Корректировка задолженности и зачет авансов полученных в 1 с 7.7 комплексная (7.70.546)

1. superket_12 27.08.15 17:27 Сейчас в теме
Добрый день,уважаемые спецы!
Нужна ваша помощь.
Наш покупатель был реорганизован из ЗАО в ООО. Все долги ЗАО перешли к ООО.
На дату реорганизации у нас был долг перед ЗАО по К 62.2 (авансы полученные.
Корректировкой задолженности я перенесла долг Д 62.2 ЗАО К 62.2 ООО
Теперь при реализации товара в пользу ООО программа не видит перенесенный долг по К 62.2 ООО.Также при проведение строки выписки банка (приход,оплата от покупателя)программа не видит этот долг,и вместо К 62.2,кидает на 62.1.
Как можно реализовать этот момент в 1 с ?
Заранее спасибо!
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Cooler 22 27.08.15 17:41 Сейчас в теме
(1) superket_12,
Наш покупатель был реорганизован из ЗАО в ООО
ИНН/КПП покупателя поменялись или остались прежними?
3. parasite12 05.10.15 17:49 Сейчас в теме
Корректировка делается 2-мя документами "Корректировка долга" , через промежуточный счет (00, или 76.5)
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот