отчет 0503730: Проблемы с амортизацией особо ценного имущества в отчете.

1. moonrun 3 23.01.15 16:00 Сейчас в теме
Добрый день.

При заполнении регламентированного отчета 0503730 (баланс) у бухгалтера значения в строках 022 и 337 на конец года не совпадают.
строка 022 -- это счет 104.20, обороты за год есть.
строка 337 -- это счет ОЦИ, нет оборотов за год.

Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Должны ли движения по ОЦИ формироваться стандартными документами "Начисление амортизации"?
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Agema 23.01.15 17:59 Сейчас в теме
(1) moonrun,
Документ "Корректировка расчетов с учредителем"
Предназначен для корректировки сумм на счете 210.06 "Расчеты с учредителем" по недвижимому и особо ценному движимому имуществу.

Операции по формированию расчетов с учредителем оформляются следующими бухгалтерскими записями:

отражение расчетов бюджетного или автономного учреждения с учредителем в объеме прав по распоряжению недвижимым, особо ценным движимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет права самостоятельного распоряжения (далее – ОЦИ), производится в стоимостной оценке, равной балансовой стоимости ОЦИ, при составлении годовой бухгалтерской отчетности последними операциями текущего финансового года по дебету счета 440110172 "Доходы от операций с активами" (240110172 "Доходы от операций с активами") и кредиту счета:

421006660 "Уменьшение расчетов с учредителем" в сумме балансовой стоимости ОЦИ, поступившего за отчетный период, отраженного на соответствующих счетах аналитического учета счетов 410000000 "Нефинансовые активы" (410110000, 410120000, 410220000);

421006660 "Уменьшение расчетов с учредителем" - методом «Красное сторно» в сумме балансовой стоимости ОЦИ, выбывшего за отчетный период, отраженного на соответствующих счетах аналитического учета счета 410000000 "Нефинансовые активы" (410110000, 410120000, 410220000);

4. Agema 23.01.15 18:06 Сейчас в теме
(1) moonrun,

Для отражения данных операций в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» (далее – БГУ 8) добавлен документ«Корректировка расчетов с учредителем», главное меню БГУ 8 – «Бухгалтерский учет» – «Регламентные операции завершения отчетных (налоговых) периодов» – Корректировка расчетов с учредителем (подробное описание документа в справке по F1 из документа).
3. skit 23.01.15 18:00 Сейчас в теме
А корректировку с учредителем делали?
5. moonrun 3 26.01.15 09:41 Сейчас в теме
Спасибо всем большое. Передам бухгалтерии, пусть читают :)
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот