 91 счета, на которую вы хотите отнести суммы с 23 счета; Номенклатурная группа - с 23 счета, на которой аккумулируются затраты. Количество - 1.

Проведите. Проводки ОПС-ом сделаны не будут, но регламентная операция "Закрытие 2х счетов" при закрытии месяца спишет стоимость с узла 23 счета на 91.02.

Приготовьтесь к тому, что следующий вопрос вам будет про заполнение декларации по налогу на прибыль (если у вас не УСН), где эта сумма попадет во внереализационные или косвенные расходы (в зависимости от характера статьи 91.02), а от вас скорее всего будут хотеть, чтобы в прямые расходы.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот