Добрый день !
С Бухгалтерией под 7.7 никогда не встречался, а тут возникла необходимость обрезать базу. Запускаю обработку Wrap.ert, она выполняется, база обрезается. Возникает вопрос, как сверить 2 базы (до обрезки и после) ? Есть ли какие-то подводные камни, куда обратить внимание ? ОСВ вроде сходятся, но это в целом. А как сверить счета в разрезе субконто ? Может есть какая-то обработка для сверки двух баз ?
P.s. - с регистрами в ТиС все понятно. А как в БУ хранятся остатки и обороты ?
С Бухгалтерией под 7.7 никогда не встречался, а тут возникла необходимость обрезать базу. Запускаю обработку Wrap.ert, она выполняется, база обрезается. Возникает вопрос, как сверить 2 базы (до обрезки и после) ? Есть ли какие-то подводные камни, куда обратить внимание ? ОСВ вроде сходятся, но это в целом. А как сверить счета в разрезе субконто ? Может есть какая-то обработка для сверки двух баз ?
P.s. - с регистрами в ТиС все понятно. А как в БУ хранятся остатки и обороты ?
По теме из базы знаний
- Rocket Launcher 7.7. Свертка базы 1С 7.7. Перенос справочников и документов 7.7
- Генерация SQL-скрипта для удаления документов при свертке базы.
- Принципы внедрения и сопровождения учета на базе 1С
- Универсальный ввод остатков по проводкам в идентичную базу 1С 7.7.
- sql wrap БИ 7.7 (быстро свертываем sql базу бухгалтерии 7.7)
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
После свертки нужно проверить остатки на начало в разрезе субконто, т.е. остатки в отчтеах "Оборотно- сальдовая ведомость по счету".
Советую распечатать План счетов, и отметить, какие субконто оборотные.
Если в конфигурации не введены новые счета, то еще сложность может быть со счетам 19 (разные субсчета), 76.АВ, 76.ВА, 76.Н.* у них есть субконто "Счета фактуры полученные" и "Счета-фактуры выданные". Если субконто обозначено как оборотное, то остатки по нему не нужны, поэтому денежные средства на счетах 50--55 на остатках только в разрезе счетов и касс.
Сверить можно, сохранив оборотно-сальдовые ведомости по счету в excel сохранив из меню "Файл" - > "Сохранить файл" - > тип файла "Таблица excel".
Советую распечатать План счетов, и отметить, какие субконто оборотные.
Если в конфигурации не введены новые счета, то еще сложность может быть со счетам 19 (разные субсчета), 76.АВ, 76.ВА, 76.Н.* у них есть субконто "Счета фактуры полученные" и "Счета-фактуры выданные". Если субконто обозначено как оборотное, то остатки по нему не нужны, поэтому денежные средства на счетах 50--55 на остатках только в разрезе счетов и касс.
Сверить можно, сохранив оборотно-сальдовые ведомости по счету в excel сохранив из меню "Файл" - > "Сохранить файл" - > тип файла "Таблица excel".
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот