Закрытие 20, 25 и 26 счета. Как правильно настроить? Начало деятельности организации.

1. Irken_1 27.03.15 11:57 Сейчас в теме
Добрый день!
Конфигурация типовая. 3.0 (3.0.38.55)
Ситуация такая... только запускается деятельность организации.
Производство - только оказание услуг собирается.
Мы не производим ни гвозди, ни столы , т.е. собственного производства нет.
Начинают собираться затраты на 20.01, 25 и на 26 счете в разные месяца
Реализации тоже пока нет.
26 должен закрываться на 90.08
25 на 20.01.
И выходит по закрытию месяца что если бы был дебетовый оборот по 20.01, то 25 закрылся как надо на 20.01 и 26 на 90.08.1.(проверяла)
А если нет оборотов по 20.01? Как можно закрыть месяц? Пусть по 20 и по 25 останутся остатки, но 26 жеж должен закрыться на 90.08.1?
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. igen 30.03.15 10:50 Сейчас в теме
(1) Irken_1,
В учетной политике находим "Включать общехозяйственные расходы" и выбираем "Включать в себестоимость производства" (как-то так звучит) или "Включать в ...(директ-костинг)" Второй пункт как раз и списывает на 90.08.1. Там же (в учетной политике) выбираем споб отражения НЗП - по документу "Инвентаризация НЗП" или "При отсутствии выпуска считать расходами НЗП"
Названия дал по БП 2.0 в БП 3.0 они похожи... (просто под рукой сейчас нет БП 3 с юр. лицами...)
3. Irken_1 13.04.15 18:27 Сейчас в теме
ну вобщем как я поняла.. 25 счет надо закрывтаь по любому.... он должен закрываться раз в месяц.
Вобщем бух выкрутилась что все что хотела отнести на 25 счет сразу отнесла на 20.01.
Потом когда компания вовсю запуститься уже будет раскидывать и на 25 счет затраты.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот