20 счет

Внимание! Тема закрыта. Добавлять сообщения в закрытую тему запрещено.
1. faleks 15.04.15 12:42 Сейчас в теме
У нас месяц не работало производство. Есть затраты по 20 счету (Амортизация) и 26 счету (З/п). В учетной политике Затраты "по выпуску продукции". При закрытии месяца 20 и 26 не закрываются. Как правильно закрыть месяц в такой ситуации?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. kudlach 13 15.04.15 13:08 Сейчас в теме
Порядок распределения 26 и 20 счета (по зарплате) какой стоит ?
3. faleks 15.04.15 13:22 Сейчас в теме
4. faleks 15.04.15 13:25 Сейчас в теме
Общехозяйственные расходы включаются: В себестоимость продукции, работ, услуг
5. kudlach 13 15.04.15 13:30 Сейчас в теме
Останется незакрытым.
В распределении ДОБАВЬ запись по статьям 26 счета от 1 числа нерабочего месяца. Порядок распределения - выбери чтоб база распределения была. Хоть на затраты напрямую. Добавь еще запись -с первого числа следующего месяца повтори как было.
6. faleks 15.04.15 13:39 Сейчас в теме
Если я правильно понял, то у нас есть запись
7. kudlach 13 15.04.15 14:35 Сейчас в теме
(6) faleks, по картинке неясно что там есть - белые поля.
У вас есть запись, на месяц где не было выпуска нужно добавить другую., чтобы месяц закрыть.
Потом вернуться в следующем месяце к прежнему порядку распределения - еще раз запись добавить.
Что не ясно ?
9. faleks 15.04.15 14:45 Сейчас в теме
(7) kudlach, С этим 26 счетом, спасибо, все понятно. А как закрыть дальше 20 счет на 90 счет?
10. Alex_E 2374 15.04.15 14:51 Сейчас в теме
(9) faleks,
А как закрыть дальше 20 счет на 90 счет?
- ответ -
У нас месяц не работало производство.
- производство не работало, затраты на 20 счете - это незавершенное производство, никуда они закрываться не должны. Вообще, при неработающем производстве интересно списание амортизации на 20 счет - оборудование в производстве не участвовало, но амортизируется на производство - нелогично как-то, не находите? То же и с зарплатой, или производство таки работало, просто выпуска не было?
12. faleks 15.04.15 16:02 Сейчас в теме
(10) Alex_E,
Вообще, при неработающем производстве интересно списание амортизации на 20 счет - оборудование в производстве не участвовало, но амортизируется на производство - нелогично как-то, не находите?

Производство не работало (Не было выпуска продукции). Люди работали (занимались другой работой не связанной с выпуском продукции)
14. Alex_E 2374 15.04.15 17:18 Сейчас в теме
(12) faleks,
Производство не работало (Не было выпуска продукции). Люди работали (занимались другой работой не связанной с выпуском продукции)
- люди занимались работой, не связанной с производством, значит и зарплата (да и остальные затраты в общем - то) должна начисляться не на производство... Производства нет, значит и нет производственных затрат... )))))))))
15. faleks 16.04.15 04:02 Сейчас в теме
(14) Alex_E,
Зарплата начислена на 26 счет, а 26 счет закрывается на 20 счет. Вот и вопрос как правильно закрыть 20 счет.
17. Alex_E 2374 16.04.15 08:05 Сейчас в теме
(15) faleks,
Зарплата начислена на 26 счет, а 26 счет закрывается на 20 счет.
26 счет может закрываться на 90.08 при использовании метода директ-костинг,
Вот и вопрос как правильно закрыть 20 счет.
- правильный ответ: при наличии затрат и отсутствии выпуска - никак, затраты должны остаться на 20, как незавершённое производство. В данном конретном случае
У нас месяц не работало производство.
производства не было, ИМХО и затрат на 20 не стоило списывать...
8. faleks 15.04.15 14:39 Сейчас в теме
А как закроется 20 счет?
11. kudlach 13 15.04.15 14:54 Сейчас в теме
Да. Незавершенное производство остается. Если работы велись - никуда не деться.
Оно обязано остаться. Если глав.бух возмет на себя ответственность его закрыть, то вопрос на что - разве что на затраты полностью, тогда так же - по статьям, по которым на 20 суммы шли добавить распределение на этот месяц отличное от распределения "на выпуск". Хотя это и неправильно.
13. faleks 15.04.15 16:06 Сейчас в теме
(11) kudlach,
У нас впервые такая ситуация. Гл.бух сказала:"Надо чтобы 20 счет списался на 90.08 счет"
16. faleks 16.04.15 04:09 Сейчас в теме
(11) kudlach,
на 20 суммы шли добавить распределение на этот месяц отличное от распределения "на выпуск"

В БП 3.0 для косвенных есть Регистр "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций". А где это на месяц можно настроит распределение для Прямых раходов?
18. vovan_victory 65 16.04.15 08:31 Сейчас в теме
19. vovan_victory 65 16.04.15 08:48 Сейчас в теме
При этом обороты по дебету и по кредиту должны быть ненулевыми. Если по кредиту оборотов нет (нулевые), от сюда следует, что выпуска продукции не было, тогда нужно отражать остатки НЗП с помощью документа "Инвентаризация НЗП"(ИСТОЧНИК)
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот