По теме из базы знаний
- Универсальный конструктор отчетов (Новейший отчет) для 1C 7.7
- Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности
- Выравнивание счетов 60(01,02) и 62(01,02), когда остатки есть одновременно на каждом счете, и регистров Расчеты по реализации и Расчеты по поступлению в соответствии с БУ
- Порядок учета операций импорта из стран ЕАЭС в УПП 1.3
- Выравнивание БУ и НУ для 1С:Бухгалтерии 3.0, БП КОРП. Закрытие остатков по счетам
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
глобальным поиском поищи в конфигурации, где явно упоминается 10.07. Эти части кода нужно будет перенаправить на 10.17.
И следить за ними при каждом обновлении.
Более верно ввести новый субсчет 10.17 с нужными видами субконто, и работать с ним, не трогая предопределнные элементы.
(На этом счете нужно другое субконто)
глобальным поиском поищи в конфигурации, где явно упоминается 10.07. Эти части кода нужно будет перенаправить на 10.17.
И следить за ними при каждом обновлении.
Более верно ввести новый субсчет 10.17 с нужными видами субконто, и работать с ним, не трогая предопределнные элементы.
(3) Задача такая: На счете 10.7 нужно вести учет в разрезе:Контрагент, Номенклатура, Склад (в принципе, нам нужен не склад сам, а объект строительства, который будет привязан доп.свойством к складу, также списываться должно по средней по складу (объекту строительства), а не просто по контрагенту). Предопределенный Счет 10.7 имеет субконто: Контрагент, Номенклатура, Партии. Внедренец наш предлагает переименовать счет 10.7 в 10.17 и создать новый счет 10.7 с субконто Номенклатура, Склад. Партии он предлагает отключить. Склады сделать в иерархии: Группа -Название организации, а в ней элементы - склады организации. Передачу материалов в переработку он предлагает делать документом Перемещение материалов(проводка ДТ 10.7 - КТ 10.8). У меня сомнения по поводу данного решения. Что будет с измененными счетами при обновлении программы? Как будет отражаться этот новоиспеченный счет в балансе. Задача стоит по-максимуму не лезть в конфигурацию.
(5) "Прилепите" в контрагенту-переработчику доп.реквизитом или доп.сведением нужный Вам объект строительства (конфигурация не меняется), и работайте со счетом 10.07 как раньше, то, что Вам предлагают - это, ИМХО, дичь, не троньте в Плане счетов то, что есть, уж лучше создайте что то своё, но и тут, для 10-ки ещё вопрос, как в регламенте отработает....
Еще - напишите в личку, у меня есть настройка для строителей на базе бухгалтерии, могу показать, вдруг Вам будет интересно?
Еще - напишите в личку, у меня есть настройка для строителей на базе бухгалтерии, могу показать, вдруг Вам будет интересно?
Переименовывать имеющийся предопределенный счет точно не стоит. Где гарантия что сможете отловить все обращения к этому счету в конфигурации?
Лучше завести новый счет и использовать его для своих целей.
А может действительно и добавлять ничего не надо, субконто может быть из имеющихся можно как то вытащить?
Лучше завести новый счет и использовать его для своих целей.
А может действительно и добавлять ничего не надо, субконто может быть из имеющихся можно как то вытащить?
А не проще сначала передавать Номенклатуру со счета 10.7 который есть сейчас на новый счет с нужной вам аналитикой, а уже потом оттуда куда вам надо?
То есть сначала вы поместите номенклатуру на нужный вам склада уже оттуда в переработку?
А склады не проще ли тогда сделать справочником у которого Контрагенты будут владельцем? Или у вас возможен вариант смены владельца склада?
То есть сначала вы поместите номенклатуру на нужный вам склада уже оттуда в переработку?
А склады не проще ли тогда сделать справочником у которого Контрагенты будут владельцем? Или у вас возможен вариант смены владельца склада?
(11)
Я тоже предлагаю, доработать документ "Передача сырья в переработку". Добавить туда реквизит объект строительства, и либо сделать свой регистр, либо уже "гулять - так гулять" -доработать обработку проведения. "Но это же изменение конфигурации" - кричит внедренец и утверждает, что его решение с переименованием счетов вернее.
Добавить в документе реквизит Склад и все.
Я тоже предлагаю, доработать документ "Передача сырья в переработку". Добавить туда реквизит объект строительства, и либо сделать свой регистр, либо уже "гулять - так гулять" -доработать обработку проведения. "Но это же изменение конфигурации" - кричит внедренец и утверждает, что его решение с переименованием счетов вернее.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот