По теме из базы знаний
- Перенос остатков по ИФО, КФО, КПС, Счет и т.д. БГУ 2.0
- Обработка справочника КПС (для АУ и БУ), чтобы форма 769 стала заполняться
- Инвентаризационная опись ОС, НПА, НПА и МЗ (194н)
- Коротко об основах бюджетного учета
- Импорт поступлений по родительской плате в документ "Кассовое поступление" и "Поступление на счет" для БГУ 2.0 из файлов выгрузки Сбербанка (и прочих банков)
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Мне больше вариант со сверткой нравится-проще почистить ненужное, но после переноса остатков-если справку (0504833) хотят распечатать
Бюджетное учреждение.
Кто как заводит КПС вида "АУ и БУ"с уточнением показателя "КИФ" для 201 счета.
Нужно ли указывать раздел и подраздел?
В статье от 1С на одном скриншоте код раздела указан, а на другом(в форме списка) КПС уже нулевой
Кто как заводит КПС вида "АУ и БУ"с уточнением показателя "КИФ" для 201 счета.
Нужно ли указывать раздел и подраздел?
В статье от 1С на одном скриншоте код раздела указан, а на другом(в форме списка) КПС уже нулевой
(4)
Терерь обязательно!
Нужно ли указывать раздел и подраздел?
,
... независимо от его экономического содержания в разрядах с 1 по 4 включает в себя код раздела, код подраздела расходов бюджета.
В разрядах 1-4 КПС вида АУ и БУ указывается код раздела, код подраздела расходов бюджета.
Для формирования номеров счетов группы счетов 201.00 "Денежные средства учреждения" в форме КПС достаточно указать уточнение показателя КИФ и код раздела и подраздела.
Терерь обязательно!
помогите пожалуйста разобраться. пытаемся создать кпс на 2017й год, но в полях выборах отсутствуют требуемые значения кодов (конфигурация бухгалтерия государственного учреждения, релиз 1.0.5.44.5 (бюджетные классификаторы обновлены)), в общем на примере: создаю кпс вида 04092420190059111 (Фонд оплаты труда), но так как отсутствует "направление расходов" с кодом 90059, создается кпс 04092420190000111, бухгалтерия требует, чтоб был классификатор как действовавший в 2016м году. Как быть, изменять дату окончания срока действия кпс 2016 года или создавать вручную это направление расходов (с кодом 90059)?
Добрый день, у нас тоже в казначействе не приняли с кодом раздела и подраздела, бухгалтера звонили в казначейство и там им сказали,что новые КПС применяются в бух.учете,а им данные нужно передавать на нулевых кпс.
Подскажите что делать, как настроить, чтобы в учете были КПС АУ и БУ, а в казначество выгружалось 17 нулей ?
Подскажите что делать, как настроить, чтобы в учете были КПС АУ и БУ, а в казначество выгружалось 17 нулей ?
(17)
В программе реализована настройка вывода кода бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов.
Настройка формирования кода бюджетной классификации для бюджетных и автономных учреждений производится в справочнике "Лицевые счета" путем установки флажка "Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)"
БГУ1 - закладка "Дополнительные сведения и настройки",
БГУ2 - группа "Настройки формирования, печати и экспорта документов по счету".
При установленном флажке "Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)" код бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов будет выводиться только в части вида расходов (аналитической группы подвида доходов или источников финансирования дефицитов).
тобы в учете был
Пунктом 5 Порядка проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений, утвержденного приказом Федерального казначейства от 19 июля 2013 г. № 11н (ред. от 14.10.2016), далее – Порядок № 11н, установлено, что учет операций со средствами бюджетного учреждения по кассовым выплатам (кассовым поступлениям) осуществляется по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов (кодам КОСГУ) (в ред. Приказа Казначейства России от 30.12.2015 № 28н).
В программе реализована настройка вывода кода бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов.
Настройка формирования кода бюджетной классификации для бюджетных и автономных учреждений производится в справочнике "Лицевые счета" путем установки флажка "Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)"
БГУ1 - закладка "Дополнительные сведения и настройки",
БГУ2 - группа "Настройки формирования, печати и экспорта документов по счету".
При установленном флажке "Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)" код бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов будет выводиться только в части вида расходов (аналитической группы подвида доходов или источников финансирования дефицитов).
Добрый вечер....у нас тоже казначейство принимает новые ЗКР но по старым КПС...и бух-ра пока всё ведутпо нулевым КПС...потом просто все старые КПС перенесем на новые КПС обработкой по переносу, так же как делали и раньше..
Ответ от разработчика сегодня:
По разъяснениям Федерального казначейства Минфин ввел детализацию операций АУ и БУ по разделу и подразделу исключительно в целях бухгалтерского учета самих учреждений.
При осуществлении Казначейством кассовых операций и их учете на лицевых счетах все остается по-прежнему (указывается только вид расходов или аналитическая группа подвида доходов (вида источников)).
Поэтому в ближайших внеплановых релизах БГУ 1 и БГУ 2 появится возможность формировать в расчетно-платежных документах код БК по-прежнему - только вид расходов или аналитическая группа подвида доходов (вида источников).
По разъяснениям Федерального казначейства Минфин ввел детализацию операций АУ и БУ по разделу и подразделу исключительно в целях бухгалтерского учета самих учреждений.
При осуществлении Казначейством кассовых операций и их учете на лицевых счетах все остается по-прежнему (указывается только вид расходов или аналитическая группа подвида доходов (вида источников)).
Поэтому в ближайших внеплановых релизах БГУ 1 и БГУ 2 появится возможность формировать в расчетно-платежных документах код БК по-прежнему - только вид расходов или аналитическая группа подвида доходов (вида источников).
Новое в версии 1.0.44.6
Использование КПС
С 1 января 2017 г. вступил в силу п. 21.1 (введен приказом Минфина России от 06.08.2015 № 124н) Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, далее – Инструкция № 157н, согласно которому номер счета плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений независимо от его экономического содержания в разрядах с 1 по 4 включает в себя код раздела, код подраздела расходов бюджета.
В то же время, пунктом 5 Порядка проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений, утвержденного приказом Федерального казначейства от 19 июля 2013 г. N 11н (ред. от 14.10.2016), далее – Порядок N 11н, установлено, что учет операций со средствами бюджетного учреждения по кассовым выплатам (кассовым поступлениям) осуществляется по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов (кодам КОСГУ) (далее - код по бюджетной классификации) (в ред. Приказа Казначейства России от 30.12.2015 N 28н).
В программе реализована настройка вывода кода бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов.
Настройка производится в справочнике "Лицевые счета" путем установки флажка " Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)" (группа "Настройки формирования, печати и экспорта документов по счету"). При установленном флажке код бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов будет выводиться только в части вида расходов (аналитической группы подвида доходов или источников финансирования дефицитов).
Использование КПС
С 1 января 2017 г. вступил в силу п. 21.1 (введен приказом Минфина России от 06.08.2015 № 124н) Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, далее – Инструкция № 157н, согласно которому номер счета плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений независимо от его экономического содержания в разрядах с 1 по 4 включает в себя код раздела, код подраздела расходов бюджета.
В то же время, пунктом 5 Порядка проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений, утвержденного приказом Федерального казначейства от 19 июля 2013 г. N 11н (ред. от 14.10.2016), далее – Порядок N 11н, установлено, что учет операций со средствами бюджетного учреждения по кассовым выплатам (кассовым поступлениям) осуществляется по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов (кодам КОСГУ) (далее - код по бюджетной классификации) (в ред. Приказа Казначейства России от 30.12.2015 N 28н).
В программе реализована настройка вывода кода бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов.
Настройка производится в справочнике "Лицевые счета" путем установки флажка " Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)" (группа "Настройки формирования, печати и экспорта документов по счету"). При установленном флажке код бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов будет выводиться только в части вида расходов (аналитической группы подвида доходов или источников финансирования дефицитов).
Бухгалтера сами пока толком не знают какие КПС у них, а работать получается нельзя в программе пока не перенесёшь на новые и не настроишь учётную политику... Бардак...
101, 105 и некоторые другие счета в АУ должны быть с нулевым окончание КПС, вместо 244 и др. Какой вид КПС выбрать? КРБ с нулями?
Ладно я понимаю в том году с произвольной на бюджетную классификацию переводили, нужны были переносы остатков.
В этом то году зачем изгаляться? Зайди в старый (прошлогодний) КПС, исправь впереди нули на 0701 (или что там требуется) и продолжай себе работать.
Глубокий Смысл переноса какой? Прошлый год распечатать? - ну дык оставь "базу прошлого года" отдельно, хотя.. даже этого не всегда потребуется - галочку в настройках лицевого счета поставь и печатай с нулями, галочку сними и печатай с 0701.
А уж если базу обрезать, то и вообще вдвойне не вижу смысла переноса на другие КПС - обрезать, тупо исправить предыдущие КПС да и все.
В этом то году зачем изгаляться? Зайди в старый (прошлогодний) КПС, исправь впереди нули на 0701 (или что там требуется) и продолжай себе работать.
Глубокий Смысл переноса какой? Прошлый год распечатать? - ну дык оставь "базу прошлого года" отдельно, хотя.. даже этого не всегда потребуется - галочку в настройках лицевого счета поставь и печатай с нулями, галочку сними и печатай с 0701.
А уж если базу обрезать, то и вообще вдвойне не вижу смысла переноса на другие КПС - обрезать, тупо исправить предыдущие КПС да и все.
(35) но все же структура КПС иная, не слишком правильно руководствоваться тем, что "на вид" они похожи. В чем проблема перенести? Закрыть прошлогодние КПС обработкой встроенной и опять же встроенной перенести на новые совершенно не сложно, тут и ОС, МЗ на нулевки перенести можно.
А вот остатки по НФА (101 105 счета) с 244 (и т.п.) "сбрасывать" на 000 - это бы уже неплохо было вендору в регламентные операции по закрытию года включать. Киньте кто-нить предложение на партнерский, а вдруг призадумаются.
теперь их нужно перенести на 0000...000. и в последующем принимать и списывать на 000. кроме 105 и 101 есть еще ряд счетов с окончанием КПС 000
(48) да, я это и имел в виду. но в целом все остается так же? КРБ, КДБ, КИФ для 201?
В течение года тоже без 244, если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества
В течение года тоже без 244, если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества
(51) Ну в течении года у нас точно 244. по казначейству все движения по этому вида расхода проходят.
Теперь получается в конце года надо все ОС, МЗ, переводить на ВР 000 и в следующем остатки с него списывать?
а текущие движения опять по 244?
а с амортизацией что делать? на какой начислять и на какой затраты списывать?
дурь какая-то...
Теперь получается в конце года надо все ОС, МЗ, переводить на ВР 000 и в следующем остатки с него списывать?
а текущие движения опять по 244?
а с амортизацией что делать? на какой начислять и на какой затраты списывать?
дурь какая-то...
при покупке материалов ставлю во вкладке общая 0704...244.4.302.34
во вкладке материалы пытаюсь поставить 0704...000.4.105.32, но программа не дает выбрать этот счет с данным КПС. дает только КПС 0704...244. Но по инструкции счет 105 должен быть с нулевым КПС. что не так:
во вкладке материалы пытаюсь поставить 0704...000.4.105.32, но программа не дает выбрать этот счет с данным КПС. дает только КПС 0704...244. Но по инструкции счет 105 должен быть с нулевым КПС. что не так:
(57)Релиз 1.0.44.8 вышел:
Другие изменения
Документы по учету материалов
В документах теперь не устанавливается отбор по КПС при выборе счета учета материалов 105.хх. Т.е. оприходовать материалы можно на счет с любым КПС, доступным по виду для счета, и соответственно, КПС дебета может не равняться КПС кредита.
Другие изменения
Документы по учету материалов
В документах теперь не устанавливается отбор по КПС при выборе счета учета материалов 105.хх. Т.е. оприходовать материалы можно на счет с любым КПС, доступным по виду для счета, и соответственно, КПС дебета может не равняться КПС кредита.
Отражение операций 2017 года
Следует отметить, что при применении КПС вида «Классификация АУ и БУ», также как и прежде при применении КПС вида «Бюджетная классификация», все операции 2017 года следует отражать согласно приложению 2 «Порядок включения кода бюджетной классификации Российской Федерации при формировании номера счета бюджетного учета» к Инструкции, утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (в ред. Приказа № 209н), с учетом положений пункта 2.1 Инструкции № 174н, пункта 3 Инструкции 183н в ред. Приказа № 209н.
пункт 3 инструкции 183, в котором сказано, что по счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по корреспондирующими с ними счетам 040120200 "Расходы экономического субъекта" (040120241, 040120242, 040120270) в 5 - 17 разрядах номера счета отражаются нули
я что-то не так читаю?
Следует отметить, что при применении КПС вида «Классификация АУ и БУ», также как и прежде при применении КПС вида «Бюджетная классификация», все операции 2017 года следует отражать согласно приложению 2 «Порядок включения кода бюджетной классификации Российской Федерации при формировании номера счета бюджетного учета» к Инструкции, утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (в ред. Приказа № 209н), с учетом положений пункта 2.1 Инструкции № 174н, пункта 3 Инструкции 183н в ред. Приказа № 209н.
пункт 3 инструкции 183, в котором сказано, что по счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по корреспондирующими с ними счетам 040120200 "Расходы экономического субъекта" (040120241, 040120242, 040120270) в 5 - 17 разрядах номера счета отражаются нули
я что-то не так читаю?
(58) всё правильно написано.
Этот косяк только сегодня исправили в версии 1.0.44.8.
Этот косяк только сегодня исправили в версии 1.0.44.8.
В документах теперь не устанавливается отбор по КПС при выборе счета учета материалов 105.хх. Т.е. оприходовать материалы можно на счет с любым КПС, доступным по виду для счета, и соответственно, КПС дебета может не равняться КПС кредита.
(58)
Не понял по 109 счету ВР нули или нет?
В документах Меню-требование на закладке Счета дебета ставит точно такие же КПС как в и Кт КПС. т.е. нулевой ВР.
Отражение операций 2017 года
Следует отметить, что при применении КПС вида «Классификация АУ и БУ», также как и прежде при применении КПС вида «Бюджетная классификация», все операции 2017 года следует отражать согласно приложению 2 «Порядок включения кода бюджетной классификации Российской Федерации при формировании номера счета бюджетного учета» к Инструкции, утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (в ред. Приказа № 209н), с учетом положений пункта 2.1 Инструкции № 174н, пункта 3 Инструкции 183н в ред. Приказа № 209н.
пункт 3 инструкции 183, в котором сказано, что по счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по корреспондирующими с ними счетам 040120200 "Расходы экономического субъекта" (040120241, 040120242, 040120270) в 5 - 17 разрядах номера счета отражаются нули
я что-то не так читаю?
Следует отметить, что при применении КПС вида «Классификация АУ и БУ», также как и прежде при применении КПС вида «Бюджетная классификация», все операции 2017 года следует отражать согласно приложению 2 «Порядок включения кода бюджетной классификации Российской Федерации при формировании номера счета бюджетного учета» к Инструкции, утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (в ред. Приказа № 209н), с учетом положений пункта 2.1 Инструкции № 174н, пункта 3 Инструкции 183н в ред. Приказа № 209н.
пункт 3 инструкции 183, в котором сказано, что по счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по корреспондирующими с ними счетам 040120200 "Расходы экономического субъекта" (040120241, 040120242, 040120270) в 5 - 17 разрядах номера счета отражаются нули
я что-то не так читаю?
Не понял по 109 счету ВР нули или нет?
В документах Меню-требование на закладке Счета дебета ставит точно такие же КПС как в и Кт КПС. т.е. нулевой ВР.
Подскажите, а если у нас в учреждение 2 вида деятельности и у нас теперь КПС есть с раздело 0702, 0701 и 0703. А на начало года соответственно нули там. На какое из этих КПС переносить остатки или разбивать пропорционально (вроде при переносе по КПС появилась возможность распределить в процентном соотношение по КПС)?
(63)БГУ 2.0: на закладке "Соответствие КПС" после установки варианта переноса "Один старый – список новых" следует установить флаг "Распределять остатки по новым КПС в указанном процентном соотношении". - это из разъяснения по переносу КПС 01.01.17
При переносе остатков на КПС -2017 в Инвентарной карточке КПС остается старый.
В оборотке по счету и по НФА (0504035), ведомости остатков - новый КПС.
В оборотке по счету и по НФА (0504035), ведомости остатков - новый КПС.
В новом регистре сведений _Учетные данные объекта_ стоит новый КПС 2017, а в инвентарной карточке старый КПС 2016
(67) посмотрите "Порядок заполнения инвентарной карточки учета нефинансовых активов" из комплекта поставки обработки "Комплект инструментов для перехода на версию 1.0.43 по объектам ОС, НМА, НПА (обновление от 24.01.2017) ", в нем описание как формируется инвентарная карточка. А то, что сейчас видим на экранной форме, скорее всего еще не доработали, эти сведения не играют никакой роли, все берется из регистров.
(73) Я в курсе )
(74) Какую проблему? Замену КПС?
Есть замечательный встроенный инструмент Меню Сервис / Служебные / Перенос остатков по КПС.
Гораздо удобнее, чем обработкой. т.к. позволяет все контролировать (Видно, что еще не перенесено), а так же позволяет откатить любой перенос, в случае ошибки, например.
(74) Какую проблему? Замену КПС?
Есть замечательный встроенный инструмент Меню Сервис / Служебные / Перенос остатков по КПС.
Гораздо удобнее, чем обработкой. т.к. позволяет все контролировать (Видно, что еще не перенесено), а так же позволяет откатить любой перенос, в случае ошибки, например.
(75) Имеется обработка Универсальная замена значений умеет отбирать по дате и в найденных значениях можно установить отбор по учреждению если честно я не проверял потому как не на чем
Прикрепленные файлы:
УниверсальнаяЗаменаЗначений.epf
(76) Помимо учреждений есть еще нюансы.
К примеру многие ОС и Материалы учитывали по ВР 244, а в этом году будут на 000 переводить.
отбор по счетам не сделаешь.
А самый главный недостаток обработки по замене значений - необратимые изменения.
Хоть она в некоторых случаях и быстрее, в итоге может выйти боком.
К примеру многие ОС и Материалы учитывали по ВР 244, а в этом году будут на 000 переводить.
отбор по счетам не сделаешь.
А самый главный недостаток обработки по замене значений - необратимые изменения.
Хоть она в некоторых случаях и быстрее, в итоге может выйти боком.
(76), Проверил обработку УниверсальнаяЗаменаЗначений.epf для замены КПС в документах 2017 года.
Не работало:
- Если стояла галка "Заменять значения в регистрах" без перепроведения, то КПС в проводках не менялся.
- В документах ПКО и РКО не менялся КПС, если в этот день был документ "Отчет кассира".
Исправил обработку, теперь меняет.
Не работало:
- Если стояла галка "Заменять значения в регистрах" без перепроведения, то КПС в проводках не менялся.
- В документах ПКО и РКО не менялся КПС, если в этот день был документ "Отчет кассира".
Исправил обработку, теперь меняет.
Прикрепленные файлы:
УниверсальнаяЗаменаЗначений.epf
Добрый день. А как настроить кпс 2017: для выставления счетов в реквизитах чтоб для казначейства проставлялись нули 00000000000000130, а если формируешь акт оказания услуг на основании выставленного счета, то к бухгалтерскому 205 счету по умолчанию подтягивается этот нулевой кпс, а надо уже с видом расхода 04070000000000130?
Да мы все настроили, вот только видимо должна быть где-то галочка.так же как для заявок на кассовый расход, чтоб вид расходов не показывался в печатных формах счетов. "В программе реализована настройка вывода кода бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов.
Настройка производится в справочнике "Лицевые счета" путем установки флажка " Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)" (группа "Настройки формирования, печати и экспорта документов по счету"). При установленном флажке код бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов будет выводиться только в части вида расходов (аналитической группы подвида доходов или источников финансирования дефицитов). " Вот только для печатных форм счетов это не работает. Если выбирать в счете нулевой КПС, то если на основании него создать акт оказания услуг, то в проводку по 205 и 401 счету встает этот же нулевой КПС, а надо чтоб был с видом расхода. Приходится каждый раз ручками перевыбирать счет и кпс.
Настройка производится в справочнике "Лицевые счета" путем установки флажка " Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)" (группа "Настройки формирования, печати и экспорта документов по счету"). При установленном флажке код бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов будет выводиться только в части вида расходов (аналитической группы подвида доходов или источников финансирования дефицитов). " Вот только для печатных форм счетов это не работает. Если выбирать в счете нулевой КПС, то если на основании него создать акт оказания услуг, то в проводку по 205 и 401 счету встает этот же нулевой КПС, а надо чтоб был с видом расхода. Приходится каждый раз ручками перевыбирать счет и кпс.
Прикрепленные файлы:
Сергей, С 1 января 2017 г. вступил в силу п. 21.1 (введен приказом Минфина России от 06.08.2015 № 124н) Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, далее – Инструкция № 157н, согласно которому номер счета плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений независимо от его экономического содержания в разрядах с 1 по 4 включает в себя код раздела, код подраздела расходов бюджета.
Но это не суть. Важно, что в акт оказания услуг значение кпс вытягивается из счета. А в счетах должны быть нули, чтоб платеж по казначейству правильно прошел, а для бух. проводок надо, чтоб было с кодами подраздела расходов. Вот и думаю, как настроить, чтоб не перевыбирать счет в актах
Но это не суть. Важно, что в акт оказания услуг значение кпс вытягивается из счета. А в счетах должны быть нули, чтоб платеж по казначейству правильно прошел, а для бух. проводок надо, чтоб было с кодами подраздела расходов. Вот и думаю, как настроить, чтоб не перевыбирать счет в актах
(83)
Новое в версии 1.0.44.6
В программе реализована настройка вывода кода бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов.
Настройка производится в справочнике "Лицевые счета" путем установки флажка " Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)" (группа "Настройки формирования, печати и экспорта документов по счету"). При установленном флажке код бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов будет выводиться только в части вида расходов (аналитической группы подвида доходов или источников финансирования дефицитов).
Новое в версии 1.0.44.6
В программе реализована настройка вывода кода бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов.
Настройка производится в справочнике "Лицевые счета" путем установки флажка " Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)" (группа "Настройки формирования, печати и экспорта документов по счету"). При установленном флажке код бюджетной классификации в печатные и электронные формы расчетно-платежных документов будет выводиться только в части вида расходов (аналитической группы подвида доходов или источников финансирования дефицитов).
не за что. Проблем с этими кпс полно. В оборотках такой огород.... Гоняют остатки туда-сюда. Буду в тех поддержку писать. Может чего реализуют в обновлениях. Вроде и вопрос простой и решаемый, а бухам не удобно работать, привыкли что все автоматом заполняется.
Спасибо, Сергей. Это работает только в заявках на кассовый расход. В счете на услуги этот флажок не работает
правильно ли я поняла?
для счета 201 КИФ 1102( у нас спорт),,,,,000
для счета 205 КДБ 1102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,130
для счетов 106,107,109,201.35,401.20 КРБ 1102,,,,,,,,,,,,,,,,,,244
для счетов 101,103,104,105 КРБ 1102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,000
для зарплаты КРБ 1102,,,,,,,,,,,,,,,,,,111
для налогов с ФОТ КРБ 1102,,,,,,,,,,,,,,,,,119
для счета 201 КИФ 1102( у нас спорт),,,,,000
для счета 205 КДБ 1102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,130
для счетов 106,107,109,201.35,401.20 КРБ 1102,,,,,,,,,,,,,,,,,,244
для счетов 101,103,104,105 КРБ 1102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,000
для зарплаты КРБ 1102,,,,,,,,,,,,,,,,,,111
для налогов с ФОТ КРБ 1102,,,,,,,,,,,,,,,,,119
(130) 183н п. 3 приложение 2: в разрядах 1 - 17 номера счета Рабочего плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений отражается:
в 1 - 4 разрядах - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;
174н п. 2.1 приложение 2:2.1. При ведении бюджетными учреждениями бухгалтерского учета хозяйственные операции на счетах Рабочего плана счетов, утвержденного бюджетным учреждением в рамках формирования учетной политики, отражаются:
в 1 - 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;
в 1 - 4 разрядах - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;
174н п. 2.1 приложение 2:2.1. При ведении бюджетными учреждениями бухгалтерского учета хозяйственные операции на счетах Рабочего плана счетов, утвержденного бюджетным учреждением в рамках формирования учетной политики, отражаются:
в 1 - 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов;
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот
