УПП 1.3 Закрытие 19.07 счета. Аналитика 3-ье субконто
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)может быть у нас тогда последовательность документов неверная вышла?
у нас сначала :
1. документ "восстановление НДС" от 01.08.2016
2. А сама реализация 22.08.2016
формирование записей книги покупок по ставке 0% показываем в 01,11.2016
может надо было сначала в книге отразить а потом восстанавливать?
я чет в последовательности слегка замудрилась... ((((
у нас сначала :
1. документ "восстановление НДС" от 01.08.2016
2. А сама реализация 22.08.2016
формирование записей книги покупок по ставке 0% показываем в 01,11.2016
может надо было сначала в книге отразить а потом восстанавливать?
я чет в последовательности слегка замудрилась... ((((
(2)
нашла кучу информации по экспорту 0% даже делая по инструкции ИТС грубо говоря.. не все получается...
Подскажите, почему после обработки по регистрам НДС по документу реализации не делается проводка Дт19.07 - Кт19.03 и не делается движение по регистру НДС полученные реализация 0%
В чем может быть дела? почему обработка не отрабатывает?
в какой регистр она смотрит, что жеж не хватает?
нашла кучу информации по экспорту 0% даже делая по инструкции ИТС грубо говоря.. не все получается...
Подскажите, почему после обработки по регистрам НДС по документу реализации не делается проводка Дт19.07 - Кт19.03 и не делается движение по регистру НДС полученные реализация 0%
В чем может быть дела? почему обработка не отрабатывает?
в какой регистр она смотрит, что жеж не хватает?
Подскажите, где глянуть или в какой регистр или в документе что может быть не так...
Обработка "проведение по регистрам НДС" хоть тресни не делает движение по регистру Реализация0Предъявленный и не делает проводку Дт19.07 Кт 19.03 ((( блин что не так?
Обработка "проведение по регистрам НДС" хоть тресни не делает движение по регистру Реализация0Предъявленный и не делает проводку Дт19.07 Кт 19.03 ((( блин что не так?
Разобралась в чем дело.
ПТиУ у нас было после 01.07.2016, поэтому входящий НДС уже приняли к учету(по новому законодательству).
А все наши восстановление НДС и прочее было лишнее
И РТиУ НЕ делает проводку Дт 19.07 Кт19.03 тоже правильно, так как поставка была уже после 01.07.2016, поэтому она не нужна.
ПТиУ у нас было после 01.07.2016, поэтому входящий НДС уже приняли к учету(по новому законодательству).
А все наши восстановление НДС и прочее было лишнее
И РТиУ НЕ делает проводку Дт 19.07 Кт19.03 тоже правильно, так как поставка была уже после 01.07.2016, поэтому она не нужна.