Амортизация ОС по НУ

1. Maks86 19.02.15 13:35 Сейчас в теме
Добрый день,

У нас по одному из ОС была ошибочно начислена амортизация по НУ за 2013 год. Сейчас встал вопрос о том, что нужно объединить это ОС, но сделать это правильно - без учета той ошибочно начисленной амортизации по НУ. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить эту операцию? Вообще можно как-то списать неверно начисленную амортизацию по НУ?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Lady N 13.04.15 12:01 Сейчас в теме
Ошибка, обнаруженная в регистрах бухучета за отчетный период, за который бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена, в зависимости от ее характера отражается датой обнаружения ошибки дополнительной записью либо записью, оформленной по способу «красное сторно», и дополнительной бухгалтерской записью.
Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом «красное сторно» оформляются первичным учетным документом – справкой, содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого регистра бухгалтерского учета (журнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который он составлен.Затем основное средство и начисленную амортизацию необходимо списать в порядке, установленном п. 10 Инструкции № 162н:

выбытие объектов основных средств при принятии решения об их списании вследствие недостач, хищений отражается по балансовой стоимости по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" (010411410 - 010413410, 010415410, 010418410, 010431410 - 010438410), счета 040110172 "Доходы от операций с активами" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" (010111410 - 010113410, 010115410, 010118410, 010131410 - 010138410);
3. genna 13.04.15 16:01 Сейчас в теме
была ошибочно начислена амортизация по НУ за 2013 год


Ошибка, обнаруженная в регистрах бухучета за отчетный период, за который бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена,

Вопрос про налоговый учет, а не бухгалтерский. Более того, данная ошибка привела к занижению налоговой базы по налогу на прибыль. Такая ошибка исправляется в период ее допущения, со сдачей уточненной декларации, оплатой пени.
По сути, надо исправить НУ в 2013 году, заплатить налог, пени, подать уточненку. Именно в таком порядке, налог/пеня/уточненка, это позволит избежать 20% штрафа по налогу на прибыль.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот