Бухгалтерия 3.0 Почему в субконто Виды платежей в бюджет не отображается значение "Расходы по страхованию" по счету 69.01
Найденные решения
Ответ от 1С по данному вопросу -
С 2017 г. в программе для учера расчетов по социальному страхованию, при формировании проводок по счетам 69.01 и 69.11 не используется аналитика "Расходы по страхованию" и "Получено от исполнительного органа ФСС РФ". Все проводки формируются сразу по аналитике "Налог (взносы): начислено / уплачено". Это позволяет автоматически проводить зачет больничных в счет расчетов по взносам на социальное страхование. Если на начало 2017 г. в учете были остатки по неиспользуемым аналитикам, то рекомендуется перенести их 31.12.2016 на "Налог (взносы): начислено / уплачено". для этого следует перейти в Главное - Персональные настройки и установить рабочую дату на конец 2016 г. После этого сформировать документ "Операция" в котором отразить перенос сумм с неиспльзуемой аналитики. После свертки - в персональных настройках вернуть рабочую дату в положение "Текущая дата компьютера".
С 2017 г. в программе для учера расчетов по социальному страхованию, при формировании проводок по счетам 69.01 и 69.11 не используется аналитика "Расходы по страхованию" и "Получено от исполнительного органа ФСС РФ". Все проводки формируются сразу по аналитике "Налог (взносы): начислено / уплачено". Это позволяет автоматически проводить зачет больничных в счет расчетов по взносам на социальное страхование. Если на начало 2017 г. в учете были остатки по неиспользуемым аналитикам, то рекомендуется перенести их 31.12.2016 на "Налог (взносы): начислено / уплачено". для этого следует перейти в Главное - Персональные настройки и установить рабочую дату на конец 2016 г. После этого сформировать документ "Операция" в котором отразить перенос сумм с неиспльзуемой аналитики. После свертки - в персональных настройках вернуть рабочую дату в положение "Текущая дата компьютера".
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Просто как это поможет? У нас на счете 69 зависли цифры по расходам на страхование. Теперь их нужно убрать, а сделать это невозможно.
Пыталась поиграть с системной датой, но, увы, у меня база sql на сервере, где еще 150 баз крутятся, изменить системное время компа нереально, а как я помню изменение рабочей даты на базах с управляемыми формами просто не существует.
Проблему решила так: изменила рабочую дату в меню главное -персональные настройки, после сделала операцию вручную и рабочую дату вернула назад
Ответ от 1С по данному вопросу -
С 2017 г. в программе для учера расчетов по социальному страхованию, при формировании проводок по счетам 69.01 и 69.11 не используется аналитика "Расходы по страхованию" и "Получено от исполнительного органа ФСС РФ". Все проводки формируются сразу по аналитике "Налог (взносы): начислено / уплачено". Это позволяет автоматически проводить зачет больничных в счет расчетов по взносам на социальное страхование. Если на начало 2017 г. в учете были остатки по неиспользуемым аналитикам, то рекомендуется перенести их 31.12.2016 на "Налог (взносы): начислено / уплачено". для этого следует перейти в Главное - Персональные настройки и установить рабочую дату на конец 2016 г. После этого сформировать документ "Операция" в котором отразить перенос сумм с неиспльзуемой аналитики. После свертки - в персональных настройках вернуть рабочую дату в положение "Текущая дата компьютера".
С 2017 г. в программе для учера расчетов по социальному страхованию, при формировании проводок по счетам 69.01 и 69.11 не используется аналитика "Расходы по страхованию" и "Получено от исполнительного органа ФСС РФ". Все проводки формируются сразу по аналитике "Налог (взносы): начислено / уплачено". Это позволяет автоматически проводить зачет больничных в счет расчетов по взносам на социальное страхование. Если на начало 2017 г. в учете были остатки по неиспользуемым аналитикам, то рекомендуется перенести их 31.12.2016 на "Налог (взносы): начислено / уплачено". для этого следует перейти в Главное - Персональные настройки и установить рабочую дату на конец 2016 г. После этого сформировать документ "Операция" в котором отразить перенос сумм с неиспльзуемой аналитики. После свертки - в персональных настройках вернуть рабочую дату в положение "Текущая дата компьютера".
Все бы хорошо. Только эти суммы потом садятся как взносы начисленные в расчете по страховым взносам. Кому это было сделано для удобства, непонятно?..
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ДАТЫ НА 2016 ГОД И ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ - ВСЕ СТАЛО КОРРЕКТНЫМ.
Добрый день! А операция не проводится так как период закрыть.Как поступить в этом случае подскажите пожалуйста
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот