Всем привет. Бухгалтер ошибочно ввел 1-н документ поступления 2-а раза. в книгу покупок сумма попала 2- раза. отчет по ндс сдан в прошлом периоде.
Как правильно исправить ошибку? (если сделать сторно документа то на 19 получается минус) (Или может включить этот документ в книгу продаж каким нибудь образом...???)
Как правильно исправить ошибку? (если сделать сторно документа то на 19 получается минус) (Или может включить этот документ в книгу продаж каким нибудь образом...???)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Если документ ПТиУ включался в книгу покупок регламентным документом "Формирование книги покупок", то в документе текущего периода он должен появится с минусом(т.е сторно в книге покупок). Также можно сделать "Восстановление НДС"
2. Если сам документ включал себя в книгу, то сторно должно его включать в книгу с минусом
2. Если сам документ включал себя в книгу, то сторно должно его включать в книгу с минусом
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот