Была ошибка "Для целей учета ндс не списано X товара". Нужно ввести раздельный учет.
Я делаю: копирую учетную политику главной организации, указывая дату начала тем месяцем, в котором появилась операция с новым НДС. В новой учетной политике проставляю галки "Ведется раздельный учет входящего НДС" и "Раздельный учет НДС на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям"". В параметрах учета "Учет сумм НДС по приобретенным ценностям ведется - галка по способам учета".
Жду, что появится в операциях-помощнике по учету НДС - "Помощник по переходу на раздельный учет на счете 19" в квартале, которому принадлежит месяц ввода новой учетной политики. Но эта операция не появляется.
Вопрос - какие условия нужно выполнить, чтобы появился "Помощник по переходу на раздельный учет на счете 19"?
Я делаю: копирую учетную политику главной организации, указывая дату начала тем месяцем, в котором появилась операция с новым НДС. В новой учетной политике проставляю галки "Ведется раздельный учет входящего НДС" и "Раздельный учет НДС на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям"". В параметрах учета "Учет сумм НДС по приобретенным ценностям ведется - галка по способам учета".
Жду, что появится в операциях-помощнике по учету НДС - "Помощник по переходу на раздельный учет на счете 19" в квартале, которому принадлежит месяц ввода новой учетной политики. Но эта операция не появляется.
Вопрос - какие условия нужно выполнить, чтобы появился "Помощник по переходу на раздельный учет на счете 19"?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Переход на раздельный учет НДС на 19 счете подразумевает то, что Вы уже ведете раздельный учет НДС, но не ведете раздельный учет НДС на 19 счете. Т.е. в учетной политике галка "Ведется раздельный учет входящего НДС" установлена, а галка "Раздельный учет НДС на счете 19" - снята.
Тогда (после установки второй галки) в помощнике по учету НДС должна появится соответствующая операция.
Если же Вы вообще не вели раздельный учет НДС, тогда помощник по переходу на раздельный учет НДС на 19 счете - это не то, что Вам нужно.
Вам нужно установить соответствующие галки (что Вы уже сделали) и ввести остатки материальных ценностей по специальному регистру накопления.
Это один из двух регистров в зависимости от настроек учетной политики - либо регистр "НДС по приобретенным ценностям" (в случае, если не ведется раздельный учет НДС на 19 счете), либо регистр "Раздельный учет НДС" (если раздельный учет НДС на 19 счете ведется).
Для уверенности проведите, к примеру, документ поступления товаров и посмотрите, по какому из вышеуказанных регистров сделал движение документ.
Собственно говоря, этот регистр нужен для ведения учета товаров для целей раздельного учета НДС.
Вам нужно на дату перехода на раздельный учет НДС ввести остатки по этому регистру (в соответствии с остатками товаров на счетах бухгалтерского учета).
А смысл ошибки "Для целей учета НДС не списано Х товара" как раз в том, что нет остатков по указанному регистру. А нет их потому, что данный регистр не использовался, пока Вы не начали вести раздельный учет НДС.
Тогда (после установки второй галки) в помощнике по учету НДС должна появится соответствующая операция.
Если же Вы вообще не вели раздельный учет НДС, тогда помощник по переходу на раздельный учет НДС на 19 счете - это не то, что Вам нужно.
Вам нужно установить соответствующие галки (что Вы уже сделали) и ввести остатки материальных ценностей по специальному регистру накопления.
Это один из двух регистров в зависимости от настроек учетной политики - либо регистр "НДС по приобретенным ценностям" (в случае, если не ведется раздельный учет НДС на 19 счете), либо регистр "Раздельный учет НДС" (если раздельный учет НДС на 19 счете ведется).
Для уверенности проведите, к примеру, документ поступления товаров и посмотрите, по какому из вышеуказанных регистров сделал движение документ.
Собственно говоря, этот регистр нужен для ведения учета товаров для целей раздельного учета НДС.
Вам нужно на дату перехода на раздельный учет НДС ввести остатки по этому регистру (в соответствии с остатками товаров на счетах бухгалтерского учета).
А смысл ошибки "Для целей учета НДС не списано Х товара" как раз в том, что нет остатков по указанному регистру. А нет их потому, что данный регистр не использовался, пока Вы не начали вести раздельный учет НДС.
В дополнение к вышесказанному. Операция перехода на раздельный учет НДС на 19 счете заключается в том, чтобы перенести остатки из регистра "НДС по приобретенным ценностям" в регистр "Раздельный учет НДС".
Но т.к. раньше у Вас вообще не велся раздельный учет НДС, то Вам, как я уже говорил, это не нужно.
Но т.к. раньше у Вас вообще не велся раздельный учет НДС, то Вам, как я уже говорил, это не нужно.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот