Не проводится документ на реализацию товара в 1С
Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
Добрый день!
Не проводится документ реализация, выдает ошибку.
"Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Жесткий диск 320,0 Gb Seagate ST320DM000 SATA-III, счет учета: 10.09, склад: Основной склад"
Ситуация следующая:
В 2012 году поступили комплектующие для сервера на 07 счет, их смонтировали на 08.03, приняли к учету на 10.09, и в 2013 году отправили на затраты 26 счета.
Но в этом году хотят эти комплектующие продать. Сделали ручную операцию с 91.01 счета восстанавливают на 10.09 количество.
Но вот заковыка....выдает ошибку.
В каком регистре не хватает данных для полной картины восстановления комплектующих для их последующей продажи.
Не проводится документ реализация, выдает ошибку.
"Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Жесткий диск 320,0 Gb Seagate ST320DM000 SATA-III, счет учета: 10.09, склад: Основной склад"
Ситуация следующая:
В 2012 году поступили комплектующие для сервера на 07 счет, их смонтировали на 08.03, приняли к учету на 10.09, и в 2013 году отправили на затраты 26 счета.
Но в этом году хотят эти комплектующие продать. Сделали ручную операцию с 91.01 счета восстанавливают на 10.09 количество.
Но вот заковыка....выдает ошибку.
В каком регистре не хватает данных для полной картины восстановления комплектующих для их последующей продажи.
По теме из базы знаний
- Создание оприходования товаров на основании документа "Реализация товаров и услуг"
- Формирование Реализации товаров и услуг и Счета
- Пакетное создание документов на основании "Заказы покупателей/Счета на оплату" Управление торговлей 10.3, 1С 8.2, обычное приложение
- Обмен документами Реализация товаров и услуг между УТ 10 и УТ 11 с помощью файла JSON
- "ТОРГ-12 (Товарная накладная без услуг)" для документа "Реализация товаров", "Возврат товаров от покупателя"
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) 1cUserAndrew,
вы правы.. это регистр НДС по приобретенным ценностям оказался.
Добавила записи к ручной операции где восстанавливали количество по этому регистру и реализация провелась.
Вот вопрос.. как теперь в БУХ оформлять такие операции?
Если это был товар, который стоит менее 40тыр и не может быть основным средством чтобы его восстановить?
Прошло более 2 лет, решили продать. Как жеж быть?
Теперь при реализации обязательно проверяется регистр ндс по приобертенным ценностям?
вы правы.. это регистр НДС по приобретенным ценностям оказался.
Добавила записи к ручной операции где восстанавливали количество по этому регистру и реализация провелась.
Вот вопрос.. как теперь в БУХ оформлять такие операции?
Если это был товар, который стоит менее 40тыр и не может быть основным средством чтобы его восстановить?
Прошло более 2 лет, решили продать. Как жеж быть?
Теперь при реализации обязательно проверяется регистр ндс по приобертенным ценностям?
Т.к. вы восстанавливаете объект через 91 счет, то, я думаю, вполне можно использовать типовой документ "Оприходование товаров". Он как раз-таки приходует материальные ценности на счет, который указываете (например, 10.09) в корреспонденции со счетом 91. Плюс двигает все необходимые регистры.
Да, если в учетной политике указано, что организация осуществляет реализацию "Без НДС" или по ставке НДС "0%".
Т.е. в этом случае организация обязана вести раздельный учет операций, облагаемых НДС, и операций, не облагаемых НДС. Для этого требуется вести партионный учет материальных ценностей для целей НДС. Именно для этого и нужен регистр "НДС по приобретенным ценностям".
Соответственно, все документы по оприходованию и списанию материальных ценностей должны делать записи в этом регистре.
Теперь при реализации обязательно проверяется регистр ндс по приобертенным ценностям?
Да, если в учетной политике указано, что организация осуществляет реализацию "Без НДС" или по ставке НДС "0%".
Т.е. в этом случае организация обязана вести раздельный учет операций, облагаемых НДС, и операций, не облагаемых НДС. Для этого требуется вести партионный учет материальных ценностей для целей НДС. Именно для этого и нужен регистр "НДС по приобретенным ценностям".
Соответственно, все документы по оприходованию и списанию материальных ценностей должны делать записи в этом регистре.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот