Коллеги, помогите!
Конфа БП КОРП 3.0.
Есть контрагент иностранный (покупатель), с ним заключен контракт (договор), который подразумевает, что взаиморасчеты могут производиться в нескольких валютах, а отгрузка в рублях.
Если в договоре проставить валюту "Руб", то выбрать валюту взаиморасчетов не дает. И при поступлении оплаты на 52 счет в EUR соответственно этот договор не дает выбрать.
Если поменять валюту на EUR и поставить взаиморасчеты в EUR, то оплата проходит нормально, но реализация оформляется только в EUR,
Подскажите, как быть в таком случае? Что можно сделать?
Конфа БП КОРП 3.0.
Есть контрагент иностранный (покупатель), с ним заключен контракт (договор), который подразумевает, что взаиморасчеты могут производиться в нескольких валютах, а отгрузка в рублях.
Если в договоре проставить валюту "Руб", то выбрать валюту взаиморасчетов не дает. И при поступлении оплаты на 52 счет в EUR соответственно этот договор не дает выбрать.
Если поменять валюту на EUR и поставить взаиморасчеты в EUR, то оплата проходит нормально, но реализация оформляется только в EUR,
Подскажите, как быть в таком случае? Что можно сделать?
По теме из базы знаний
- УПП. Реализация товаров в у.е. Формирование рублевых сумм проводок и регистров накопления с учетом ранее поступивших авансов : сразу при проведении документа
- 1С и Ваш Кошелек
- Отражение в 1С:Бухгалтерии 3.0 операций по расчетам с иностранными контрагентами в валюте, отличной от валюты контракта
- Заведение лимитов в 1С:Управление холдингом
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Добрый день!
Завели два договора (с покупателями). Евро - 62.21, рубли - 62.22.
Подскажите, как правильно оформить зачёты, чтобы они закрывали друг друга? Не могу понять как это правильно оформить через документ "Корректировка долга"? Можно ли это делать и как правильно через "Операции, введенные вручную"?
При закрытии месяца, что будет в переоценке валюты?
Спасибо!
Завели два договора (с покупателями). Евро - 62.21, рубли - 62.22.
Подскажите, как правильно оформить зачёты, чтобы они закрывали друг друга? Не могу понять как это правильно оформить через документ "Корректировка долга"? Можно ли это делать и как правильно через "Операции, введенные вручную"?
При закрытии месяца, что будет в переоценке валюты?
Спасибо!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот