Сальдо по счетам 23, 25 после закрытия месяца

1. DmitriyPopow 33 10.10.16 21:02 Сейчас в теме
Конфигурация БП 2.0. организация занимается производством. База попала совсем не давно. После закрытия месяца сальдо по счетам 23,25,28 остается. Начиная разбираться нахожу что сальдо по этим счетам переходящее(почти) вот уже 1.5 года. сальдо на начало месяца и конец может немного отличаться. Вопрос как лучше всё это исправить и почему счет может не закрываться ? Может концом квартала закрыть по всем счетам сальдо чтобы на начало следующего квартала не было остатков? какой проводкой закрыть?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. XOCTEP 118 11.10.16 12:53 Сейчас в теме
(1) DmitriyPopow, проверьте, в настройках учета используется документ НЗП или автоматически определяется. Если используется, то были ли введены документы "Инвентаризация незавершенного производства"
5. DmitriyPopow 33 11.10.16 14:28 Сейчас в теме
(2) XOCTEP, в учетной политике стоит "при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП". документы инвентаризации НЗП тоже введены. это не правильно?
3. kiska65_66 11.10.16 13:12 Сейчас в теме
(1) DmitriyPopow, прямые затраты – это такие расходы, которые можно однозначно отнести к производству определенного вида продукции. Именно поэтому счета прямых расходов 20 и 23 в плане счетов в 1С имеют субконто «Номенклатурная группа». Такие затраты могут быть напрямую списаны в себестоимость производства конкретной «Номенклатурной группы». К ним можно отнести затраты на сырье, материалы и комплектующие, на зарплату и страховые взносы рабочих, которые занимаются производством этой продукции.

Косвенные затраты – это расходы, которые относятся к производству сразу нескольких видов продукции. В плане счетов 1С счета косвенных расходов 25 и 26 не имеют субконто «Номенклатурная группа». Поэтому они не могут закрываться напрямую в себестоимость конкретного вида продукции – «Номенклатурной группы». К таким затратам можно отнести, например, затраты на выплату заработной платы и уплату страховых взносов управленческого персонала.

Косвенные расходы собираются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Они не могут быть списаны сразу в себестоимость, об этом я тоже писал. В бухгалтерском учете существует два варианта закрытия таких счетов. Первый – это списание сумм в основное производство на счет 20. При это поскольку 20 счет имеет три субконтно (Подразделение, Статья затрат и Номенклатурная группа), а счета косвенных расходов только два (Подразделение и Статья затрат), то при списании сумма будет распределяться между «номенклатурными группами» по определенным правилам. Второй – списание косвенных расходов на счет 90 «Продажи» (директ-костинг).
4. alexx2510 39 11.10.16 13:33 Сейчас в теме
(1) DmitriyPopow, что в учетной политике указано в качестве базы для закрытия 25 счета?
6. DmitriyPopow 33 11.10.16 14:29 Сейчас в теме
(4) alexx2510, методы распределение ОБП и ОБХ расходов база стоит Плановая себестоимость выпуска
7. alexx2510 39 11.10.16 15:21 Сейчас в теме
(6) DmitriyPopow,
база стоит Плановая себестоимость выпуска

а есть выпуск продукции по тем подразделениям 25 счета, которые не закрылись?

документы инвентаризации НЗП тоже введены

если введены документы инвентаризации НЗП, то почему вы удивляетесь, что 23 счет не закрывается?
8. DmitriyPopow 33 11.10.16 16:06 Сейчас в теме
(7) alexx2510, подразделения закрываются..только Дт = 10000 а кт 10300 о сальдо 300 вот так не закрывается.остаются суммы либо "перезакрыл" либо не до закрыл немного.
если введены документы инвентаризации НЗП, то почему вы удивляетесь, что 23 счет не закрывается?
да собственно я хз)) попробовать их удалить? и перезакрыть?
9. ТакиеДела 19.10.16 17:29 Сейчас в теме
остаются суммы либо "перезакрыл" либо не до закрыл немного.
Возможно, когда-то нарушили последовательность при закрытии месяца? Можно сделать так: поднять копию, в ней распровести все закрытия месяца и перепровести их заново и последовательно.
10. spartak_ss_88 32 26.10.16 12:48 Сейчас в теме
У вас скорее всего не было реализации в месяце закрытия по данной номенклатурной группе.
Вам нужно сделать документ оказания услуг собственным подразделениям. Если бы Вы указали программу, я бы кинул ссылку как это сделать.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот