Корректировка реализации - уменьшение количества товара
Добрый день!
Используем БП 2.0.64
Партионка, ведется учет на складах по кол-ву и сумме.
Организация закупает товары и реализует их на экспорт и в РФ. Часто делаются корректировки реализации по соглашению сторон, в основном уменьшается количество товаров.
При этом как положено формируется книга покупок (раздел Вычет НДС по уменьшению стоимости).
Но есть одна проблема, при попытке продать товары, которые были ранее реализованы, а потом возвращены на склад документом "Корректировка реализации", выдается сообщение: "Для целей учета НДС не списано 2,000 товара <Наименование>, счет учета 41.01, склад <Cклад>".
Судя по карточке кол-во на месте, списание не идет именно по регистру "НДС по приобретенным ценностям". Кто знает, это нормально конкретно в этом случае? Или нужно менять поведение регистра?
Используем БП 2.0.64
Партионка, ведется учет на складах по кол-ву и сумме.
Организация закупает товары и реализует их на экспорт и в РФ. Часто делаются корректировки реализации по соглашению сторон, в основном уменьшается количество товаров.
При этом как положено формируется книга покупок (раздел Вычет НДС по уменьшению стоимости).
Но есть одна проблема, при попытке продать товары, которые были ранее реализованы, а потом возвращены на склад документом "Корректировка реализации", выдается сообщение: "Для целей учета НДС не списано 2,000 товара <Наименование>, счет учета 41.01, склад <Cклад>".
Судя по карточке кол-во на месте, списание не идет именно по регистру "НДС по приобретенным ценностям". Кто знает, это нормально конкретно в этом случае? Или нужно менять поведение регистра?
По теме из базы знаний
- Корректировка Поступления не попадает в книгу продаж. Как исправить?
- Исправление ошибок в документах "Корректировка реализации" и "Возврат товаров от покупателя" по регистру "НДС по приобретенным ценностям" в Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0
- НДС по приобретенным ценностям, расширение с движениями для документа Корректировка реализации
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- Интеграция с маркетплейсами МегаМаркет, Wildberries, OZON, ЯндексМаркет, VK, Avito, Леруа Мерлен, Aliexpress, КУПЕР, Dostavista
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
К примеру, Возврат покупателя двигает и НДС предъявленный, и НДС по приобретенным ценностям. А документ Корректировка реализации двигает только НДС предъявленный, и потом в книге покупок регистрируется как Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации. А почему при этом он не пишется в НДС по приобретенным ценностям? Не понятно... Косяк разработчиков или так и должно быть?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот