Корректировка долга. Как оформить?

1. yurowski 33 15.06.15 15:27 Сейчас в теме
Здравствуйте. Есть такой вопрос по взаиморасчету.

Есть заказ поставщику от организации "N" поставщику "V".
Оплата заказа всегда идет частичная и идет другому контрагенту "W" от Организации "N" или другой N1 N2 и т.д.
Далее организация "W" переводит деньги поставщику "V"
И так далее по всем оставшимся частям заказа.
По мере прихода заказа оформляются поступления ТУ от поставщика "V" на Организации "N", "N1", "N2" ... т.е. не только на ту которая заказала, но и на другие.

Вопрос такой, как правильно организовать такую схему в взаиморасчетов и зачетов в КА ?

Я нашел корректировку долга, но не выводит сумму кредиторки никак. Дебиторку видит
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. mmch 131 15.06.15 17:50 Сейчас в теме
Вам нужна корректировка долга, это самый подходящий документ, посмотрите там есть несколько видов операции, выберите перенос задолженности, или взаимозачет.
Если автоматом не заполняется, заполните вручную, посмотрите проводки.
В сложных случаях может понадобиться несколько корректировок
3. yurowski 33 16.06.15 12:37 Сейчас в теме
(2) mmch, я его и смотрю. Но что-то не выходит никак. Там замутка ещё с валютой. Заказ в USD оплата в RUS. Договора не сходятся. Уже и так и сяк и никак(( А валюту обязательно нужно указывать одну

Получилось только так: Поступление и оплата только по одинаковой валюте и поступление и оплата от одной Организации. Но это не выход.

Как зачесть если оплата пришла на другю Организацию нашу. Т.е. нужно ещё между Организациями сделать взаимозачет, а в доке можно указать только одну.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот