Исправление ошибки в книге продаж за 3 квартал 2016
Добрый день!
Конфигурация "Комплексная автоматизация 1.1"
В 3 квартале 2016 годы был ошибочно начислен НДС в книге продаж (19/68).
Сейчас нужно внести корректировку так, чтобы она отразилась в текущем отчетному периоде в доп.листах.
Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать? Понятно, если была корректировка реализации... Но вот тут совсем запуталась.
Спасибо!
Конфигурация "Комплексная автоматизация 1.1"
В 3 квартале 2016 годы был ошибочно начислен НДС в книге продаж (19/68).
Сейчас нужно внести корректировку так, чтобы она отразилась в текущем отчетному периоде в доп.листах.
Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать? Понятно, если была корректировка реализации... Но вот тут совсем запуталась.
Спасибо!
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) не знаю как там в КА, но в бухне, подобная вещь по фен шую, делается документом операция бух, только вид ее толи сторнирование, толи корректировка, выбираешь документ, и заполнить. Регистр НДС продажи заполнится, сам по правильному, с заполненными доп листами.
Ну или, той же операцией бух, только опять же регистр НДС продажи, там поля прямо такие есть, доп листы. Надо сделать запись вручную.
Проверьте, есть ли в КА, такие регистры и документы.
Ну а если нет, может кто-то имеет данную конфу под рукой и посмотрит
Ну или, той же операцией бух, только опять же регистр НДС продажи, там поля прямо такие есть, доп листы. Надо сделать запись вручную.
Проверьте, есть ли в КА, такие регистры и документы.
Ну а если нет, может кто-то имеет данную конфу под рукой и посмотрит
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот