Авансовый отчет не видит перерасход(остаток ) предыдущего аванса.

1. Kertman 16 23.06.15 09:08 Сейчас в теме
Добрый день, страна.
Авансовый отчет не видит перерасход(остаток ) предыдущего аванса в печатной форме.
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. SElenity 23.06.15 09:26 Сейчас в теме
(1) Kertman, а по счету у сотрудника есть остаток?
4. NovichoKooX 3 23.06.15 10:04 Сейчас в теме
(1) Kertman, ну и до кучи - если была свертка базы, то, скорее всего и не увидит.
6. Kertman 16 23.06.15 10:09 Сейчас в теме
7. trn 23.06.15 10:29 Сейчас в теме
(6) Kertman,
Я, собственно, почему про платформу спросила.
С 8.3.6 были проблемы типа:не подбираются остатки материалов, появляются ошибки при печати.
Вроде на последней 8.3.6.2041 нормализовалось, но в файле readme для релиза было четко написано, что релиз ТОЛЬКО для 8.3.5.
В качестве вариантов решения- запустить базу под 8.3.5.
8. Kertman 16 23.06.15 10:33 Сейчас в теме
(7) trn, спасибо сейчас попробую.
9. Kertman 16 23.06.15 10:39 Сейчас в теме
(7) trn, запустил 8.3.5.1517 та же самая история - не видит в печатной форме, предыдущий аванс перерасход и остаток.
10. trn 23.06.15 13:11 Сейчас в теме
(9) Kertman,
Спросили про свертку.
Этот остаток образовался в этом году или тянется с прошлого года?
Нет ли в каком-нибудь из этих авансовых галочки "Расчет по денежным документам"?
ОСВ 208.21 , группировка КФО, ИФО, КПС, Контрагенты, Код контрагента, Аванс подотчетному лицу, Виды расчетов с контрагентами.
Ничего не прояснилось?
Отчет Расчеты с контрагентами -что показывает?
11. Kertman 16 23.06.15 14:35 Сейчас в теме
Ос(10) trn, остаток с этого года. Свертка базы тоже была совершена. Галочек "Расчет по денежным документам" нет. ОСВ по 208 счету все группировки стоят кроме видов расчетов с контрагентами.
12. trn 23.06.15 14:44 Сейчас в теме
(11) Kertman,
И та нестандартная (Код контрагента), которую я выделила?
И все красиво?

А Расчеты с Контрагентами?
13. Kertman 16 23.06.15 16:35 Сейчас в теме
(12) trn, нет конечно, некрасиво, есть кредитовый остаток но это как раз таки в печатной форме аванса и не показывает.
Код контрагента отсутствует, и слава богу, база свернутая.
2. trn 23.06.15 09:26 Сейчас в теме
Добрый день.
Сразу-версии платформы и релиза озвучьте, пожалуйста.
Далее.
В предыдущем авансе.
Сотрудник-точно этот самый?
Не поленитесь, доберитесь в справочнике до кода.
ИФО, КФО?
Как выдавались авансы? Не было ли пересечения по датам?
5. Kertman 16 23.06.15 10:08 Сейчас в теме
Платформа 8.3.6.1977, БГУ 1.0.33.7.
Естественно, тот же самый и это по всем сотрудникам у кого перерасход а у кого остаток в следующем авансе не показывает, т.е. сотруднику выдали авансом 200руб. потратил на почте 50, в остатке 150 в самом авансе(печатной форме) остаток есть, но в следующем авансе(печатной форме) в строке предыдущий аванс-остаток пусто.
ИФО, КФО те же.
14. Kertman 16 23.06.15 22:11 Сейчас в теме
Нашел ошибку, в счете 208.34 отсутствовало субконто "виды расчетов с подотчетными лицами", установил субконто и всё получилось, т.е. авансовый отчет теперь видит и перерасход, и остаток предыдущего аванса в печатной форме.
Тему я думаю можно закрыть.
15. trn 24.06.15 11:56 Сейчас в теме
(14) Kertman,
Вот поставили бы Вы галочку на группировке по Расчеты с контрагентами в ОСВ по счету 208.21, сразу бы ошибка и найдена была.
Ну да нашли, и то хорошо.
16. Mirared 07.09.15 21:50 Сейчас в теме
Здравствуйте!
Столкнулись с той же проблемой. Заполнение "видов расчета с подотчетными лицами" не помогло. Перерасход и остаток не переходит на следующий авансовый отчет. Подскажите, пожалуйста, что еще можно проверить? В чем может быть причина?
17. trn 08.09.15 09:50 Сейчас в теме
(16) Mirared,
В релизе 35.2 новая форма авансового отчета.
--------------------
Согласно приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н авансовый отчет (ф. 0504505) стал первичным документом. В связи с этим изменен порядок отражения данных в итоговых строках "Остаток", "Перерасход" на оборотной стороне печатной формы авансового отчета. Теперь в этих строках не учитываются суммы выданных перерасходов и возвращенных остатков аванса, зарегистрированные в документе «Аванс подотчетному лицу».
---------------------
Эта форма по умолчанию. Старую форму 0504049 можно вывести по кнопке Печать. Посмотрите, если старая выводит нормально, значит, все у Вас хорошо.
18. Mirared 08.09.15 11:57 Сейчас в теме
(17) trn, старая тоже выводится также. То есть, не видно ни перерасхода, ни остатка.
20. trn 08.09.15 17:54 Сейчас в теме
(18) Mirared,
1.Посмотреть отчет Расчеты с контрагентами с какой только возможно детализацией,-не видно ничего интересного?
2.Оборотно-сальд. ведомость по счету 208 -опять же, со всей возможной детализацией. Нет ли пересортицы ? Одинаковых по наименованию контрагентов, договоров?
19. pavl_vs 08.09.15 15:52 Сейчас в теме
(16), (18) Mirared, а может всё дело в этом:
Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу

???
21. ЕВА/ГРИНИНА 16.11.15 22:51 Сейчас в теме
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как оформить возмещение перерасхода подотчетному лицу? Заводить ли новый авансовый отчёт или добавить строку о выдаче перерасхода в старом авансовом отчёте. Например, в июле были выданы ден ср на приобретает компьютера 25000, документы приобретения 25480. Оприходовала компьютер, провела авансовый с перерасходом 480 руб. В ноябре выдаю 480 руб из кассы. Как отразить?
22. Agema 16.11.15 23:31 Сейчас в теме
(21) ЕВА/ГРИНИНА, в расходнике (РКО) укажите старый авансовый отчет, как субконто к 208-му, а в самом отчете нажмите кнопку перезаполнить, или как там она, не помню.
23. ЕВА/ГРИНИНА 17.11.15 07:51 Сейчас в теме
Спасибо. А распечатывать его ( а|о)нужно? Ведь он уже в июле проведён, распечатает и подшит
24. Agema 17.11.15 19:08 Сейчас в теме
(23) ЕВА/ГРИНИНА, да, распечатайте новый, чтобы подшить к текущим документам. Справку прочитайте к документу, там хорошо описано:
Печать авансового отчета производится по кнопке Авансовый отчет.

Печать заявления производится по кнопке Печать / Заявление

В печатных формах авансового отчета и заявления поля, выделенные цветом, можно редактировать вручную.

Отредактированные, в случае необходимости, печатные формы можно сохранить в информационной базе с привязкой к документу. Для этого в форме, в которую выводятся авансовый отчет и заявление, в панели инструментов следует нажать на кнопку Сохранить в базе. При этом печатная форма будет сохранена в базе и появится на закладке Сохраненные формы документа, из которого производилась печать.

Сохраненные формы можно повторно открыть, в случае необходимости, произвести дополнительную коррекцию и перезаписать, нажав на кнопку Сохранить в базе.
25. trn 18.11.15 09:47 Сейчас в теме
(24) Agema,
Кстати, повторюсь:
---------------------------
Согласно приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н авансовый отчет (ф. 0504505) стал первичным документом. В связи с этим изменен порядок отражения данных в итоговых строках "Остаток", "Перерасход" на оборотной стороне печатной формы авансового отчета. Теперь в этих строках не учитываются суммы выданных перерасходов и возвращенных остатков аванса, зарегистрированные в документе «Аванс подотчетному лицу».
---------------------
26. user785483 20.03.18 13:24 Сейчас в теме
Чтобы авансовый отчет правильно отображал остаток / перерасход, нужно проверить по всем авансовым отчетам, чтобы на вкладке Авансы дата и время последней выдачи денег были раньше, чем дата и время авансового отчета.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот