на полученный аванс? конечно. и в книги продаж уже отразили, а теперь возвращаем аванс и хотим возместить НДС.
Ни чего не пойму, но в 12о строку, раздела 3 не попадает. С кодами баловалась, чет не помогает
(6), Умочка, т.е. за отчетный квартал в документах "Формирование строк книги покупок" (раздел "Авансы полученные") и, соответственно в разделе 8 декларации по НДС, эта СФ есть ?
У себя мы делаем ТАК и все нормально.