разделение ОС на несколько ОС

1. syberman 14.08.15 09:36 Сейчас в теме
Подскажите как программе отразить 1с БГУ отразить разделение ОС на несколько ОС(ОС1,ОС2,ОС3 и т.д.).
Я предполагаю сначала списывается ОС документом списание,а потом принимаются ОС1, ОС2 и т.д вот только каким документом это выполнять не понятно...операцией вручную? тогда какие проводки должны быть.....или документом "Оприходование ОС(НМА) на счет 101(102)" тогда какую операцию выбрать?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. tristarr1 61 14.08.15 09:42 Сейчас в теме
(1) syberman, Одним документом не получится. там что-то документами что-то операцией... Где-то на инфостарте была обработка по этому поводу.
4. trn 14.08.15 10:43 Сейчас в теме
(1) syberman,
Способ 1.
1)Списали ОС1
2)ОС2, ОС3, ОС4... приняли по результатам инвентаризации.
Но это даст движение по 401 счету и отражение всего этого движения в 121(721)форме

Способ 2
1)Операция бухгалтерская
101Дт(ОС2) 101(ОС1) перенесли сумму с исходного ОС на новое
104Дт(ОС1) 104(ОС2) перенесли сумму амортизации с исходного ОС на новое
2)Корректировка регистров:
-Параметры амортизации
-Состояние и местонахождение
чтобы новые ОС имели все необходимые атрибуты заполненными, а то потом будут проблемы с перемещением и списанием.

1способ методологически более правильный.
Но из-за того, что движения отображаются в рел.отчетности, а это не всегда нужно, то используют и 2способ.
7. trn 14.08.15 10:52 Сейчас в теме
(4) trn,
Поправлю.
Операция Поступление по результатам инвентаризации к тому же отразится еще в 125(725) форме.

А при Способе 2 нужно править регистр События ОС, а не Состояние и местонахождение.
Меню ОС,НМА, НПА- Работа с регистрами
8. syberman 14.08.15 11:16 Сейчас в теме
(7) trn, спасибо за подсказку
5. alivan 14.08.15 10:47 Сейчас в теме
(1) syberman,
или документом "Оприходование ОС(НМА) на счет 101(102)" тогда какую операцию выбрать?
этим документом. с операциями при оприходовании ос лучше не связываться во избежание неприятностей с амортизацией. какую операцию выбрать не помню (давно не пользовался), там по-моему разница в кэк только. а проводки одинаковые.
3. vdenu 14.08.15 10:08 Сейчас в теме
Принимать на учёт следует вводом остатков.
6. trn 14.08.15 10:48 Сейчас в теме
(3) vdenu,
Ввод остатков в середине года не получится.
Тем более, что в конце прошлого года учреждение делало инвентаризацию, а тут вдруг незнамо откуда появились объекты ОС.
Так что считаю, что нельзя категорически.
9. CaptainMorgan 15.08.15 23:08 Сейчас в теме
Есть документ Модернизация ОС
С помощью этого документа из ОС сделать ОС1
А ОС2 и ОС3 принять по результатам инвентаризации.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот